Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.10.2013
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
![]()
Уважаемые коллеги, добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить НДС с новогодних подарков. В 2013 году Общество приобрело и выдало подарки на Новогодний праздник детям сотрудников в возрасте 14 лет на общую сумму 100 000,00 руб. При этом стоимость каждого подарка не превышает 3 000,00 рублей. В 2013 году не исчислен НДС по этой операции. Какими проводками нужно провести сумму НДС и как эта сумма должна упасть в налоговый расчет по НДС? Спасибо заранее.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Проводка будет Д 91.2 К 68 НДС.
А в декларации так - налоговая база показывается в графе 3 строки 010 раздела 3 "Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2-4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации", а исчисленная сумма НДС - в графе 5 этой же строки. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Анна091083 (17.07.2014) |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.10.2013
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
![]()
Были сделаны следующие проводки:
1. Дт 60.01 Кт 60.02 - Зачет аванса поставщику 2. Дт 10.06 Кт 60.01 - Поступление товаров и услуг (новогодние подарки) 3. Дт 91.02 Кт 73.03 - Безвозмездная передача имущества 4. Дт 91.02 Кт 68.02 исчислен НДС. Не хватает проводки, подскажите, пожалуйста, как оформить реализацию на свои нужды? Спасибо заранее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.10.2013
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
![]()
Были сделаны следующие проводки:
1. Дт 60.01 Кт 60.02 - Зачет аванса поставщику 2. Дт 10.06 Кт 60.01 - Поступление товаров и услуг (новогодние подарки) 3. Дт 91.02 Кт 73.03 - Безвозмездная передача имущества 4. Дт 91.02 Кт 68.02 исчислен НДС. Не хватает проводки, подскажите, пожалуйста, как оформить реализацию на свои нужды? Спасибо заранее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.10.2013
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
![]()
60.01 60.02 100 000,00
10.06 60.01 100 000,00 73.03 10.06 100 000,00 91.02 73.03 100 000,00 91.02 68.02 18 000,00 Прошу прощения.я по тому же вопросу. Вот такие проводки были сделаны, и НДС не попадает в декларацию. Подскажите может какой то проводки не хватает. Спасибо заранее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Да, надо уточнить, каким именно документом сделана проводка 91.2-68.
Рекомендуется в 1с 8.2 это оформлять документом "Отражение начисления НДС" (меню "Продажа" - "Ведение книги продаж" - "Отражение начисления НДС"). В шапке документа указываются: дата начисления НДС по операции безвозмездной передачи; контрагент, которому безвозмездно передана продукция справочник "Контрагенты"). В случае передачи неограниченному кругу лиц в поле "Контрагент" указывается собственная организация; договор дарения или безвозмездной передачи (справочник "Договоры контрагентов"). В случае заполнения в поле "Контрагент" собственной организации в поле "Договор" указывается служебный договор. Служебный договор создается в тех случаях, когда фактически договор не заключался, но в документе требуется обязательное заполнение соответствующего поля; флажок "Формировать проводки". Заполняете табличную часть по смыслу. В поле "Счет учета НДС по реализации" указывается счет 91.02 "Прочие расходы", а в поле "Субконто" - статья прочих доходов и расходов с видом "Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно или для собственных нужд" и снятым флажком "Принятие к НУ". И после проведения документа вводим счет-фактуру на его основании по ссылке в левой нижней части экрана. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.10.2013
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, Entry. Программа 1С 8.2. Проводка сделана документом "операции введенные вручную" 30.06.2014. Период уже закрыли((( как исправиться в июле уже голову сломала. Может мне справку сторнировать и сделать как положено в июле через "Отражение начисления НДС"??? Соответственно в декларации бардак за 2 кв. а в 3 кв. будет еще хуже каша. Подскажите, пожалуйста ка лучше все поправить? Спасибо заранее.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Для того, чтобы данные попали в декларацию автоматически, надо во 2м квартале операцию отразить.
В идеале корректно отразить в июне через стандартный документ НДС. Это никак не повлияет на фин результат Компании т.к изменится только НУ. Вы можете документ сделать в июле и посмотреть проводки в НУ и движение регистров, выписать их себе. Возможно все-таки сможете хотя бы в части НУ и регистров сделать корректировки во 2м кв, попросить открыть его для этих целей? Если нет, то тогда вручную декларацию заполнить. Отражать в 3м кв особенно не вижу смысла. У нас НДС живет внутри квартала и на следующий не переходит, так только запутаетесь. И 3й квартал также надо будет поправить вручную в таком случае. Как вариант не показывать этот НДС во 2м кв и сделать корректировку и доп лист в 3м, налог сразу больше заплатить, чтобы пеней не было. Тогда будет автоматом декларация уточненная. Но, это какой-то сложный вариант. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.10.2013
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо большое...
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Реализация материалов, НДС на 91, а что с налоговым учетом? | ТЕА | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 26.03.2013 11:12 |
Покупка товаров у нерезидента. Агентский НДС. | Larisssa | НДС | 4 | 27.12.2011 09:51 |
Плательщики и грузополучатели | просто Мария | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 08.12.2010 20:52 |
Подборка законов по возврату НДС (2009 г.) | UXOBA | НДС | 1 | 09.11.2010 16:38 |
Общая система в экспедиторской деятельности! | БухГлавЮл | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 18.10.2010 20:02 |