Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
Если билет не электронный, его сначала надо оприходовать на 50.3 ПКО, затем выдать РКО сотруднику, который полетел в командировку. Когда сотрудник отчитается, нужно списать на 20 или 26 счет в зависимости от цели командировки. Если электронный, можно сразу отнести на затратные счета.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: бухгалтер
|
![]() Цитата:
САМЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!! молодец сначала от поставщика на 50.3 потом Дт71/Кт50.3 затем в авансовом 44,20,26/71 Последний раз редактировалось Seregac; 27.08.2008 в 10:04. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расходы по УСН доходы-расходы | evolyshen | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 10 | 24.12.2013 16:09 |
УСН+ЕНВД (доходы-расходы, как распределить расходы и заполнить КДиР) | Масянчик | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 6 | 13.07.2009 08:28 |
УСН доходы минус расходы в декларации не отражаются расходы | Фимида | Программы: 1C 7.7 | 6 | 14.11.2007 11:46 |
Авиабилеты приход-выдача | Виктор Ч | Программы: 1C 7.7 | 8 | 28.08.2007 12:16 |