Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 90
Спасибо: 0
|
![]()
Цена на услугу 10 000 руб.
Заказчик оплачивает ее частями: аванс 5000 руб., через две недели остальные 5000 руб. Мы выставляем счет Заказчику на аванс 5000 руб. и на вторые 5 тыс. по отдельности. Имеем два счета под номерами 1А и 2А. После поступления каждой суммы мы выдаем Заказчику 2 счета-фактуры соответственно под номерами 1А и 2А к "расчетно-платежным документам" 1А и 2А. После поступления всей суммы (второго платежа) и выполнения работ мы подписываем с Заказчиком акт выполненных работ к такому-то договору. Нормальна-ли такая схема? Нам кажется что да. Вчера у одного из заказчиков возникли вопросы. То ли бухгалтеру не понраилось два счета фактуры. То-ли не понравилось то что акт подписан на всю сумму. Как лучше делать в таких случаях если эта схема плохая? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
если вы делаете один акт,то должна быть одна с/ф, не считая той что вы выписываете сами себе на аванс. у вас по факту одна реализация на 10000 и комплект документов должен быть один, счетов может быть хоть 10
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Модератор форума
|
![]()
счет-фактура должна выписываться вами в течение 5 дней с даты реализации на полную сумму реализации по акту, не зависимо от того сколько было счетов и оплат
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2008
Адрес: Пермский край
Сообщений: 1,605
Спасибо: 0
|
![]()
Мне кажется, что лучше будет, если Вы будете делать два с/ф и соответственно 2 акта, или один с/ф и один акт. Зачем на аванс обязательно выписывать с/ф?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
вот это надо посмотреть как в договоре написано - по идее у них прописана оплата частями и одноэтапное выполнение работ. а зачем самим себе работы прибавлять - разбивать на этапы и плодить докуметы?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Это Я- ваша Кэти!
Регистрация: 01.07.2008
Адрес: г.Екатеринбург
Сообщений: 2,767
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
надо так: выписали счет 1А получили оплату,на основании оплаты заводите в программе счет-фактуру на аванс 1. один экз распечатываете,оставляете себе.Заносите в книгу-продаж(можно автоматически) выписали счет 2А получили оплату,на основании оплаты заводите в программе счет-фактуру на аванс 2. один экз распечатываете,оставляете себе.Заносите в книгу-продаж потом по окончании работ выписываете акт и счет-фактуру 3 вот их надо 2 экз-себе и заказчику.Заносите в книгу-продаж И сразу формируете запись в книге покупок на авансовые счета-фактуры. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2008
Адрес: Пермский край
Сообщений: 1,605
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Это Я- ваша Кэти!
Регистрация: 01.07.2008
Адрес: г.Екатеринбург
Сообщений: 2,767
Спасибо: 0
|
![]()
aleh, Когда фирма получает аванс от своего контрагента, общий порядок оформления счетов-фактур выглядит так. На сумму предоплаты продавец должен выписать счет-фактуру в одном экземпляре и зарегистрировать его в книге продаж. Таково требование пункта 18 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость (утверждены постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. № 914). При заполнении счета-фактуры на аванс в обязательном порядке заполняется строка 5 счета-фактуры «К платежно-расчетному документу № ____ от ____». После того как товар будет отгружен, НДС, включенный в состав аванса, продавец может поставить к вычету. Для этого ранее выписанный счет-фактуру на аванс нужно отразить в книге покупок.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Это Я- ваша Кэти!
Регистрация: 01.07.2008
Адрес: г.Екатеринбург
Сообщений: 2,767
Спасибо: 0
|
![]()
то есть получается, вы получили аванс на 10000
занесли в книгу продаж отгружаете,снова заносите в книгу продаж, а на основании счет-фактуры на аванс делаете запись в книге покупок. у вас получается две записи в книге продаж, одна запись в книге покупок. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Прошу прощения,что вмешиваюсь
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Аланда, поговорили называется
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2008
Адрес: Пермский край
Сообщений: 1,605
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Так ответы-то на вопрос автора темы все были правильные
![]() ![]() Правда,crash, никак не отреагировал(а) ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нумеруем счета-фактуры | AlexVX | Общая система налогообложения (ОСНО) | 18 | 25.03.2009 05:34 |
Оформление счета-фактуры | ольгавлад | Налоги и право. Юридические вопросы. | 0 | 01.08.2008 11:23 |
Дата счета-фактуры | Loris | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 18.04.2008 18:56 |
Комиссия и счета-фактуры!? | Анастасия АА | Общая система налогообложения (ОСНО) | 13 | 12.01.2007 13:48 |
Валюта счета-фактуры | Лулу | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 22.09.2006 21:53 |