Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 20.06.2008
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
У нас розничная торговля. Магазины принимают товар по накладным, рассчитываются из кассы, оформляют эти суммы как подотчетные, а кассовые чеки на эти суммы экспедиторы привозят при следующей поставке. Мои подотчетники приносят авансовые отчеты с той датой, когда пробит чек, но как правило на один или два месяца позже. Какой датой приходывать такие авансовые отчеты?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
той датой от которой составлен авансовый отчет.
хотя пару раз было в моем опыте, когда авансовый регистрировала той датой когда принесли отчет |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 821
Спасибо: 166
|
![]()
Я думаю, что будет проще если они будут составлять авансовый отчет в день когда они его приносят в бухгалтерию и Вы этой же датой будете его проводить.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 09.07.2008
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]()
А можно проводить оплаты той датой,когда они на самом деле оплачены (чтобы не было расхождений в акте сверки с поставщиком) а когда последний расход сдадут сформировать авансовый отчет.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 614
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, пожалуйста, как правильно оприходовать канцелярские товары, если в товарном чеке написано "Канц. товары" одной строкой.
Могу ли я их все таки оприходовать штучно, или тоже одной строкой, и списывать потом все разом?
__________________
Или найду дорогу, или проторю её сама... Способ выхода из любой ситуации один: соберись и разбирайся. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]() Цитата:
Нам иногда тоже дают такой чек, тогда на обратной стороне чека мы сами расписываем что купили по какой цене. Там "карандаш - 1шт - 5 руб., ручка - 5шт. 10р*5=50руб." и так далее. Списывать также будете штучно, а не разом "канц.товары".
__________________
Жизнь прекрасна! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 614
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо, огромное!
Который раз уже выручаете!
__________________
Или найду дорогу, или проторю её сама... Способ выхода из любой ситуации один: соберись и разбирайся. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.06.2008
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 303
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
новичок
Регистрация: 03.10.2008
Адрес: Уфа
Сообщений: 494
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пожалуйста как быть, у нас маленькая оптовая торговля,директор значит по РКО выписывает деньги в итоге на счете 71 сальдо на 103000руб, по чекам набрал сумму 30000р, потом сделал авнсовый отчет затем сделал РКО, и так продолжалось выписывал деньги а чеки всенес и нес. поэтому каждый месяц вмсит сальдо. помогите пожалуйста как быть!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2008
Адрес: Пермский край
Сообщений: 1,605
Спасибо: 0
|
![]()
NЛилу, ну во-первых. выдавать вновь подотчетные суммы можно после того, как полностью отчитался за предыдущую, а остатки ден.средств сданы в кассу.
В сальдо на конец месяца по 71 счету ничего страшного нет, а еще постарайтесь внушить директору, что надо нести чеки на все суммы которые он взял в подотчет. И вопрос: вы ИП или ООО? |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
новичок
Регистрация: 03.10.2008
Адрес: Уфа
Сообщений: 494
Спасибо: 0
|
![]()
Мы ООО. т.е если он не принесет чеки нужно сделать приход в кассу да? подскажите пожалуйста как вести кассу кудачто нужно подшивать? (ниччего не знаю помогите пожалуйста
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2008
Адрес: Пермский край
Сообщений: 1,605
Спасибо: 0
|
![]()
Найдите нормативный документПорядок ведения кассовых операций.
Давайте по порядку: 1. Оприходовали выручку или сняли деньги с р/с=сделали приходник. 2.отдали деньги в подотчет=сделалирасходник. 3.подотчетник принес авансовый. если Вы ему хотите (или ему надо еще) снова выдать деньги, то сначала остаток средств приходуется в кассу=оформляется приходник, а потом выдаете в подотчет-расходник. В конце дня заполняется кассовая книига (или она распечатывается с компа). Отчет кассира (на нем еще написано копия) подшивается вместе со всеми первичными (ПКО, РКО, ведомости на з/п), а листы самой кассовой книги отдельно. А еще не забудьте о том. что существует ЛИМИТ кассы. который нельза превышать. Его устанавливает банк, в котором у Вас открыт р/с. Суммы превышающие лимит Вы должны сдать в банк (или отдать в подотчет, что обычно и делается) Елси еще что-то подсказать, то пишите, помогу, если смогу Последний раз редактировалось aleh; 03.10.2008 в 10:40. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
новичок
Регистрация: 03.10.2008
Адрес: Уфа
Сообщений: 494
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо огромное!!! подскажите а если выдать зарплату из кассы по платежной ведомости надо делать расходник? еще листы кассовой книги подшиваются ежемесячно или как? и ее нужно хранить в отдельной папке да? и еще вопросик 41 счет должен в конце месяца иметь сальдо или нет!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2008
Адрес: Пермский край
Сообщений: 1,605
Спасибо: 0
|
![]()
NЛилу,
К каждой платежной ведомости на зарплату составляется расходник. Листы кассовой книги сшиваются и скрепляются печатью в конце года ( с 1 января по 31 декабря). Но распечатывать ее Вы должны по идее кадлый день. И хранят в отдельной папке. 41 счет имеет сальдо, если у вас остались нереализованные товары. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
новичок
Регистрация: 03.10.2008
Адрес: Уфа
Сообщений: 494
Спасибо: 0
|
![]()
у нас знаете приход и сразу расход тоесть нет склада транзитом отгружаем и почему на 41 счете висит 406000, как это выявить и сделать правильно? и еще подскажите пожалуйста как в 1С7.7 посмотреть декларации и баланс.спасибо огромное вы меня оч. оч .оч выручаете
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2008
Адрес: Пермский край
Сообщений: 1,605
Спасибо: 0
|
![]()
В верхней строке меню 1С: отчеты - регламентированные и выбирайте по нужным разделам отчетности.
Попробуйте сделать через те же отчеты различные анализы 41 счета за большие промежутки времени, карточки счета и т.п. Так Вы увидите от какой операции растет сальдо. Похоже что какое-то списание не проведено. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
новичок
Регистрация: 03.10.2008
Адрес: Уфа
Сообщений: 494
Спасибо: 0
|
![]()
Огромное Вам спасибо
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2008
Адрес: Пермский край
Сообщений: 1,605
Спасибо: 0
|
![]()
Дт69 Кт70 - начислено пособие;
Дт70 Кт 50 - выплачено пособие из кассы предприятия; Дт51 Кт 69 - получено возмещение на р/с от ФСС по пособиям. Если выдаете пособие из кассы, то составляете расходник. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Услуги по доставке в накладной-как провести правильно? | Кэти | Общая система налогообложения (ОСНО) | 12 | 05.03.2009 11:16 |
С р/сч снимались деньги, как это провести по банку ПРАВИЛЬНО? | Kotishee | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 15 | 31.07.2008 06:17 |
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ | Наталья 555 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 6 | 08.05.2008 17:36 |
Как правильно провести по счетам оборудование, требующее монтажа? | Ленчик-новичок | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 20.03.2008 12:56 |
Авансовый отчет | Zarra | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 15.06.2007 22:09 |