Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,293
Спасибо: 1,973
|
![]()
На что они были потрачены?
Где остальные 9000? Убыток получился? А куда 3000 делись от 10 т.р.? Куда отдали? Вот с этим как раз всё понятно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.07.2008
Сообщений: 103
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, подскажите, а в баланс для упрощенцев какие отчеты входят - бух. баланс, отчет о финансовых результатах или еще плюс отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании средств?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.09.2012
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]()
ptihka, я вот тоже думаю, что в этом дело
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
всё интересно!
Регистрация: 10.03.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 61
Сообщений: 8,168
Спасибо: 140
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
всё интересно!
Регистрация: 10.03.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 61
Сообщений: 8,168
Спасибо: 140
|
![]()
Jyl, к сожалению, я не бухгалтер, а руководитель организации..
У меня ооочень простой учет, УСН 6%, услуги. Учет веду в 1-с: баланс программа формирует сама. на оборотки смотрю, только, чтобы убедиться, что закрылись 91 и 99 счет, и проверяю 62 и 60 (соответствуют ли они актам сверки)... Может вам кто другой здесь поможет. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 26.01.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,261
Спасибо: 85
|
![]()
Jyl, прикрепляйте к сообщению оборотку и баланс. Можно скан, можно в виде таблицы Excel. Кто сейчас свободен, обязательно посмотрит
![]()
__________________
Nil volenti difficile est Ничего нет трудного, если есть желание |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.07.2008
Сообщений: 103
Спасибо: 0
|
![]()
[ATTACH]Оборотная вед-ть за 2014 г..xls[/ATTACH]
Вопросы: 1. строка в балансе 1230 на сумму 713 (в оборотке не прослеживается сальдо по дебету счета 60,02 на сумму 28 (дебеторская задолженность перед нами поставщиков). Или эта сумма должна учитываться на счете 76? 2. строка 2340 на сумму 106 ( она состоит из курсовых разниц и отклонения курса покупки/продажи валюты). Вопрос:покупалась валюта по курсу сбербанка 35,35, но курс ЦБ был 35,6053. Банковский ордер был на сумму по курсу ЦБ, а потом был возврат разницы на р/с. В 1С8,2 я занесла приобретение валюты (курс приобретения 35,35, а курс ЦБ 35,6053). Правильно ли это? Или нужно было в строке курс приобретения написать курс ЦБ? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 26.01.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,261
Спасибо: 85
|
![]()
Jyl, про курсовые разницы ничего не могу сказать
![]() Баланс, составлен вроде правильно, я проверила построчно. Сомнения вызвали только строка "финансовые и другие оборотные активы" У меня получилось 686 тыс, у вас 713 тыс. Чтобы это понять, мне надо видеть оборотку (не сальдо) по 60 счету. Но так как вы написали, что дебеторская задолженность поставщиков 28 тыс - Ваша сумма правильная ![]() А вот отчет о финансовых результатах нельзя проверить по той оборотке, которую Вы прикрепили. Нужна оборотка по 90 счету по субсчетам. Выручка считается , как разница между оборотом по Кт счета 90.1 и оборотами по Кт счетов 90.2 и 90.5 А расходы (строка 2120) это оборот по Дт счетов 90.3 90.4 90.7 90.8 И ещё я не увидела налога на доходы (строка 2410), у Вас же прибыль, значит надо начислить 31.12.2014г., и эта сумма должна попасть и в баланс и в отчет о фин.результатах.
__________________
Nil volenti difficile est Ничего нет трудного, если есть желание |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 26.01.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,261
Спасибо: 85
|
![]() Цитата:
Сальдо по Дт 19,60,90,62,69,71,73,76,68 минус сальдо по Кт 63 Естественно счета 60, 62, 76 учитываем по контрагентам. Дт попадает в Актив баланса, Кт в пассив. У Вас в этом плане всё правильно.
__________________
Nil volenti difficile est Ничего нет трудного, если есть желание |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 26.01.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,261
Спасибо: 85
|
![]() Цитата:
![]() Сначала надо сделать Декларацию по УСНО. Затем на основании Декларации начислить налог. Потом уж сделать реформацию баланса и уж потом смотреть Финансовые результаты. У меня выручка по бухучёту НИКОГДА не совпадает с доходами в книге Доходов и расходов. К примеру, получена оплата за заказ в декабре 2014 года, а отгрузка в январе 2015г. Значит в налоговом учёте эта сумма попала в доходы в 2014 году, а в бухгалтерском учёте она попадёт на счет 90.1 только в январе 2015г. (при проведении документа "Реализация"). Для того, чтобы было наглядно видно, по какой причине и на какие суммы отличается БУ от НУ, я веду специальный регистр (в виде таблички) по каждому заказу. С Расходами та же ситуация - не совпадают... В связи с этим, даже если в Отчете о финансовых результатах у Вас был бы убыток, то в Налоговой декларации по-любому есть налог (15% или минимальный 1% от дохода). Прикрепите оборотку по 90 счету по субсчетам. Я посмотрю. А ещё мне непонятно, почему у Вас сальдо по счету 68. Это что? Переплата по НДФЛ? Или Вы с НДС работаете?
__________________
Nil volenti difficile est Ничего нет трудного, если есть желание Последний раз редактировалось Elene_L; 12.03.2015 в 19:51. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.07.2008
Сообщений: 103
Спасибо: 0
|
![]()
У меня начислен налог 15% на счете 68,12 (единый налог при применении УСН) соответственно у меня по оборотке на конец года переплата по счету 68) или этот налог начисляется на другой счет?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Jyl, если вы в течение года заплатили больше авансов, чем по итогам года начислили, то может быть и переплата. Сравните всю оплату и все начисления с учетом входящего сальдо по этому налогу.
Счет 68.12 верный для УСН. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.07.2008
Сообщений: 103
Спасибо: 0
|
![]()
оборотка по счету 90.xls Посмотрите оборотку по счету 90. Я все по поводу налога по УСН проверила у меня переплата. Только должен ли начисленный налог по усн фиксироваться в строчке баланса 2410 (налоги на прибыль)?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | ||
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 26.01.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,261
Спасибо: 85
|
![]() Цитата:
Цитата:
Jyl, удачи ![]()
__________________
Nil volenti difficile est Ничего нет трудного, если есть желание |
||
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Jyl (15.03.2015) |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перешел на новое место работы по бухгалтерии. Вопрос про отчеты. | Mureo | Отчетность в примерах и картинках | 15 | 23.07.2012 12:24 |
А что ООО в ПФ сейчас напрямую отчеты сдает и формы новые?Какие формы отчета за 2010г | starkart | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 7 | 27.12.2011 01:16 |
Программа не формирует отчеты | Taska Korovkina | Программы: 1C 7.7 | 0 | 25.09.2011 16:44 |
Государственные учреждение, которым нужно сдавать отчеты на ООО УСН, 6% | lapihov | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 5 | 04.07.2011 07:25 |
ФНС не приняла отчеты | Ирина83 | Налоги и право. Юридические вопросы. | 2 | 21.01.2011 16:03 |