Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#701 |
Чертополох
|
![]()
Я правильно понимаю, что в интерфейсе Такси нет журналов документов поставщиков и покупателей? Я только общий журнал документов нашла.
И цены номенклатуры тоже негде указывать? Как вообще этим бредом пользоваться? Вот есть там кнопочка: уплата взносов ИП. Ну круто, суммы верные показывает, оплатить предлагает... (сто лет не надо, уплату из банка загрузила). А вот начислить их как? Вручную только?
__________________
![]() Последний раз редактировалось Среда; 09.02.2016 в 15:02. |
![]() |
![]() |
![]() |
#702 |
Чертополох
|
![]()
А еще у меня в декларации по НДС ОКТМО не проставляется (((
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#703 |
اوذُتْكة شُشُنْذِر
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Дурдом
Сообщений: 8,811
Спасибо: 74
|
![]()
У меня при создании проставляется. Даже не нажимал "заполнить".
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#704 | |
Чертополох
|
![]()
Вот создала новую - проставился гад, а в прежней никак...
Цитата:
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#706 |
Чертополох
|
![]()
Еще не вижу там в отчетности какую-нибудь галку поставить, что отчет принят...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#707 |
всё интересно!
Регистрация: 10.03.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 61
Сообщений: 8,170
Спасибо: 140
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#708 |
Чертополох
|
![]()
и состояние такое гаденькое "не отправлено". Это они спецом гнут и всё затачивают чтобы 1С отчетностью пользовались.
Буду в комментариях писать )))
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | ElenaG (10.02.2016) |
![]() |
#710 |
Чертополох
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#712 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 19.09.2013
Адрес: Русь
Сообщений: 55
Спасибо: 4
|
![]()
здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как сделать в 8-3 так, чтобы по акту взаимного зачета доход попадал в налогооблагаемую базу. У меня ИП на УСН Доходы. ИП выполнил работу для ООО Цветик в счет расчета по займу от ООО Цветик ему, как физлицу. Делаю реализацию и бух. операцию Д 62.02 К79.02 В доходы эта операция не попадает. Что делаю не так? |
![]() |
![]() |
![]() |
#713 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Как-же она попадет в доходы, если задолженность по займу, да еще и физлицу, и вообще отражен ли этот займ в базе?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#714 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 19.09.2013
Адрес: Русь
Сообщений: 55
Спасибо: 4
|
![]()
Вес`на, А как отразить-то? Отражала и через 76.09, как займ от ООО, затем бух. операцией, и просто через 91.01... Не видит программа дохода. Доход она видит, только если через 50-52 сч.
Я всю голову сломала... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#715 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 19.09.2013
Адрес: Русь
Сообщений: 55
Спасибо: 4
|
![]() Цитата:
Но основной вопрос, как сделать в 8-3 при взаимозачете, чтобы в доходы попадало для упрощенца на Д? Компания ООО Василек оплатила за за ООО Лютик аренду на 100 т.р. И потом акт взаиморасчетов ООО Лютик (УСН Д) оказал услуги ООО Василек, в счет расчета за оплату аренды... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#716 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Oлёна, вы хотите чтобы займ попал в доход? Не должен он в доход попадать
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#717 | ||
статус: бухгалтер
Регистрация: 19.09.2013
Адрес: Русь
Сообщений: 55
Спасибо: 4
|
![]() Цитата:
Вес`на, я с этим уже разобралась (займ должен попасть в доход, т.к. в счет расчета (возврата займа) ИП оказал услуги ООО на сумму долга по займу. Так что, реализация есть, доход есть, налог уже заплачен. мне вот этот вопрос интересен. Цитата:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#718 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
в 8.3 нет документа корректировка долга? Почему вы делаете это бухсправкой
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Oлёна (11.02.2016) |
![]() |
#719 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Oлёна, при УСН (доходы) документ Корректировка долга не делает записи в КУДиР. Вам нужно сделать запись в книгу вручную документом "Запись книги учета доходов и расходов УСН".
При УСН лучше ручные операции по БУ не использовать. |
![]() |
![]() |
![]() |
#720 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
![]()
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|