Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#21 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
ledizet, да Вы у нас прям монополист какой-то прям в теме ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО 1С,то
![]()
__________________
![]() Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) ![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Ну тогда нате Вам вопрос конкретный, хотелось бы и такой же конкретный ответ:
Почему при формировании проводок по зп в комплексной конфигурации 7.7 для SQL суммы начисленных страховых взносов по НС от начисленных расходов будущих периодов (счет 97) берутся совершенно непонятные, несоответствующие расчетной базе этих расходов, помноженных на ставку НС??? ![]()
__________________
![]() Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) ![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.10.2006
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
как отрегулировать в 8 ке расчет ЕСН по регрессивной шкале
|
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.06.2007
Сообщений: 209
Спасибо: 1
|
![]()
ledizet,
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
#25 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
![]()
Помогите пожайлуста! У меня в организации есь автомобиль, по чекам приобретаем бензин, делаем путевые листы. Бензин и все масла к нему к учету принимаю на счет 10/3. Когда начинаю делать списание, моя программа списывает только счет 10/9 или спецодежду.
Научите как правильно принимать бензин к учету и списывать его!!!! Какие документы и проводки нужны для этого? |
![]() |
![]() |
#27 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Галина Вас., Документ "Списание материала" выбираете нужный материал, количество и счет отнесения затрат и все
__________________
![]() Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) ![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
![]()
Сначало делаю поступление материала, потом делаю передачу материалов в эксплуатацию, а затем списание. Но когда начинаю вводить в эксплуатацию у меня на выбор 3 вида материалов :Спецодежда, спецоснастка и инвентарь. Можно было бы отнести к инвентарю, но он на счете 10/9, а бензин учитывается на счете 10/3, поэтому списать и передать его в эксплуатацию у меня не получается.
Что делать? |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Галина Вас., Зачем Вам передавать в эксплуатацию???
Сразу делаете передачу в производство документом "Перемещение материала, там выбираете счет отнесения затрат...
__________________
![]() Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) ![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
![]()
Т.е. я делаю поступление материала, а потом перемещение материалов. Вид перемещения будет - передача производство? А потом надо делать списание или все само автоматически спишеться?
|
![]() |
![]() |
#31 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Галина Вас., да, совершенно верно - это у Вас и будет списанием материала...больше ничего
__________________
![]() Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) ![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
![]()
Спасибо за совет, попробую!
|
![]() |
![]() |
#33 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.02.2007
Сообщений: 122
Спасибо: 0
|
![]()
Константин,мы на ОСНО , являемся покупателями ООО "Дельта"(тоже на ОСНО).Они нас перевели на факторинг.То есть получаем сч-ф от ООО "Дельта",а платим на счет в банке,который предоставляет услуги факторинга.Поступление товара отражаю по 60-му счету ООО "Дельта".В выписке из банка ставлю оплату ООО "Дельта" или банку? Надо ведь,чтоб 60-ый по Д иК закрылся по ООО "Дельта"!Объясните пожалуйста как верно отразить операцию по факторингу...никогда с ним не сталкивалась. У меня 1С:Бухгалтерия 7.7:bye:
|
![]() |
![]() |
#34 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Екатерина-Ив, Здравствуйте, по банку Вы обязаны поставить реальную оплату, то есть на 60 той фирме которой оплатили, затем делаете по письму, которое должны были получить от поставщика, бух.справку с 60 на 60, но уже на поставщика...
__________________
![]() Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) ![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.02.2007
Сообщений: 122
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо за ответ.Я знала,что надо задолженность перенести,просто не знала чем воспользоваться.Ещё раз спасибо
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Екатерина-Ив, всегда рад, обращайтесь, если что...
__________________
![]() Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) ![]() |
![]() |
![]() |
#37 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
У меня вот какой вопросик, ИП УСНО+ЕНВД в 8 -ой версии, все расходы принимаються в долевом участии.Я везде ставлю что они распределяються, а как сам процесс распределения выполнить незнаю, при закрытии месяца, ничего не распределяеться
![]()
__________________
окс |
![]() |
![]() |
#39 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 49
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
Журналы-документы общего назначения- услуги сторонних организаций
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
#40 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 29.06.2007
Адрес: Москва
Возраст: 40
Сообщений: 394
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо. А на какой счет относить зататы по техобслуживанию, и затраты по предоставлению различных услуг связи?
И еще вопрос: выполняя выгрузку из Предприятия в Бухгалтерию все данные переносятся, или что-то необходимо вводить по новой? Т.е. можно ли работать в Предприятии,а в Бухгалтерии отчеты только делать?
__________________
Кручу-верчу обмануть хочу ![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Пожалуйста помогите если есть возможность | Татьяна Пон | Обучение | 3 | 27.01.2007 22:39 |
Срочно !У кого есть водка ? | Маша 2006 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 3 | 25.12.2006 09:52 |
Есть ли вычет на ребенка вне брака | Иринка | Зарплата и кадры | 5 | 18.12.2006 10:24 |
ООО Зарегистрировано Гендиректор есть, бухгалтера нет | sven | Налоги и право. Юридические вопросы. | 5 | 09.11.2006 16:43 |