Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
15.04.2008, 10:21 | #21 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.02.2007
Сообщений: 207
Спасибо: 0
|
Ответ: Составление баланса!
Цитата:
А вот за 1 кв. сдавать баланс можно до конца апреля. Как я поняла, НДС у вас не будет и по р/с только банковские прочие расходы (91,2). Данные за 2007 не войдут в 1 кв. 2008. Но т.к. у вас не было реализаций, то данные 2007 и 2008 должны сойтись. Это про баланс. А что вы хотите делать с обороткой? Она у вас почти пустая (кроме 76, 80, 51, 91,2 счета). |
|
15.04.2008, 14:59 | #22 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.01.2008
Сообщений: 122
Спасибо: 0
|
Ответ: Составление баланса!
В налоговой сказали, что так-как организация создана после октября месяца-отчетности (ф1 и ф2) сдавать не нужно....И сдавать квартальную, а ноябрь и декабрь пойдут потом уже в отчет за год.
За квартал были движения еще по 26, 50, 71, 10, 67...счетам....реализаций то не было, но деятельность велась направленная на подготовку к работе... |
15.04.2008, 20:32 | #23 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.01.2008
Сообщений: 122
Спасибо: 0
|
Ответ: Составление баланса!
Не сходится баланс....уже все проверяла, каждую проводку т.к. их мало пыталась составить на бумаге, но все равно не сходится.............
Скажите сальдо начальное по счетам в первом квартале будут остатки 2007 года или нет?!.... |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
20.10.2009, 10:45 | #24 |
статус: ведущий бухгалтер
|
Ответ: Составление баланса!
Здравствуйте! Составляю баланс впервые! Помогите пожалуйста! Фирма открыта в марте 2009г. деятельность появилась в 3 квартале. при составлении баланса возникли следующие вопросы:
1. НДС в балансе(стр.220), как я поняла, учитывается только входящий который мы не учли как вычет при составлении декларации по ндс. 2. Стр.211 - материалы, сырье - у нас они приходили с ндс и без него. Я тут учитываю их остаточную стоимость без НДС. Теперь пассив 3. Стр.470 Нераспределенная прибыль - Вот мы продали продукцию на сумму 19680р. из них НДС 3002,03. Затратили материалов на сумму 6765,80. Получается что прибыль у нас 9912,17. Мы ее сюда и относим? 4. Строки 622,623,624 сюда я так понимаю нужно относить следующее: у нас за сентябрь начисленная ЗП к выплате 12465. Аванс был выплачен 25.09.09. остаток на 30.09.09 = 6985р. Т.е. мы эту сумму пишем в строку 622? А налоги за сентябрь, которые перечислим в октябре 623,624 Я правильно хоть что-нибудь написала? ))) |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ошибка при сдаче баланса. | nata123 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 14.04.2007 20:00 |
Составление счетов | honey | Налоги и право. Юридические вопросы. | 2 | 06.04.2007 11:57 |
ОС, реформация баланса | Таша | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 12.02.2007 16:35 |