Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 18.06.2015, 21:30   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 21.09.2009
Сообщений: 27
Спасибо: 0
По умолчанию Re: новая декларация по ндс

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, фирма не ведет деятельность (всегда сдавали нулевую отчетность) и в налоговую отправляли единую (упрощенную) налоговую декларацию, теперь единую декларацию отправлять нельзя? В обязательном порядке нужно отправлять декларацию по НДС? А как в электронном виде это сделать бесплатно? Спасибо.
JuliaDr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 09:34   #2
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: новая декларация по ндс

Цитата:
Сообщение от JuliaDr Посмотреть сообщение
теперь единую декларацию отправлять нельзя?
можете продолжать сдавать единую, если деятельности по-прежнему нет
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 08:52   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 01.07.2015
Сообщений: 96
Спасибо: 0
По умолчанию Re: новая декларация по ндс

Вопрос по книге покупок:
делаю книгу покупок в СБИС ,графа 13 заполняется сумма с НДС или без НДС?
Вела вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 22.07.2015, 09:42   #4
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: новая декларация по ндс

Цитата:
Сообщение от Вела Посмотреть сообщение
делаю книгу покупок в СБИС ,графа 13 заполняется сумма с НДС или без НДС?
графа 13 - это номер ГТД, если Вы про 15 - то с НДС
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Вела (23.07.2015)
Старый 23.09.2015, 15:16   #5
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
По умолчанию Re: новая декларация по ндс

что ему надо???????????
Сведения по строке из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период (КнПродСтр) ← Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период (КнигаПрод) ← Состав и структура документа (Документ)
Если не заполнен элемент "Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре, в руб. и коп.", то должен быть заполнен "Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая налог) в рублях и копейках" для порядкового номера = '1'.

Книга продаж
Если не заполнен элемент "Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС), в руб. и коп.", то должен быть заполнен "Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках" для порядкового номера = '1'.
ольга307 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 16:30   #6
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
По умолчанию Re: новая декларация по ндс

все нашла. эт я психанула
ольга307 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 16:18   #7
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
По умолчанию Re: новая декларация по ндс

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, следующий вопрос: при формировании НД по НДС 1С выдает ошибку, что в книге покупок не указан номер счет-фактуры, что ВЕРНО т.к. это восстановление по авансам (код вида операции 22). Можно ли проигнорировать эту ошибку или надо делать какие-то пояснения?

Последний раз редактировалось Лориккк; 06.10.2015 в 16:24.
Лориккк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 17:14   #8
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,396
Спасибо: 1,915
По умолчанию Re: новая декларация по ндс

Цитата:
Сообщение от Лориккк Посмотреть сообщение
т.к. это восстановление по авансам (код вида операции 22).
А что, когда с/ф на аванс выписывали, то у с/фактуры номера не было что-ли ? как так ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 06.10.2015, 17:30   #9
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: новая декларация по ндс

Цитата:
Сообщение от Лориккк Посмотреть сообщение
Можно ли проигнорировать эту ошибку
нет, у счф на аванс должен быть номер
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 19:56   #10
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
По умолчанию Re: новая декларация по ндс

Когда счет факт на аванс выписывала, естественно номер был присвоен, что и отразилось в книге продаж А так как была и реализация, то аванс попал и в книгу покупок но уже без номера. Мне, получается, вручную нужно проставить номер?
Лориккк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 19:41   #11
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 12.10.2015
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Re: новая декларация по ндс

Добрый день. Подскажите пожалуйста как быть, может кто сталкивался с подобной ситуацией. Есть входящий счет-фактура, по которому хотим принять вычет в этом квартале только частично (чтобы избежать НДС к возмещению), остальную часть планируем принимать в следующем квартале. Т.е. по итогам квартала кусочек НДС остается на 19 счете.
Вопрос: какую сумму счета-фактуры и какую сумму НДС указывать в разделе 8, в графах 15 и 16 декларации?
1. Полную сумму счета-фактуры и НДС только в той части, которую принимаем к вычету в данном квартале?
2. Или же сумму счета-фактуры пропорциональную самому вычету, и так же часть вычета по НДС?
3. Или же полную сумму счета-фактуры и полную сумму вычета? А в разделе 3 указать фактически принятую сумму вычета? При этом варианте в следующем квартале в разделе 8 счет-фактура уже фигурировать не будет, но в разделе 3 вручную подкорректировать оставшуюся принятую сумму вычета? (понимаю что этот вариант совсем бредовый, но в голову уже что только не приходит).
Как бы сделали Вы? или может есть практика или ссылка на статейку?
Certus77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 23:45   #12
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,396
Спасибо: 1,915
По умолчанию Re: новая декларация по ндс

Цитата:
Сообщение от Certus77 Посмотреть сообщение
Есть входящий счет-фактура, по которому хотим принять вычет в этом квартале только частично (чтобы избежать НДС к возмещению), остальную часть планируем принимать в следующем квартале. Т.е. по итогам квартала кусочек НДС остается на 19 счете.
А что мешает эту с/фактуру полностью поставить к вычету, и выбрать другую с/фактуру полностью ее оставить на следующий квартал. Посмотреть по сумме подходящей, наверное не одна же у вас с/фактура в 3 квартале.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 18:15   #13
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 12.10.2015
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Re: новая декларация по ндс

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
А что мешает эту с/фактуру полностью поставить к вычету, и выбрать другую с/фактуру полностью ее оставить на следующий квартал. Посмотреть по сумме подходящей, наверное не одна же у вас с/фактура в 3 квартале.
Ничего не мешает, просто один этот счет-фактура перекрывает собой весь начисленный ндс (он на большую сумму). Поэтому нет иной возможности.

Так все-таки остается главный вопрос: в разделе 8 саму сумму счета-фактуры по графе 15 ставить пропорционально принимаемому вычету по НДС, указанному в графе 16? или же полную сумму счета-фактуры указывать, а вычет частично?
Мнения разделились. В и-нете информацию вообще не удалось найти.
Certus77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 09:26   #14
Оптимист ;)
 
Аватар для L_a_r_i_s_a
 
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
По умолчанию Re: новая декларация по ндс

Присоединяюсь к вопросу Certus77.

MarinaAnna, Иногда чтобы избежать проверки необходимо разбивать по частям. У меня иначе не получается. Суммы большие.
L_a_r_i_s_a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 10:45   #15
просто бух
 
Регистрация: 07.07.2008
Сообщений: 2,095
Спасибо: 23
По умолчанию Re: новая декларация по ндс

Certus77, программа ИФНС будет сопоставлять цифры в счетах-фактурах выставленных Вашим поставщиком (его раздел 9) с цифрами, которые Вы принимаете у вычету (С Вашим разделом 8). И если у поставщика стоит сумма НДС к уплате N, то Вы можете эту N принять к вычету сразу, либо разбить на несколько сумм, главное, чтобы эти суммы не превышали N. Поэтому в разделе 8 указываем те цифры, которые заявляем к вычету (часть НДС и часть суммы соответственно). В следующем периоде - то же самое, и так до тех пор, пока не выйдем на сумму счета-фактуры поставщика и сумму НДС, равную N. И упаси Боже превысить эти суммы хотя бы на копеечку))) Сразу получите отказ в вычете на эту копеечку.
__________________
Лучше всего хорошо делать то, что делаешь.
Elf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 12:58   #16
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,396
Спасибо: 1,915
По умолчанию Re: новая декларация по ндс

У меня раздельный учет НДС, я товар сначала приходую с НДС, т.е. включаю в стоимость товара, если часть из этого товара продается оптом, а не в розницу (которая у меня на ЕНВД), то эту часть НДС ставлю к вычету, вспомнить бы, как в книге покупок отражается, вроде бы заполняется полная сумма по с/фактуре колонку не помню, а потом та часть которую ставлю к вычету, надо смотреть в базе, сейчас базы нет под рукой.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 15:47   #17
просто бух
 
Регистрация: 07.07.2008
Сообщений: 2,095
Спасибо: 23
По умолчанию Re: новая декларация по ндс

№ 10

Главбух ·

Май 2015 года






Новости

Что изменилось

НДС по одному счету-фактуре можно принять к вычету частями


Главное изменение: вычет по одному счету-фактуре можно растянуть на несколько кварталов. Но только не по основным средствам.






Сумму НДС по одному счету-фактуре можно принимать к вычету частями в разных кварталах. Такое выгодное мнение впервые высказал Минфин России в письме от 9 апреля 2015 г. № 03-07-11/20293.

С 1 января компаниям официально разрешили принимать НДС к вычету в течение трех лет с момента принятия к учету товаров, работ или услуг. Но возник вопрос: можно ли распределить между разными кварталами вычет по одному счету-фактуре? В Налоговом кодексе РФ ответа нет. Чиновники подтвердили, что такой вычет правомерен. Главное уложиться в трехлетний срок.



Пример. Как разнести вычет по одному счету-фактуре между кварталами

В I квартале 2015 года компания получила от поставщика счет-фактуру на товары, в котором выделен НДС в сумме 150 000 руб. Бухгалтер рассчитал НДС к начислению за I квартал. Сумма налога составила 100 000 руб. Чтобы избежать углубленной камералки в связи с возмещением налога, бухгалтер из полученного счета-фактуры принял к вычету только 70 000 руб. Оставшиеся 80 000 руб. он учтет в последующих кварталах.

В то же время Минфин разрешил разбивать счета-фактуры на отдельные вычеты только по товарам, работам и услугам, за исключением основных средств. Ведь для них есть специальное правило. Заявлять вычет с основных средств можно только в полном объеме и только после того, как они приняты к учету (п. 1 ст. 172 НК РФ).


Осторожно!

Вычет по счету-фактуре на покупку основного средства растягивать на несколько кварталов рискованно.

Новое письмо Минфина — это ответ на частный запрос. ФНС России пока не публиковала его на своем сайте. Инспекторы на местах могут иметь и противоположное мнение по данному вопросу. Поэтому компании, которая собирается переносить вычеты по одному счету-фактуре между кварталами, надо быть готовой к спору с проверяющими.

Источник: письмо Минфина России от 9 апреля 2015 г. № 03-07-11/20293

MarinaAnna, открываю в ТКС разделы 8-9. В книге продаж - ИНН/КПП, № с-ф, сумма продаж, сумма налога.
В книге покупок - ИНН/КПП, № с-ф, сумма покупок, сумма налога.
Сума продаж по с-ф у продавца должна соответствовать сумме покупок по этому с-ф у покупателя. Вы же не можете в одном квартале отнести всю сумму покупок на деятельность с НДС и на деятельность без НДС. Тогда у Вас сумма покупок задвоится. Вы же будете разбивать пропорционально НДС, правильно? Так и при принятии к вычету в разных кварталах по одному с-ф.
__________________
Лучше всего хорошо делать то, что делаешь.
Elf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 21:50   #18
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: новая декларация по ндс

Цитата:
Сообщение от Certus77 Посмотреть сообщение
В и-нете информацию вообще не удалось найти.
вообще в интернете есть много обсуждений вопроса заполнения графы 15 при частичном вычете по счету фактуре,большинство мнений сходятся на том,что в графе 15 нужно указывать общую сумму по счету фактуре,а в гр.16 сумму вычета.Кроме того,на сайте "1с:Бухгалтерия 8 "есть даже информация об этом.Впрочем,судите сами,так это или не так.
Цитата:
«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0). По какому счету-фактуре (на реализацию или на аванс) отражается стоимость покупок в книге покупок при зачете аванса (графа 15)?

Правила заполнения графы 15 "Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры" книги покупок приведены в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (далее – Постановление № 1137) в редакции Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 № 735, которые начали действовать с 1 октября 2014 года.


Напоминаем, что согласно редакции Постановления № 1137, действовавшей до 01.10.2014 года, Правилами ведения книги покупок предусматривалась регистрация счета-фактуры в книге покупок на ту сумму, на которую налогоплательщик получает право на вычет (пп. "п" п. 6, п. 13 Правил).


Согласно новой редакции Правил в графе 15 отражается (пп. "т" п. 6 Правил):

в случае приобретения товаров (работ, услуг, имущественных прав) -стоимость покупок, указанная в графе 9 по строке "Всего к оплате" счета-фактуры поставщика;

в случае перечисления суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг, имущественных прав) - перечисленная сумма оплаты, частичной оплаты по счету-фактуре на аванс, включая НДС.


Таким образом, норма пункта 13 о регистрации счета-фактуры на сумму, подлежащую вычету, утратила силу.


Такие изменения были внесены в Правила ведения книги покупок с целью реализации механизма налогового контроля, предусматривающего сопоставление регистрационных записей по счету-фактуре в книге покупок покупателя и в книге продаж продавца.


Наряду с другими реквизитами счета-фактуры (номер и дата, ИНН/КПП продавца) показатель графы 15 "Стоимость покупок по счету-фактуре…" является критерием идентичности выставленного и полученного счетов-фактур.


При этом сумма налогового вычета, отраженная в графе 16 "Сумма НДС по счету-фактуре…, принимаемая к вычету…", не должна превышать сумму НДС, отраженную в составе показателя строки 15.
Ссылка: http://buh.ru/articles/faq/40212/
Не утверждаю,что это правильное решение, я выдала "информацию для размышления"
Аланда вне форума   Ответить с цитированием

Старый 14.10.2015, 13:22   #19
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: новая декларация по ндс

Цитата:
Сообщение от Certus77 Посмотреть сообщение
в разделе 8 саму сумму счета-фактуры по графе 15 ставить пропорционально принимаемому вычету по НДС, указанному в графе 16? или же полную сумму счета-фактуры указывать, а вычет частично?
полную сумму по входящей счф, вычет только в той части, которую вы хотите принять
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 14:18   #20
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: новая декларация по ндс

вчера на семинаре говорили (тетенька - аудитор), что очень даже можно таким образом НДС размазывать, т.е частями принимать к вычету.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Spa Валюта, экспорт, импорт 1284 29.07.2020 11:03
НДС при импорте из Таможенного Союза: декларация Windriver НДС 15 06.11.2015 09:08
Декларация по НДС и внереализационные доходы без НДС Timo НДС 5 03.12.2013 16:52
декларация по ндс SSSV Общая система налогообложения (ОСНО) 2 18.01.2012 23:36
Декларация НДС Анdрей Общая система налогообложения (ОСНО) 0 07.07.2011 13:17


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot