т.е.как я в программе установила - так по окончании квартала ( налогового периода) она формировала автоматически ( ну ессно я нажимала кнопочку - создать

) сч-фактуры на аванс....т.е. как я понимаю, она засчитывала все авансы в течение квартала, закрывала реализацию за этот квартал и формировала документ по остатку (кредитовому сальдо)...я так считала по крайней мере....
сегодня стала создавать мне за 30.06. сч-ф - по основной массе контрагентов совпадает с сальдо, по нескольким вообще чушь...стала разбираться и вижу....например: на начало квартала у ХХ была приличная недоплата по договорам, и эту задолженность + предоплату за этот квартал ХХ оплатил в апреле ( т.е.2 кв). В результате сейчас по факту у ХХ осталась небольшая зад-ть в рублях, а прогр.формирует сч-ф на аванс с огромной от него переплатой ( т.е.такое ощущение, что это полученные авансы от ХХ за минусом реализации - ведь проплачено в этом квартале было больше , чем реализовано,т.к. ХХ закрывал долги за 1 кв)....вот и задаюсь вопросом, что же такое аванс?.....может сумбурно выразила свои мысли, но как-то так....