Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
![]()
да, дочитал до конца статейку. приношу извинения. но все равно ничего абсурдного в сторнировочной записи не вижу.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
![]()
красным ничего не будет. по НДС будут такие проводочки:
(Д68 К19) - сторно НДС Д91 К19 - восстановленный НДС по товару для розницы списан на прочие расходы. 19-й.счет закрывается, а 91 закроется по концу месяца. все четко. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2008
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]()
Всем большое спасибо за разъяснения. По-моему я все поняла. А самое главное, что сделала все правильно
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор форума
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 5,665
Спасибо: 5
|
![]()
Владимир Томчак, я не писала "абсурдные", я написала "не корректные". Это совершенно разные вещи. Результат и от ваших и от моих проводок одинаковый. Но именно потому, что я модератор, стараюсь соблюдать методику.
И ст. 170 читаю как: Дт 91/Прочие расходы Кт 68/НДС - восстановлен НДС в бюджет. Без сторнировочных и 19 счета. Последний раз редактировалось kalina; 24.04.2008 в 17:09. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
![]()
На мой взгляд логика такова: сначала восстанавливаем, затем списываем на проч.расходы. В 1с с помощью ваших записей вы не поймете по какой счф. происходит восстановление НДС, т.к. аналитика по счф. привязана к сч.19.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
бухгалтер
Регистрация: 01.09.2008
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
![]()
Владимир Томчак, подскажите пожалуйста, правильно ли я тогда сделаю, если сделаю следующие проводки:
Д41-К60 - 1000 - оприходован товар1(10шт) Д41-К60 - 500 - оприходован товар2 (5шт) Д19-К60 - 270 - НДС Д68-К19 - 270 - возмещение НДС так как я не знаю, какой товар и куда у меня пойдет, по итогам месяца я смотрю что 5шт. товара1 и 3шт товара2, тогда я делаю сторнировочные проводки бух справкой Д41-К60 - 500- товар в розницу 5шт сторно Д41-К60 - 300 - товар в розницу 3шт сторно Д68-К19 - 144 - сторно НДС Д91-К19 - 144 восст НДс списан на прочие расходы
__________________
![]() Последний раз редактировалось mmayor; 05.09.2008 в 03:47. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
выплата декретных за второго | ludmilka | Зарплата и кадры | 10 | 26.02.2013 11:12 |
НДС к зачету без выручки | Дороти | Общая система налогообложения (ОСНО) | 13 | 11.01.2008 17:32 |
Нулевая декларация по НДС при ЕНВД? | Юлия Заб | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 18.05.2007 14:26 |
Проект на реконструкцию здания.... | Олеся2802 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 13 | 23.02.2007 13:10 |
Юридический и фактический адрес организации не совпадают. | Валерия | Общая система налогообложения (ОСНО) | 26 | 26.12.2006 11:55 |