Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
20.05.2015, 11:21 | #281 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: НДС при экспорте
Пожалуйста! Если будет доп запрос, то книгу покупок предоставите.
Вместе с декларацией по умолчанию не нужно. Вы будете уточненку подавать по старому формату, который был в 2013г. Можете сделать пояснительную записку к уточненной декларации, в которой укажите, что строки такие-то Раздела такого изменены, в связи с тем, что отражена выручка по ГТД таким то по неподтвержденному экспорту итд. |
20.05.2015, 11:30 | #282 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
|
Re: НДС при экспорте
Цитата:
|
|
20.05.2015, 11:39 | #283 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: НДС при экспорте
ОЛЬГА АК 83, Покупателю вы уже отдали документы по ставке НДС 0%. Он вам оплату произвел. Ваши взаиморасчеты закрыты и ничего в адрес Клиента менять нельзя. Это вы не подтвердили ставку, Заказчик не виноват в этом случае.
Делаете расчет исходя из того, что реализация это 100, а вам надо найти 118. Например, 200 евро - 100 Х - евро - 118 Х = 200 евро х 118 / 100 Х = 236 евро Единственно т.к у вас была предоплата, то по этому курсу только выручка без НДС, а сам НДС получается по курсу на дату перехода права собственности т.к он же не оплачен. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | ОЛЬГА АК 83 (20.05.2015) |
20.05.2015, 12:18 | #284 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
|
Re: НДС при экспорте
Цитата:
|
|
20.05.2015, 12:35 | #285 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: НДС при экспорте
ОЛЬГА АК 83, если вы в ПО работаете, то в каждом свой алгоритм отражения не подтвержденного экспорта, чтобы данные корректно отразились в учете, в декларациях, в регистрах итд.
Вам надо именно для своей программы и для своей версии брать методику. У вас будет доп лист к книге продаж, который и является основанием для заполнения уточненной декларации по НДС. Данные в декларацию попадают только из книги покупок и из книги продаж. В этом назначение этих книг. |
20.05.2015, 13:31 | #286 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
|
Re: НДС при экспорте
Цитата:
|
|
20.05.2015, 14:36 | #288 | |
статус: ведущий бухгалтер
|
Re: НДС при экспорте
Цитата:
По курсу аванса реализация учитывается с 2014 года, если мне не изменяет память (пишу свои сомнения, заинтересованным лучше по НК проверить). |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
20.05.2015, 14:55 | #289 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
|
Re: НДС при экспорте
спасибо, налоговая база по прибыли на день отгрузки. а по ндс на день получения денег? правильно?
|
20.05.2015, 16:11 | #290 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
|
Re: НДС при экспорте
Подскажите пожалуйста. Сроки камеральный проверки ведь прошли уже за 2013 год? Могут ли они налоговые органы требовать сдать уточненки? Или по экспорту другие сроки?
|
20.05.2015, 21:32 | #291 | ||
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: НДС при экспорте
Цитата:
Цитата:
|
||
Сказали спасибо: | ОЛЬГА АК 83 (20.05.2015) |
20.05.2015, 22:39 | #292 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
|
Re: НДС при экспорте
|
22.05.2015, 10:49 | #293 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
Re: НДС при экспорте
Здравствуйте!Вот у меня вопрос, как действует схема "рабатывания" на возврате НДС с экспорта в Казахстан!просто не пойму,почему не хотят покупатели наши,чтоб мы выставили услугу по 0% ставке,если реально произошло пересечение границы с Казастаном(ж/д транспортом)???
|
22.05.2015, 11:04 | #294 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,193
Спасибо: 58
|
Re: НДС при экспорте
Я обычно особо "упорным" клиентам в подобных ситуациях говорю: пишите официальное письмо, с законодательным основанием. Обоснуют ставку 18% - пожалуйста, настрочим сколько угодно счет-фактур с 18, а так по НК РФ при экспорте выставлятся 0%. Слово к делу не пришьешь!
|
Сказали спасибо: | Аллочка56 (22.05.2015) |
22.05.2015, 11:18 | #296 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,193
Спасибо: 58
|
Re: НДС при экспорте
Сложно сказать, как у них там все в разруливается, но закон один это договор о Евразийском союзе, ну и+ НК РФ соответственно. Я сама плаваю в экспорте, интересно даже стало, что ж такое может там быть.
|
22.05.2015, 17:05 | #297 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: НДС при экспорте
|
22.05.2015, 17:16 | #298 | ||
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,193
Спасибо: 58
|
Re: НДС при экспорте
Цитата:
Выдержка в Приложении № 18 к договору о Евразийском союзе. Цитата:
|
||
28.05.2015, 12:21 | #299 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
Re: НДС при экспорте
Здравствуйте!У меня образовался вот такой вопрос!в разделе 3 декларации по НДС нужно ли включать в строку 120 р.3 сумму по которой ндс 0%.при всем том, что ндс 0% подтверждена в том же квартале (т.е. в 1 квартале) и заполнен раздел 4
На примере. у меня строка 190 раздела 3=5171031, а раздел 4 строка 030=1716. верно ли, при всем том,что мне налоговая присылает несоотвествия контрольных соотношений: ст. 190 р. 3 + сумма стр. 030 и 040 р. 4 + ст. 080 и 090 р. 5 + ст. 060 р. 6 + ст. 090 р. 6 + ст. 150 р. 6 = ст. 190 р. 8 + [ст. 190 прил. 1 к р. 8 - ст. 005 прил. 1 к р. 8].если левая часть равенства > правой У меня получилось что: ст.090 р.3 (5171030,58)+сумма стр. 030 и 040 р. 4 (1716,72)<ст. 190 р. 8 (5171030,58) 1716,72-это НДС 0% подтвержденная( из раздела 4). |
28.05.2015, 12:45 | #300 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
Re: НДС при экспорте
Я наверное не понятно объяснила!
Получается что строка 120 раздела 3 состоит из сумм:4012768 (ндс с покупок) и 1716 (это ндс от поставщика за услуги доставки, этот ндс далее мы ставим в раздел 4 строки 030,т.к.он яв-ся налоговым вычетом при ставки 0%). Так вот вопрос в том, что нужно ли в строке 120 раздела 3 этот ндс включать в даннуюстроку,либо он только разделу 4 отражается?? |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|