Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
15.08.2008, 15:33 | #21 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Ответ: Ввод начальных остатков!!!!
Цитата:
Итого: Сторно Д-т 10 К-т 60 сумма 6273 Сторно Д-т 60 К-т 00 сумма 6273 можно сделать всё это в текущем периоде. |
|
15.08.2008, 16:59 | #22 |
статус: главный бухгалтер
|
Ответ: Ввод начальных остатков!!!!
Начните с проводки Д60К00 сторно
сделаю сторно сразу появиться задолженность перед поставщиком, с 00 эти 6273 р. перейдут на 60........... материалы списаны этим же днем 21.07.08г. что там было на самом деле я не знаю....... только догадалась про то, что МПЗ не поступали т.к. сумма одна и таже но скорее всего и в самом деле не поступали.....(поставщик еврей......привозит товар и сам тут же меня везет в банк, что бы я оплатила....) а так эта умная бухша сделала эту операция и задолженность нету.... ну как же быть?????
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность... |
15.08.2008, 17:08 | #23 |
статус: главный бухгалтер
|
Ответ: Ввод начальных остатков!!!!
а как с налоговым учетом????
для включения этих расходов в КДИР они должны быть: 1) оплачены 2) оприходованы 3) переданы в производство .........мммммм........ т.к. первое условие не соблюдено.....они не отражены?????? всё мозги кипят......... жду ответов...
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность... |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
15.08.2008, 17:26 | #24 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Ответ: Ввод начальных остатков!!!!
Галюнька, вы определитесь,какой вариант вас устраивает больше.
, то есть вы ему заплатили наличкой и провести официально ни поступление материала ни оплату не можете.Если нет поступления материала ,то и списывать 21.07.08 в производство вам нечего.Следовательно вам нужно последовать совету Главан, сторнировать все проводки,включая списание в производство, по этому материалу и поставщику. Если вы хотите оставить списание материалов,тогда нужно оставлять проводки по поступлению,но оплату провести все равно не сможете(вы же уже заплатили без документов),значит и в расходах учесть не сможете материал и задолженность поставщику останется.Если поставщик даст документ о том,что он получил у вас оплату,тогда пускайте в расход. Это мое видение проблемы.Может быть кто-нибудь видит ее иначе |
15.08.2008, 17:31 | #25 |
статус: главный бухгалтер
|
Ответ: Ввод начальных остатков!!!!
Аланда, нет наличкой не платили.....
все сделанные записи в учете ошибочные сторнировать??? сторнирую не проблема.... не отразится ли это ни где в КДИР???? не повлияет ли на налоги?????
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность... |
15.08.2008, 17:40 | #26 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Ответ: Ввод начальных остатков!!!!
Галюнька, вы извините,но я действительно не понимаю,что было и что должно быть в результате.Был материал или его не было.Прошла оплата за него или нет.Списывали его или нет.Или ошибочно материал оприходовали дважды.Похоже мне не "по зубам" ваш вопрос.
|
15.08.2008, 17:47 | #27 |
статус: главный бухгалтер
|
Ответ: Ввод начальных остатков!!!!
на самом деле ни чего не было
ошибочно ввели документ о поступлении........(но сделали передачу его на склад, т.е. списали) повисла задолженность и вместо сторнирования сделали операцию через 00 счет.....
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность... |
16.08.2008, 11:15 | #28 | |
Модератор форума
|
Ответ: Ввод начальных остатков!!!!
Вы ничего не перепутали с дотой? Вроде бы речь шла о 2005 г.
Цитата:
сторно Д60К00, сторно Д10К60, сторно Д91 К10 , так же необходимо доначислить налог на УСН на сумму излишне принятого в расход материала, внести изменения в книгу ДиР, заплатить пени и налог и подать уточненку. Последний раз редактировалось Главан; 16.08.2008 в 11:21. |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.08.2008, 09:14 | #29 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Ответ: Ввод начальных остатков!!!!
Это случае если материалы были списаны в производство. Если они просто остались в остатке на счете 10, то Дир не меняется, длополнительный налог и пени тоже не возникнут.
|
18.08.2008, 09:18 | #30 | |
статус: главный бухгалтер
|
Ответ: Ввод начальных остатков!!!!
Цитата:
вот КДИР переделывать не хочется.....
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность... |
|
18.08.2008, 13:07 | #32 |
статус: главный бухгалтер
|
Ответ: Ввод начальных остатков!!!!
материалов не было.....их просто нарисовали
и списали, в расход попали, налоговую базу уменьшили.......
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность... |
18.08.2008, 13:14 | #33 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Ответ: Ввод начальных остатков!!!!
Цитата:
|
|
18.08.2008, 13:21 | #34 |
статус: главный бухгалтер
|
Ответ: Ввод начальных остатков!!!!
Balyakina, я поняла.........
вот только править за других надоело ....весь 2006 год тоже переделывала и снова корректировки сдавала и кдир регистрировала.............. какие все - таки бывают заразы, а не бухи......
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность... |
18.08.2008, 16:15 | #36 |
статус: главный бухгалтер
|
Ответ: Ввод начальных остатков!!!!
спасибо за ответы.......
еще вопрос: в 3 кв. 2007 г. проведен док. услуги сторон. орг. 348 р. как оказалось он тоже выдуман (ошибосно введен) прошлым бухом... согласно акта сверки сделала сторно он в кдир пишет сейчас -348 р......... переделывать ни чего не надо???? когда у меня должно отразиться в КДИР????
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность... |
05.10.2008, 22:06 | #37 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.10.2008
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
Ответ: Ввод начальных остатков!!!!
всем добрый вечер.
подскажите, как правильнее внести товарные остатки в новой программе? я имею в виду, не технологию, а правильность с т.зр. закона.. можно ли на основании инвентаризационной описи? Организация у нас только образована, никаких операций купли-продажи еще не было. я к тому вопрос задаю, что не возникнет ли вопросов у проверяющих, откуда они вообще взялись, эти товары..?.. остатки на самом деле реальные, но гендиректор не хочет их вносить в качестве вклада в УК.. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ввод начальных остатков | lena-ulan-ude | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 25 | 25.03.2013 06:51 |
Господи, помогите мне пожалуйста по вводу начальных остатков (8.0) | lena-ulan-ude | Программы: 1C 7.7 | 0 | 24.06.2008 07:38 |
ввод начальных остатков Расходы УСН | lena-ulan-ude | Программы: 1C 7.7 | 0 | 29.05.2008 05:52 |