Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 427
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Если я сейчас оставлю все те же прямые расходы, что и раньше (т.е. материалы, з/п и налоги осн.рабочих) и сделаю оценку незавершенки по прямым статьям затрат (т.е.совмещу бух и налоговый учет), то как мне рассчитать какая часть з/п и налогов с нее будет приходиться на незавершенку, если з/п у нас повременная, т.е. от объемов производства не зависит???!!! В налоговой декларации по прибыли я должна буду по строке "прямые расходы" поставить Кт43? В документ "незавершенное производство" я забью всю свою незавершенку. Потом при закрытии месяца 1С сама распределит остаток прямых расходов согласно перечня правил отнесения расходов к прямым? Или может я что-то не так понимаю. Просто для меня ОЧЕНЬ важно разобраться с этим вопросом. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | ||
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 1,778
Спасибо: 8
|
![]() Цитата:
Цитата:
Вот здесь не знаю. У вас 1С 7? У меня незавершенка формируется автоматически, для этого я использую субсчет, открытый к 20 счету. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 1,778
Спасибо: 8
|
![]()
Как реализовать формирование НЗП в 1С это надо думать, с учетом специфики производства. Возможны разные варианты.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 427
Спасибо: 0
|
![]()
ledi_V, огромное спасибо за помощь и поддержку.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
ledi_V, я все расходы: материалы, з/п и т.д. отношу на 20сч. У меня сейчас выездная налоговая проверка и встанет, обязательно встанет, вопрос о том, почему у меня материалы списаны в НЗП в сентябре (уменьшена налогооблагаемая база при расчете налога на прибыль), а полная сдача объекта происходит в начале октября. Дело в том, что мы - строительная организация. НЗП появилось только из-за того, что деньги бюджетные и принять объект они у нас могли только в 4кв, а готов он был уже в сентябре. Все счета, сч.-фактуры заказчику у меня выставлены и оплачены в октябре.
Права ли я, что приняла расходы на материалы к уменьшению налогооблагаемой базы. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
ledi_V, Подскажите еще пожалуйста, мы еще ведем собственное строительство на земельном участке, принадлежащем учредителю, под склады. Разрешения на строительство, проекта и т.д. у нас нет. Есть только решение учредителей, о том что необходимос строительство складов, что они будут строиться по мере возможности ( в материалдьном смысле) срок их строительства не оговорен, стоимость тоже. Но материалы на строительство регулярно берутся. Что мне делать? Восстанавливать суммы НДС с материалов, взятых на собственные нужды? На основании чего? Чего вообще в этом случае делается?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 1,778
Спасибо: 8
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 1,778
Спасибо: 8
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Закрытие 20,25,26 1С 8.1 | наида | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 36 | 17.03.2009 23:19 |
Закрытие ООО | Irysik | Налоги и право. Юридические вопросы. | 2 | 11.02.2009 20:31 |
Закрытие ООО | Даринка | Делимся опытом | 3 | 17.11.2008 06:11 |
Закрытие сч. 20 | Angell | Общая система налогообложения (ОСНО) | 34 | 23.03.2008 18:46 |
Учет незавершенки | anKo | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 21.03.2007 09:36 |