Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 250
Спасибо: 0
|
![]()
Youlia,
Цитата:
просто пытаюсь привязать учет предыдущего бухгалтера к моему, нашли в старом ноутбуке частичный учет в 7-ке, так там все расходы адвокатов учтены как авансовый отчет Дт86 Кт71.1 и Дт забаланса Н12...и так по всем расходам расходам адвокатов. Как таперь стыковать хз-((( |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
По расходам только два варианта: либо учитывать в смете как расходы бюро, либо учитывать отдельно от бюро как расходы адвоката. Что касается билетов, то это расходы конкретного адвоката, ведь в билете указывается кто летал и куда. Бюро не могло отправить лететь адвоката, т.к., как я уже отмечала, командировки адвокату в бюро не оформляются, адвокат не является его сотрудником. Остается только один вариант - учитывать это как расходы адвоката с последующей компенсацией доверителем.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 250
Спасибо: 0
|
![]()
Youlia, Извините за непонятливость,но что-то не понимаю,я ведь могу платить с р/с бюро за билеты адвокатов,там ведь их деньги лежат, учитывать как дт75.06/расходы Петрова по поручению доверителя к/т 60; дт60 к/т 51
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Можете платить, только это будут не расходы бюро, а расходы Петрова. Учет с поставщиком билетов лучше вести по 76-му, т.к. это не контрагент бюро, а контрагент Петрова.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 250
Спасибо: 0
|
![]()
Youlia, еще такая загвоздка, у бюро были ОС, решила их ввести через ввод начальных остатков, по Дт01.02 завела, а вот по кт какого счета надо ввести сумму = ОС, чтобы пошли итоги баланса, у меня именно на эту сумму не идет
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
На добавочный капитал.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#13 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 250
Спасибо: 0
|
![]()
Youlia, добрый день. У меня опять засада!!!!
Смели юр. адрес, не можем встать на учет в новых фондах, т.к. не снимают с учета в старых фондах - накосячено в отчетности за 2010 год, сказали нужно разбираться!!!...получилось,что мы в подвешанном состоянии...на учет в новый ИФНС встали, куда пока платить взносы? Посмотрела реквизиты по фондам, получается, что для всех фондов реквизиты одинаковые (т.е. по всем ФСС и всем ПФР), только разный ОКАТО и нужно писать новый № страх. свидетельства в назначении платежа, ОКАТО я знаю, может быть платить по новому ОКАТО и писать старый номер страх. свидетельства или не писать вообще. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
При смене адреса меняется только ПФР. ФСС остается тот же. С ФОМСа функции регистрации/перерегистрации сняты. Если старый ПФР вас с учета не снимает, значит нужно платить взносы по старому номеру, т.к. нового у вас еще нет. Потом когда разберетесь со своими долгами и старый ПФР вас с учета снимет, он все платежки перекинет на новый номер в другой ПФР.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Реквизиты одинаковые, отличается только номер страхователя и ОКАТО. ОКАТО, думаю, нужно ставить старый, ИМХО! Но лучше все-таки уточнить в том фонде, куда собираетесь платить.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 250
Спасибо: 0
|
![]()
Youlia, посоветуйте пож. как правильно проводками перевести суммы вознаграждений числ. на Кт86, в Кт7605. Предыдущий бухгалтер учитывал приходы от клиентов на Кт86, я на 7605.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
На 7605 правильно. Приход на 86 - это взносы адвокатов на содержание бюро. Остатки, видимо, надо оттуда списать и перенести на 7605. Дт 86 Кт 7605
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 250
Спасибо: 0
|
![]()
Youlia, и ещё хочу у Вас спросить для перестраховки, я когда плачу НДФЛ в платежках ставлю статус составителя 02 (и для адвокатов и для сотрудников), правильно ли делаю, а то бухгалтер из организации по соседству уверяет, что нужноставить для сотрудников 01....
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|