Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста, почему у меня в КДиР многие поступления и услуги не принимаются к расходам. При том, что может по одному и тому же контрагенту в одном месяце принимать расходы, а в следующем нет. Может я что то не правильно делаю? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
ЕвгенияСах, вы оплату производите за услуги срок в срок? Т.е получили и тут же оплатили?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Нет не всегда так получается, например за аренду мы платим 5 и 10 числа, а фактуры выставляют в конце месяца, так же например с оплатой за материалы, мы оплатили, а сч-ф выставляют позже, это если мы везем материал. С остальными услугами бывает по разному, когда сразу оплачиваем, когда и позже. Просто я просмотрела КДиР за весь год и даже после оплаты или прихода документа они почему то не признаются расходами к НУ
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
ЕвгенияСах, если купили материалы, то надо их списывать через требование накладную, если услуги посмотрите когда делаете приход услуги стоит ли у вас значение принимаются к НУ.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
LiGro, с Добрым утром
![]() Программа 1С7.7 достаточно капризная,на мой взгляд,поэтому проверьте совпадают ли договоры по которым прошло списание с р/с оплаты за материалы и поступление материалов/услуг,заполнено ли субконто 3 -оплата за товары и материалы,какой порядок признания материальных расходов выбран в Сведениях об организации-настройки,там должно быть выбрано по оплате (списание материалов требованием нужно для бухучета,а для НУ не обязательно).Если все выбрано и заполнено правильно ,перепроведите документы в групповом режиме (Сервис-обработка документов,выбрать Выписки и Поступления,Провести). |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Аланда,
![]() ![]()
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.04.2013
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте. помогите пожалуйста. первый раз работаю в 1с 7.7 (усн)
1. оплата поставщику за услугу по счету произведена через п/о лицо наличкой: РКО - А/О (23.01.13). затем приходую операцией Услуги сторонних организаций (31.01.13). В КДиР попадает сумма именно от проведения Услуги (31.01.13), а не расход по а/о. Это правильно? (по а/о получился перерасход) 2. сумма уплаченного в 2013г минимального налога УСН за 2012г. вообще не попадает в КДиР. это тоже правильно? Извините, если вопросы глупые. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]() Цитата:
правильно, т.к. не принимается в расходы, читайте ст.346.16 п.22 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
korra, в расходы попадает поздняя из дат, я вам уже сказала. т.е. если бы услугу получили по акту 31 января, а оплатили ее только 1 февраля, то и расход принимается 1 февраля, а если оплатили 23 января, а акт получили 31 января, то и в расход идет 31 января
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Добрый день!
1-ый заполняю КУДиР 15% и декларацию, могу ли я зачесть в расходы ИП (ИП-подрядчик), выполнение работ субподряда (субподрядчик-юр.лицо) на строительно-отделочные работы..есть только акт о выполнении работ с указанием суммы...рассчитывались налом, чека нет... |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.04.2013
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
Вернусь к своему вопросу:
скажите, если по А/О (по оплате услуги) (23.01.13) получился перерасход п/о лица, но сразу не вернули, т.е. долг пока перед подотчетником, у меня в расходы попадает все равно вся сумма по акту от проведения Услуги (31.01.13), а не сумма выданная в п/о. Это правильно? ведь не должны же попадать в расходы не оплаченные или не полностью оплаченные услуги? я запуталась ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|