Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
18.05.2015, 13:14 | #261 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
Re: НДС при экспорте
Спасибо!я по рыла,нельзя выставлять по 18%!!!да ничем,просто ему не нужна 0% ставка!
|
18.05.2015, 13:27 | #262 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,193
Спасибо: 58
|
Re: НДС при экспорте
Мда...покупатель вычета хочет.
Правда, в статье говорится что при неверной ставке НДС в счет-фактуре - вычет неправомерен. Но ничего не сказано про уплату НДС продавцом в бюджет, как обычно, уплату никто не вернет, даже если вычет неправомерен. Печаль. Последний раз редактировалось SenioritaBonita; 18.05.2015 в 13:29. |
18.05.2015, 13:36 | #263 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
Re: НДС при экспорте
Вот вот!!!Лучше не рисковать и выставить ему по 0% ставке,а там пусть сам думает!!
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
19.05.2015, 09:39 | #264 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
|
Re: НДС при экспорте
Добрый день ! ООО на ОСНО. ООО зарегистрировано в июле 2013 года. Начали отгружать на экспорт в августе 2013 года. Весь 2013 отгружая на экспорт прежний бухгалтер показывал как реализацию на территории РФ , по курсу на день прихода денежных средств На расчетный счет. , заполняя при этом раздел 3 декларации по НДС . Естественно реализация не увеличивалась на сумму ндс. Теперь пришло письмо из налоговой перечислены таможенные декларации за 2013 год и нужно внести изменения в декларацию по НДС в раздел 6.Могу ли я не заполнять раздел 6 , а увеличить на сумму НДС реализацию (курс евро на день отгрузки). И также заполнить раздел 3, доплотив при этом налог и пени. Заранее благодарю.
|
19.05.2015, 11:00 | #265 | |
статус: ведущий бухгалтер
|
Re: НДС при экспорте
Цитата:
|
|
19.05.2015, 11:04 | #266 | |
статус: ведущий бухгалтер
|
Re: НДС при экспорте
Цитата:
|
|
19.05.2015, 13:12 | #267 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
|
Re: НДС при экспорте
|
19.05.2015, 13:34 | #268 |
статус: ведущий бухгалтер
|
Re: НДС при экспорте
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | ОЛЬГА АК 83 (19.05.2015) |
19.05.2015, 16:23 | #269 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
|
Re: НДС при экспорте
Спасибо, что откликнулись. Это получается мне нужно сдать уточненные декларации за 2013 год?заполнить раздел 6?а как быть с вычетами?я ведь их уже приняла в 2013 году. Чем мне это вообще грозит?совсем запуталась. Если можно поподробнее мои дальнейшие действия. Заранее благодарю!
|
19.05.2015, 18:16 | #270 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: НДС при экспорте
ОЛЬГА АК 83, например, отгрузили в августе 13г, значит в феврале 14г истекает срок подтверждения ставки НДС 0%.
В феврале 14г должна быть уточненная Декларация по НДС и Раздел 6 за 3кв 13г, как и советует Ira_. На реализацию накручивают 18% сверху, в этом же периоде имеют право на вычеты. За период с 3го кв 13г до момента подачи уточненного расчета будут пени, если нет переплаты налога в бюджет за прошлые периоды. Пени уплачивают до подачи уточненки. |
Сказали спасибо: | ОЛЬГА АК 83 (19.05.2015) |
19.05.2015, 18:27 | #271 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: НДС при экспорте
ОЛЬГА АК 83, налоговую базу вы считаете на день отгрузки.
Т.е берете свою реализацию в рублевой оценке. Если была предоплата, то курс фиксируется на дату аванса и потом реализация идет по этому курсу. Если аванс частичный, то значит, часть реализации оценивается по курсу предоплаты и часть по курсу на дату отгрузки. |
19.05.2015, 20:42 | #272 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
|
Re: НДС при экспорте
Цитата:
|
|
19.05.2015, 20:53 | #273 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: НДС при экспорте
ОЛЬГА АК 83, пожалуйста! Да, все верно. И так за все кварталы, в которых был экспорт, по которому ставку НДС 0% не подтвердили вовремя.
И если документы соберете позднее, то потом можете и подтвердить его. |
Сказали спасибо: | ОЛЬГА АК 83 (19.05.2015) |
20.05.2015, 08:50 | #275 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
|
Re: НДС при экспорте
|
20.05.2015, 08:55 | #276 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
Re: НДС при экспорте
Здравствуйте!Нет, это пояснения по поводу транспорта на ответ Ira_
|
Сказали спасибо: | ОЛЬГА АК 83 (20.05.2015) |
20.05.2015, 09:07 | #277 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
|
Re: НДС при экспорте
Уважаемая Entry,подскажите пожалуйста все таки хочу уточнить для себя,я заполняю 6 раздел беру курс на день поступления денежных средств (предоплата) накручиваю 18 % Минус вычеты получается [B][]сумма к уплате, ее оплачиваю в бюджет плюс пени. Затем подаю уточнённую декларацию.Вопрос а эту декларацию тоже будут камералить как при возмещении НДС , с запросом всех документов. И еще вопрос по прибыли тоже уточнённую декларацию подаем, там налоговая база считается по курсу на день отгрузки я так понимаю,тоже налог плюс пени. извините что так подробно, просто устала письма писать в налоговую,помогите разобраться.
|
20.05.2015, 11:10 | #278 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: НДС при экспорте
ОЛЬГА АК 83, по НДС и другим налогам камеральную проверку проходят все декларации. Уточненные тоже проверят, но если при подтверждении экспорта, вы еще и пакет документов предоставляете, то сейчас просто декларация будет.
Уточененки сдаем по тому формату, который действовал в корректируемом периоде. Если будут вопросы по декларации, то пришлют запрос. Если вопросов нет, то о результатах камеральной проверки не сообщают налогоплательщику. По поводу расчета - у вас уже какая-то сумма налога скорее всего уплачена за каждый квартал. Вы считаете налог в уточненной декларации и доплачиваете разницу в бюджет и пени с разницы. Т.е смотрите налог, который уже уплатили, например, за 3кв 13г ранее и налог, который получили в уточненном расчете за этот же период сейчас. Дельта между ними к доплате и пени также с этой дельты. |
20.05.2015, 11:14 | #279 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
|
Re: НДС при экспорте
Цитата:
|
|
20.05.2015, 11:18 | #280 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: НДС при экспорте
ОЛЬГА АК 83, выручку в целях БУ и НУ (налог на прибыль) вы признаете на момент перехода права собственности. Если была предоплата, то курс по авансу применяете. Если не было аванса, то курс на дату перехода права собственности по договору.
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|