Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 03.08.2011
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Выгрузку делал. Счета есть, однако они не отобржаются. Есть только 70 и 75.2. А нужен 76.5. Хотелось еще бы точно узнать как это сделать в коде программы
к примеру какая константа отвечает за список корректных проводок именно в зике |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 101
Спасибо: 2
|
![]()
Здравствуйте! Стала делать отчет в ПФР и обнаружила, что в апреле и мае неправильно начисляет взносы в ФОМС, как федеральный, так и территориальный. А в июне все правильно. У меня 7.7 Бухгалтерия УСН
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Здравствуйте)) Помогите мне пожалуйста. Я новичек в бухгалтерии, пришла на работу в организацию, но даже своим неопытным взглядом поняла что тут все печально... Начала первым делом разбираться правильно ли была введена первичка, потом взялась за ЗП... Выяснилось, что и она велась неправильно. При исправлении натолкнулась на такую вот проблемку: Делаю начисления ЗП, потом выплаты. Как я понимаю выплаты должны заполнять автоматически согласно начислениям, но они заполняются неправильно, цифры вообще непонятно какие причем меньше чем должны быть... Если начинаю заносить правильные, то в конце квартала выплывает что была переплата сотрудникам по ЗП. Подскажите пожалуйста почему так.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 45
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
|
![]() Цитата:
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.01.2008
Сообщений: 49
Спасибо: 0
|
![]()
Задачка такая:
В марте сотрудник идет в отпуск, по 22 марта. А 04 апреля, приносит Б\Л с 21. Провожу этот БЛ, он сторнирует один день отпуска, и при расчете страховых сторнирует все страховые. И все вроде бы ничего страшно, но сотрудник проболел весь второй квартал. и кроме как выплат за счет ФСС больше ничего и не начислялось. Стала готовить персонифицированный и по данному сотруднику начисленные страховые взносы становяться с минусов. Подавать такие сведения нельзя. В ПФР "посоветовали" сторнировать все в марте, но , сторнировать "сторнированную" запись тоже нет возможности. 1С не дает. Вопрос, как правильно все провести. Спасибо за помощь. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.08.2011
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день.
ЗиК филиала и головной организации ведется в разных базах. Как правильно перенести уплаченные страховые взносы и базы для их начисления нарастающим итогом? |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.08.2011
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
|
![]()
Справочники-сотрудники-в карточке сотра "ввод данных"-справка с предыдущего места работы.,только много вопросов как сдавали персон по филиалу и голове отдельно? в разных местах?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.08.2011
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.08.2011
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Попробовали ввести данные в справку. РСВ по сотруднику показывает взносы, хотя предел превышен (в первом полугодии).
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 31.03.2011
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
подскажите как правильно оформить внутреннее совмещение в 1с на 0,5 ставки, принять сотрудника заново документом приём, убрав галку с основного места работы,указав что 0,5 ставки, разряд и должность или оформить как постоянные надбавки?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.06.2010
Сообщений: 20
Спасибо: 0
|
![]()
Документом "Ввод расчета сотруднику". Начисление-"Доплата за совмещение"
__________________
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.12.2009
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте. В программе не рассчитывается отпуск по одному из сотрудников. Документ заведен. Но ни в расчетах, ни в операциях его не видно. Все данные заведены, ранее такого не было. Как это можно исправить?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 11.08.2011
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]()
Скажите пожалуйста, как мне открыть в программе 1С ЗиК предыдущий месяц, я сменила расчетный период, а сейчас обнаружила ошибку.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.06.2010
Сообщений: 20
Спасибо: 0
|
![]()
уже есть ответ
__________________
Последний раз редактировалось 1CFree; 11.08.2011 в 13:17. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 11.08.2011
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
|
![]()
Открывайте бумажные носители и корректируйте, а вобще попробуйте до мая отменить проведения всех документов и пошагово помесячно проводите, сначало май и так далее если были больничные переходящие, то проследите, что бы больничный попадал именно в тот месяц когда закрыт а ни тогда когда открыт, удачи и главное не паниковать, подгоните под отчеты, а недоплату можно начислить и в июле документом "ввод расчета сотруднику" Удачи
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Кадровик ввела два два документа Приказ на отпуск на сотрудника Петров В.М. Если посмотреть форму Т-2,то у него в ней будет записи по отпуску Отпуск очередной 06.04.10 05.04.11 10 18.07.11 27.07.11 № 000379 от 07.07.11 Отпуск очередной 06.04.11 05.04.12 1 27.07.11 27.07.11 № 000380 от 07.07.11 Но! В документах по отпуску мы видим приказ № 000379 с 18.07.11 по 26.07.11 9 дней приказ № 000380 с 27.07.11 по 27.07.11 1 день Почему тогда в Т-2 не такие данные? В первой строке почему стоит до 27 июля??? Я могу предположить,что в Т-2 так попало из-за того, что был введен только ОДИН!!! документ НАЧИСЛЕНИЕ ОТПУСКА № 000308 от 07.07.11, где даты были объединены (с 18.07.11 по 27.07.11). Но все равно возникает вопрос: а почему так нельзя делать? Ведь отпуск не прерывался. Или надо на один приказ по отпуску делать только ОДИН!! документ НАЧИСЛЕНИЕ ОТПУСКА??? А как теперь исправить ситуацию? Чтобы не залезать в предыдущие периоды и не начислять опять заново ЗП? Можно ли как то форму Т-2 исправить более "красиво"? |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перенос данных из Зарплата и кадры | Roman_2007 | Программы: 1C 7.7 | 2 | 06.03.2007 06:05 |
Зарплата и Кадры | Елена Гелина | Зарплата и кадры | 0 | 02.03.2007 11:59 |