Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.02.2011
Сообщений: 93
Спасибо: 1
|
![]()
Открываем новую фирму, основным видом деятельности будет являться производство труб из металла. Подскажите, в какой программе лучше вести учет в 1 С: Бухгалтерия 8.2 специально подстроенной для этого учета или 1 С: Производство. Как будет вестись учет от момента оприходования сырья на склад до момента выпуска готовой продукции (какими операциями в программе отобразить).
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Чертополох
|
![]()
Произвели, выпустили и продали продукцию.
Через некоторое время там потребовалось что-то заменить. Покупаем нужную детальку и меняем. За свой счет. Как бы по гарантии или в рамках договора обслуживания. Никакие документы покупателю при этом не оформляем. Как отражать данный расход в учете? Учет у меня "котловой" (т.е. не по объектный) т.е. при закрытии сч.20 раскидывается по сч.43, корректируя себестоимость продукции. Следовательно, если я отнесу данную деталь на сч.20, то её стоимость будет отражена в себестоимости текущей продукции. Но ведь по факту она к ней не относится. Посмотрит например проверка и скажет: что это вы такую детальку сюда списали, её нет в калькуляции этой продукции... Как быть-то?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Чертополох
|
![]()
прям шквал ответов... ((( всё еще актуально !!!
а у меня уже еще один вопрос назрел: нормально ли, если мы что-то производим. а потом используем это в производстве другой продукции? Проводки при этом выглядят так: Д20 К10 - материал Д43 К20 - изделие 1 Д20 К43 - изделие 1 (как бы материалом служит) Д43 К20 - изделие 2 Т.е. нормально ли, если материалом служит ранее выпущенная готовая продукция?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
![]()
Йожык, На мой взгляд нормально. А что тут такого. Хотели реализовать продукцию и не получилось. Использовали в собственном производстве.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Чертополох
|
![]()
Спасибо, а по вопросу в посте 3 случаем не знаете?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
впрочем, как разработать свою учетную политику, можно на 20 учитывать только затраты для производства продукции - материальные, оплату труда, амортизацию и страховые взносы , а остальные расходы учитывать на 25 и 26 счетах.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
мы производим асфальт и его же укладываем на дороги, т.е свою продукцию используем в производстве работ, при списании продукции, я отражаю проводкой дт 20 кт.43, но имей ввиду, что при расчете налога на прибыль, затраты на продукцию чтобы не задвоились при изготовление этой самой продукции, и при использовании ее в другой. Если смотреть по оборотке 20 счета с разбивкой по номенклатуре, ты из себестоимости второй продукции должна вычесть себестоимость 1 продукции, так как она уже на 20 счете отражена.В 1-с если все правильно отлажено, то вручную считать не придется, программа тебе сама посчитает и на 90.2 отразит ту себестоимость по номенклатуре, которая должна быть.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Среда (20.01.2014) |
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.03.2010
Сообщений: 112
Спасибо: 1
|
![]()
Здравствуйте подскажите пожалуйста
как мне в 1с8 создать номенклатурную группу чтобы сырье списывалось на конкретную продукцию (делаю отчет про-во за смену) а затраты (услуги) с 20 счета распределялись на всю выпущенную продукцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Чертополох
|
![]()
спс, ценное замечание
Цитата:
как проверить, правильно ли?
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Чертополох
|
![]()
*Ленчик*, создать в справочнике необходимые номенклатурные группы (НГ). Или же прямо через карточку продукции (где наименование задаете, там же и НГ. При списании материала так же выбирать в документе списания нужную НГ.
А общие затраты может стоит относить на сч.26? А в настройках задать, что косвенные расходы распределяются по прямым. Тогда при закрытии 26й будет распределяться на 20й по имеющимся там НГ, а себестоимость выпущенной продукции корректироваться на эти расходы (т.е. всё, что осталось не списанным на сч.20, распределится на сч.43). Поищите тут тему про номенклатурные группы. Там более понятно и подробно.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
самой просчитать себестоимость и сравнить показатели по затратным счетам с 90.2
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Чертополох
|
![]()
дело в том, что в отчете производства за смену я же сама проставляю себестоимость. Можно поставить любую. Я ставлю равную списанным материалам. А уже при закрытии месяца программа сама корректирует. Обычно в большую сторону, т.к. все остальные расходы туда добавляются.
Что-то я запуталась... зачем мне что-то вычитать. Ну выпустила я продукцию №1 с себестоимостью 100р., а именно: Д20 К10 - 100р и Д43 К20 - 100р выпускаю продукцию №2 Д20 К10 - 50р - какие-то материалы Д20 К43 - 100р - продукция №1 Д43 К20 - 150р. - себестоимость продукции №2. И В неё полностью входит себестоимость продукции №1, ведь это равно сумме прямых расходов на неё. Т.е. никакой разницы. По сути можно не выпускать прод.№1, а просто списать материалы на её изготовление сразу на выпуск продукции №2. где я ошибаюсь?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
Я для себя смотрю, так как мы выпускаем асфальт на продажу и на произ-во собст.работ, поэтому мне надо знать какая себестоимость у асфальта и выполнения за м-ц, повышать нам цену или нет, а у вас другая ситуация, одна деталь изготавливается для другой
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель Последний раз редактировалось MARIN); 21.01.2014 в 14:52. |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Среда (21.01.2014) |
![]() |
#16 |
Чертополох
|
![]()
Изготавливаем например Шкаф управления компрессорами
списываем под это дело необходимые материалы, з/п работников туда же (в себестоимость), ну в общем всё, что положено. Но разница между ценой его продажи и всеми расходами, т.е. прибыль, получается такая, что не хочется с неё налог платить. Поэтому у спец. фирмы приобретаем следующие услуги: изготовление шкафа такого-то; разработка технической документации на изготовление шкафа. Вопрос: вот кажется мне как-то криво выглядит, что мы приобретаем услугу по изготовлению (как бы стороннюю фирму привлекаем), но при этом все материалы наши и всё проходит у нас через производство. От той фирмы Акт и сч\ф. Может как-то надо иначе оформлять? Привлечение посредника...? а наши материалы для них не давальческие ли?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]() Цитата:
Проводки, как обычное производство, только добавится аналитика по 10му счету, когда передаете материалы. И еще будет доп расход 20-60 услуги по переработке. Изготовление технической документации - просто услуги. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
конечно давальческие, если из ваших материалов производят работы, своего рода - субподряд
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
Чертополох
|
![]() Цитата:
Мы производим продукцию. К прямым расходам относим материалы и услуги полученные. Название услуг: изготовление того-то.
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
а как тогда вот это
Цитата:
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В какой налоговой встать на учет, филиалы в разных районах? | Михайленко | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 4 | 01.08.2011 12:02 |
Новый бухгалтерский учет | dem | Другие программы | 17 | 24.07.2011 20:25 |
Учет в МУПах | Фея_Часодейка | Обучение | 6 | 22.05.2011 10:33 |
Учет складских запасов для диплома... | L1mar | Обмен документами, полезные ссылки | 0 | 17.05.2011 13:12 |
Учет НДС в производстве | milira | Программы серии БухСофт | 1 | 30.03.2011 09:45 |