Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
17.12.2010, 19:55 | #22 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Ау,аудитор?
да не в этом дело я решила что ситуация из жизни ну вообщем, не важно
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
17.12.2010, 20:13 | #23 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
Re: Ау,аудитор?
если была бы из жизни ,этого бухгалтера уже бы давно попросили на выход,я думаю
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
17.12.2010, 20:19 | #24 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Ау,аудитор?
не факт..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
17.12.2010, 20:22 | #25 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
Re: Ау,аудитор?
Veselenochka, ещё меня мучает один вопрос :если у меня имеется не полностью оплаченная отгруженная продукция наконец отч.периода,можно создать резерв сомнительных долгов на неоплаченную сумму( про учётную политику инфы нет,это по условию задачи)или оставлять дебиторскую задолженность и уплачивать все налоги?
|
17.12.2010, 20:49 | #26 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Ау,аудитор?
это задолженность является сомнительной?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
17.12.2010, 22:50 | #27 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
Re: Ау,аудитор?
Veselenochkaне известно.сказанона конец расчётного периода оплачена 200.000 из 271000
В отчетном периоде организация реализовала готовую продук¬цию на сумму 271 400 руб. (в том числе НДС – 41 400 руб.). Право собственности на отгруженную продукцию переходит к покупате¬лям в момент отгрузки. Себестоимость отгруженной продукции – 160 000 руб. Расходы на продажу составили 25 000 руб. В конце от¬четного периода на расчетный счет организации поступила выручка в оплату отгруженной продукции в размере 200 000 руб. Определите финансовый результат от реализации продукции , |
17.12.2010, 22:51 | #28 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
Re: Ау,аудитор?
Содержание операции Сумма,р. Дебет Кредит
1.Оприходована продукция на склад по фактической производственной себестоимости 160000 43 20 2 Готовая продукция отгружена покупателю 160000 45 43 3. Оплачены из кассы расходы, связанные с реализацией 25000 44 50 4. НДС и налог с продаж с указанной выручки от реализации. 41400 90 68 5. Списаны расходы, связанные с реализацией 25000 90 44 6. . Списана реализованная продукция по производственной себестоимости 16000 90 45 7.Отражена сумма,подлежащая уплате покупателями продукции, предъявлен счёт 271400 62 90 8. получена предварительная оплата, в том числе НДС 200000 51 62 Финансовый результат от реализации продукции должен был составить — прибыль в сумме 45000р., которая списывается на счет 99 следующей проводкой: Дебет 90 «Продажи» Кредит 99 «Прибыли и убытки» Начисляем налог на прибыль Д 99 Кт 68- 9000р. И регистрируем прибыль Дт 99 Кт 84 - 36000 р.(45000-9000) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
17.12.2010, 22:55 | #29 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
Re: Ау,аудитор?
У нас имеется неоплаченная дебиторская задолженность в размере 71400р,если это предусмотрено в учётной политике предприятия по прошествии 4 месяцев на эту сумму я бы предложила сформировать резерв сомнительных долгов и, если до конца истечения срока погашения обязательств эта задолженность не будет погашена покупателем,использовать резерв.
Содержание операции Сумма, р. Дебет Кредит 9.Формирование резерва сомнительных долгов 71400 91 63 10.Задолженность списана за счёт резерва 71400 63 62 Списанная сумма дебиторской задолженности учитывается на забалансовом счете 007"Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов", в течение пяти лет для наблюдения за возможностью ее взыскания. Списание безнадежной к получению дебиторской задолженности за счет резерва отражается проводками: Д63 К62 - за счет средств резерва списана нереальная ко взысканию задолженность Д 007 - списанная задолженность учтена за балансом. Veselenochka, нагородила я наверное, лишнего,не стоит усложнять ,скорее всего прибыль 36000 и деб. задолженность |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|