Цитата:
Сообщение от MarinaAnna
Виктория81, Когда приходуете товар, то в документе поступление есть кнопка Цены и валюта, вот там поставьте галочики в первой части таблички, галочки должны стоять "Учитывать НДС", "Сумма вкл.НДС" и "НДС включать в стоимость".
Если вы проставите эти галочки, то вам этот НДС мешать не будет, если вы будете вводить копированием, то каждый раз не нужно будет проставлять галочки. А в книге доходов и расходов сумма НДС будет отражаться там где у вас сумма за товар будет стоять, то НДС будет прописано раздельно , типа в том числе и будет видна сумма НДС.
Если вы покупаете товар у поставщика с НДС, то ни 0, ни без НДС ставить некорректно, нужно вводить так как есть, еще и номер с/ф нужно вводить тоже.
|
Вот уж упростили учет)))) это получается надо сидеть вбивать НДС вручную, там в одной накладной и 10% и 18% есть,,,,,а зачем? если он на УСН не учитывается. И С/Ф я выбрасывала все, думала не нужны будут...что теперь делать? просить поставщиков,чтоб прислали еще раз? вот блин влипла.