Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
18.07.2017, 16:36 | #1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 614
Спасибо: 0
|
Как не попасть под штраф НДС?
Коллеги, есть проблема.
Организация ООО на ОСНО. Решила перепродать импортное оборудование. Заказчик оплатил 100% 15 июня 2017, мы оплатили в товар у импортного поставщика, доставили его в Москву в конце июня. А вот растаможили только 3го июля. В результате получается, что мы уже оплатили 250т.руб. НДС в таможню для ГТД. И сейчас должны с аванса нашего заказчика оплатить налоговой еще больше 300т.руб. А потом в октябре возмещать переплату, со всеми вытекающими отсюда. Проблема еще в том что у нас нет этих 300 тысяч, возможно придется кредитоваться. Наш заказчик, говорит, что ему не принципиально когда принять вычет по НДС, во 2 или 3 квартале. Есть еще вариант навеяный интернетом. Сейчас сдать декларацию по НДС без авансовой СФ, а в самом начале октября, сдать уточненку по 2 кварталу и отчет за 3квартал, и заплатить пени. Типа мы сами выявили ошибку. Что думаете коллеги?
__________________
Или найду дорогу, или проторю её сама... Способ выхода из любой ситуации один: соберись и разбирайся. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|