Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 09.07.2008, 08:22   #14
Лучший друг ИФНС!
 
Аватар для Спроситель
 
Регистрация: 15.08.2006
Адрес: Арбитражный суд г. Москвы
Сообщений: 242
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Возмещение НДС с аванса.

Anechka, я тут писал что зачет аванса с точки зрения Гражданского кодекса и Налогового кодекса - скроее всего имеют совершенно разные определения и по сути являются разными процедурами. Попробуйте почитать ГК и НК для квалификации этого термина.

Все таки 1,5 млн. руб. деньги не маленькие, и вымораживать их на НДС я бы не стал. Я бы зачитывал аванс на сумму сданного этапа, попутно, после сдачи этапа подписывал Акт сверки с заказчиком где была бы видна ваша реальная сумма задолженности. Вот здесь то и придется расставить все точки над "i". Если заказчик откажется поставить в уменьшение вашей задолжености сумму сданного вами этапа работ, то тогда у себя не проводите реализацию и не выписывайте сч.ф. У вас нет оснований этого делать - факт реализцаии работ не установлен и увас есть все основания использовать 46 счет. А значит и дополнительного НДС к уплате у вас не появится.
А если заказчик не будет против включить сумму выполненных работ в акт сверки, то и ваша задолженность уменьшится, что документально подтвердит факт зачета ваших работ в счет уплаченного аванса!

ЗЫ: Я бы сам просто направлял вместе с актом и счетом-фактурой по сданному этапу сразу же и акт сверки, составленный вами же.
Хотя безопаснее наверное оставлять сумму выполненного этапа на 46 счете. Но тогда заказчик не получит от вас счета-фактуры на этап. Если его это устроит - то никаких проблем. Ваши расходы по конкретному этапу подвиснут на 46, дополнительно суммы НДС не появится, а с аванса в любом случае надо начислять НДС.
Есть еще классный финт ушами - возврат аванса. Если с заказчиком отношения номарльные, то обычно мы возвращаем последним числом квартала всю неиспользованную предоплату, а затем первым числом следующего квартала Заказчик кидает нам эту сумму назад. )) Люблю я ИФНС!

Последний раз редактировалось Спроситель; 09.07.2008 в 08:28.
Спроситель вне форума   Ответить с цитированием
 



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Давальческое сырье mari661 Общая система налогообложения (ОСНО) 71 09.11.2016 12:27
НДС с аванса Goncharova Общая система налогообложения (ОСНО) 1 08.05.2008 11:34
Возмещение НДС при зачете взаимных требований (взаимозачете) Татьяна Голева Общая система налогообложения (ОСНО) 1 19.03.2008 14:02
Когда НДС подлежит восстановлению vsv-boss Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 1 15.02.2008 12:54
правильны ли проводки НДС с аванса Goncharova Общая система налогообложения (ОСНО) 1 29.01.2008 00:37


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot