Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
11.11.2011, 14:56 | #382 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
Теперь у меня такая же проблема. При закрытии месяца 26 счет вообще не закрывается, по нему весит дебеторка. Подскажите что и как мне настроить?
|
11.11.2011, 18:10 | #383 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
|
Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
Ян@,
Страшное - это когда 20 и 26 попадают в НУ 90.08. Т.е 26 БУ списывается на 20, а НУ 26 списывается на 90.08. Разве так должно быть если мы не используем директ-костинг? Последний раз редактировалось Mila20; 11.11.2011 в 18:24. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
12.11.2011, 09:32 | #384 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
|
Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
Ян@,
Посмотрите пожалуйста карточку счета. В ней видно как сначала затраты по командировке собираются на 26 и списываются на 20 по номенклатурным группам. Но ещё есть позиция где вся сумма относится на 90.08 в НУ. Как мне это убрать? |
14.11.2011, 14:35 | #385 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
Абсолютно нормальное поведение программы. Косвенные расходы не должны формировать себестоимость продукции (или работ ...) в налоговом учете, поэтому они и уходят по НУ мимо))) т.е. на 90.08.
|
14.11.2011, 23:28 | #386 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
|
Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
Ян@,
Спасибо. Буду искать у себя ошибку, т.к. у меня в программе затраты неверно списываются с 26 на 20. Я думала что они должны отразится по 20сч в НУ по каждой номенклатурной группе по базе распределения "оплата труда". А у меня 26 закрылся, а в НУ 20-го попадают другие суммы. Ведь я правильно рассуждаю? 26 закрывается и попадает в 20 в НУ? Или в 20 в БУ? я совсем запуталась. Подскажите, пожалуйста, как должно быть правильно? Последний раз редактировалось Mila20; 14.11.2011 в 23:30. |
16.11.2011, 13:26 | #387 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.08.2009
Сообщений: 171
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
Всем, здравствуйте! Понимаю, что тема уже обсуждалась много раз и расписывалась.... Но тем не менее, прочитала все сообщения, залезла во все ссылки и все равно не поняла почему у меня не закрывается 20 счет. Ошибок никаких не пишет программа при закрытии месяца, при формировании ОСВ все субконто заполнены, а сумма все равно висит по дебету 20сч.
|
17.11.2011, 16:21 | #388 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
Почему неверно, если
Сюда попадают только ПРЯМЫЕ расходы. Что у вас является прямыми расходами? вот их и сверьте. Скажите пожалуйста, что вы еще проверили кроме заполнения всех субконто? На какой счет по вашему мнению должен был закрыться сч 20? Каким видом деятельности занимается ваша фирма? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.11.2011, 08:29 | #389 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.08.2009
Сообщений: 171
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
Всё, помощь не понадобилась! Как-то все само собой получилось... Сначала все отменила, потом перепровела (несколько раз). Видимо программа поняла, что мне от нее надо, ну и сделала все...
|
19.11.2011, 11:17 | #390 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.06.2011
Сообщений: 54
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
Здравствуйте!!! У меня такая же ситуация что и у Mana-Mana, то есть при закрытии ошибок не выдает никаких, 23 счет закрывается, а 20й ни в какую. И перепроводил, и все субконто проверял, и порядок подразделений для закрытия счетов указал ( в организации 2 подразделения). На 20 счете накопленны расходы на оплату труда, а также производственные расходы.
Помогите пожалуйста!!! Может что еще мне проверить в базе? |
19.11.2011, 21:25 | #391 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.08.2009
Сообщений: 171
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
Я сделала так: сначала отменила закрытие месяца, потом отменила все документы на 20 счете. Потом открывала каждый документ, проверяла все субконто, заходила в каждое окно и выбирала его по-новому. Перепроводила документ. Потом сделала закрытие месяца. Вот, все встало на свои места!
|
20.11.2011, 07:45 | #392 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
|
Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
Ян@,
Дело в том, что в 1С я ещё никогда не закрывала месяц и не видела то, как ведет себя программа. У нас на предприятии все делается в экселе. Поэтому я не сразу увидела нужные цифры в программе. Но, по логике, если прямые затраты у меня верные, и себестоимость у меня сошлась с экселем, значит и косвенные закрылись на каждую номенклатурную группу правильно. |
20.11.2011, 08:04 | #393 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
|
Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
Ян@,
Помогите мне ещё. Дело в том, что 26 закрывается на 20 относительно заработной платы. Получается что по всем номенклатурным группам одинаковый % накладных расходов в месяц. В другом месяце будет другой % накладных расходов. Но у нас разные подразделения работают по разным %, в зависимости от договора. Т.е некоторые номенклатурные группы будут всегда иметь 50% накладных расходов от зарплаты работников, участвующих в выполнении этих договоров. А по остальным номенклатурным группам % какой получится. На бумаге выглядит все просто: выделили зарплату работноков по нужным договорам, расчитали сумму накладных расходов исходя из 50%, вычли эту сумму из собранного 26 счета. Из оставшихся сумм заработной платы и 26 счета расчитали % накладных расходов для остальных номенклатурных групп. Как это все можно сделать в программе 1С? Все что я прочитала относительно методов распределения косвенных расходов касалось возможности распределять по различным базам распределения, а у меня база одна, но нужно задать каким-то образом %. |
20.11.2011, 08:29 | #394 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
|
Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
Цитата:
Видимо, в программе 1С все эти суммы собираются на 20 счете в БУ и считаются ПРЯМЫМИ (часто на участках бухгалтера работая с цифрами знают откуда взять и куда поставить, но к какому виду расходов это относится они не знают, получается разговор слепого с глухим). А в НУ пойдет часть расходов из БУ, исключая налоги и т.д. (здесь работают разницы между БУ и НУ). Поправте меня, если я неправильно поняла. |
|
22.11.2011, 18:41 | #395 | |||
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
Цитата:
Цитата:
Цитата:
см. НК РФ ст. 318 |
|||
23.11.2011, 09:07 | #396 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.06.2011
Сообщений: 54
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
Здравствуйте!!! У меня такая же ситуация что и у Mana-Mana, то есть при закрытии ошибок не выдает никаких, 23 счет закрывается, а 20й ни в какую. И перепроводил, и все субконто проверял, и порядок подразделений для закрытия счетов указал ( в организации 2 подразделения). На 20 счете накопленны расходы на оплату труда, а также производственные расходы.
Помогите пожалуйста!!! Может что еще мне проверить в базе? |
24.11.2011, 00:11 | #397 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
Рустам8811,
1) отражена ли в программе реализация в том месяце, в котором не закрывается счет 20? 2) если реализация есть, то по тем же номенклатурным группам, на которые у вас отнесены затраты 20-го счета? 3) реализованы услуги или товары? Последний раз редактировалось 1skin; 24.11.2011 в 00:15. |
27.11.2011, 09:27 | #398 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
|
Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
|
10.12.2011, 08:48 | #399 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
|
Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
Ян@,
У меня опять возник вопрос: если накладные расходы закрываются на 20 счет разными % по номенклатурным группам, то нужно вручную прописывать списание по каждой номенклатурной группе. Т.е. я списала вручную только по тем номеклатурным группам, по которым % накладных расходов установлен приказом ( допустим 50% по одной группе и 150% по другой группе). И захотела что бы программа остатки 26 счета сама распределила на оставшиеся номенклатурные группы. И тут у меня возникли проблемы. Я в методах распределения косвенных расходов прописала подразделения по которым надо списывать оставшиеся суммы накладных расходов и базу распределения "оплата труда". Программа ругается и пишет, что не указан способ распределения для общехозяйственных расходов по статьям затрат ( у меня их несколько получилось). Я прописываю способы распределения, но программа не реагирует на мои монипуляции. Вопрос такой: раз уж я начала списывать вручную по номенклатурным группам, то уж списывать надо все до конца вручную? Или есть возможность договориться с программой, только делать это надо грамотно? Вот так это выглядит у меня и не работает Последний раз редактировалось Mila20; 10.12.2011 в 08:52. |
10.12.2011, 11:16 | #400 |
статус: начинающий бухгалтер
|
Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
ОСВ - это оборотно-сальдовая ведомость.
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|