Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#841 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
![]()
версия от 11.08.11 версия 8.703 ПРОФ,бланк 1.4 заполняю просто:Таб №№ ставлю 70,отдел ставила 1,2(попробовала *,результат тот же),заполняю дату выплаты и код выплаты-зарплата.Все.В настройках по F4 стоит в п.6 - выбирать из карточек.
|
![]() |
![]() |
#842 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
![]()
Самое ужасное,что теперь даже через список не могу выдать з/плату.Поменяла в настройках F4 -выбрать из списка,сделала список ,и все-равно выдает сообщение,что ни одному работнику выдача не проезведена.Соответственно бланк 1,5 тоже не заполняется,не находит платежи.Что мне теперь делать вручную проводки по каждому сотруднику в журнале? И так каждый раз?
|
![]() |
![]() |
#843 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
На "слух", не видя базы достаточно сложно понять, что у Вас происходит. Вышлите папку ZP из папки ДАТА и ЖХО (файл с расширением shp) на мой vif@aaanet.ru.
Я посмотрю в чем причина. Если желаете, то ЖХО отфильтруйте по 70 счету. Мне нужна только зарплата. Виктор |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#846 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2009
Сообщений: 172
Спасибо: 0
|
![]()
vif,
удалила файл zp_arf18.dbf D:\IB\USN\IBW8U\DATA\ZP\ZP_ARC\zp_arf18.dbf, как вы и рекомендовали, но при при расчете отпускных (бланк 3.16) выдает такую ошибку: Prepare SQL: INSERT INTO 'D:\IB\USN\IBW8U\DATA\ZP\ZP_ARC\zp_arf18.dbf' (NUM, CODE, OTDEL, NOMDOK, KOLMES, ALLDAYS, DATAN, DATAK, SREDZAR, MESNACH, GODNACH, MES, GOD, KOL, SUMN, KODNACH, DEBET, DATADOK, VR1, NA1, MES1, GOD1, VR2, NA2, MES2, GOD2, VR3,ZP_LIB55.IBL :(4,1332) |
![]() |
![]() |
#847 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2009
Сообщений: 172
Спасибо: 0
|
![]()
И еще у меня вопрос, у нас пониженный тариф по страховым взносам, при расчете РСВ-1 ставим код тарифа 07, и при этом должны рассчитываться показатели для 4 раздела, таблица 4.3, а у меня туда почему-то цифры не попадают. Что с этим можно сделать?
|
![]() |
![]() |
#848 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
В верхней части бланка РСВ-1, в графе Настройка заполнения разделов у Вас по разделу 4.3 стоит Да (заполнять раздел) или НЕТ?
|
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#849 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Я посмотрю в чем причина. Если желаете, то ЖХО отфильтруйте по 70 счету. Мне нужна только зарплата. Данная ошибка сообщает о невозможности закрыть Вашу базу. Это может происходить если файл D:\IB\USN\IBW8U\DATA\ZP\ZP_ARC\zp_arf18.dbf - у Вас открыт или Вас запрещено изменять файлы (это при настройке администратора) Виктор |
|
![]() |
![]() |
#850 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
![]()
подскажите,пожалуйста,как ввести цену при покупке материала.
пробовала использовать типовую пр-ку:материалы:приобретение.На 10сч добавила с/сч материала.Цена фиксированная,Кол-сумм.учет,шт.Ставлю количество,сумму, а в проводке остается только сумма.Если вхожу редактировать и ввожу количество,остается количество,а сумма исчезает,т.к. цена не доступна для редактирования.Что я делаю не верно? Кстати,зачем в проводке 51 счет?если обычно сначала платишь,потом приходуешь,а не одновременно.Удалить строку 60-51 не сложно потом,а сразу можно? |
![]() |
![]() |
#851 | |
Дилер Инфо-Бухгалтер
|
![]()
Поставьте среднюю
Цитата:
![]()
__________________
Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно. |
|
![]() |
![]() |
#852 |
Дилер Инфо-Бухгалтер
|
![]()
Neia, Я самого главного не спросила
![]() ![]()
__________________
Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно. Последний раз редактировалось ЛарисаР; 16.09.2011 в 09:23. |
![]() |
![]() |
#853 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
![]()
Вопрос по расчету отпускных: отпуск с 3.10 по 8.11,рассчитываю 27.09 за октябрь.
месяц начисления 9 год 2011.Чтобы рассчитать бланк 1.1,надо поменять период расчета на 10 или нет? З/пл за сентябрь рассчитана,налоги на нее начислены.Но поскольку отпускные должна выдать за 3дня,то расчет д.б. в сентябре.Сл-но и налоги на з/пл тоже начисляются на дату расчета.Появляется отложенный НЛ актив (сч 09). Как в ИБ делается проводка? Вручную? Или надо сделать какие-то настройки? |
![]() |
![]() |
#854 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
![]()
А не проще пересчитать ЗП с начислением на отпуск?
![]() |
![]() |
![]() |
#855 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
![]()
меня не выдача отпускных волнует,я могу и вручную посчитать и перечислить.
Меня волнует отражение в отчетности отложенного нл актива,т.к. в расходы по бух учету я поставлю в момент начисления,т.е. в сентябре,а в нл учете должна отразить "пропорционально дням отпуска,приходящимся на каждый отчетный период",т.е. в октябре.И отразить на 09 отложенный нл актив.Как правильно это сделать ,чтобы данные попали в баланс? |
![]() |
![]() |
#856 |
ИП, дилер Инфо-Бухгалтера
|
![]()
А с установкой в бланке 3.1б "Код начисления" "Будущего периода" не разбирались?
В справочнике начислений для "Отпуск будущего периода" задаются соответствующие ему балансовый счёт и регистр налогового учёта.
__________________
Подробная демонстрация программы "Инфо-Бухгалтер" в Санкт-Петербурге и области (тел. в профиле) |
![]() |
![]() |
#857 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
![]()
я посмотрела.Счет затрат стоит АВТО,а нл учет 0/2/1 255/07.И поскольку при расчете суммы отпуска будущего периода попадают на 20сч,и сразу в НЛ затраты,
то сл-н о в ИБ не предусмотрена операция по отлож НЛ активам. Вопрос другой:если я рассчитала з/пл за тек месяц 26.09 и выплатила,дата операции 30.09,а потом начисляю отпускные 27.09.за октябрь, то при пересчете бланка 1.1 из карточек выплата исчезает(хотя в ЖХО проводки остаются)?Формируется уже другая ведомость,с добавленными отпускными.Правильно ли я поняла,что после расчета зарплаты отпускные рассчитывать нельзя? |
![]() |
![]() |
#858 |
ИП, дилер Инфо-Бухгалтера
|
![]()
К первому абзацу.
А что мешает в справочнике для О.Б.П. вместо АВТО поставить счёт 09? Ко второму абзацу. В приведённом вами случае технология расчётов, вероятно, будет такая. 1. начисляете зарплату для всей организации за сентябрь (бланк 1.1); 2. рассчитываете отпускные (бланк 3.1б), не забыв заполнить окна в правом верхнем углу; 3. после расчёта 3.1б нажимаете кнопку "Сохранение сумм начислений в карточках"; 4. по F4 в бланке 1.1 устанавливаете "Удалять выдачу" = НЕТ и пересчитываете бланк 1.1 для тех работников, кого отправляете в отпуск, поскольку в результате выполнения пункта 3 в карточки дозаписались начисления по отпуску как текущего, так и будущего периодов (с заполненными полями "Начало периода" и "Конец периода" по сентябрю и по октябрю); 5. в бланке 1.3 формируете проводки и по начислению и ЗП, и отпускных; 6. далее (или ранее) выдаёте отпускные и формируете проводки по их выдаче.
__________________
Подробная демонстрация программы "Инфо-Бухгалтер" в Санкт-Петербурге и области (тел. в профиле) |
![]() |
![]() |
#860 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
![]()
Стала делать отчет в ФСС.обнаружила.что не начислены взносы с компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении.Но,с 2010 на эту компенсацию страховые взносы начисляются.Что надо поменять в настройках ИБ и как правильно пересчитать страховые взносы.если компенсация начислялась в июле с.г.Я так понимаю.пени мне уже придется заплатить.но отчет хотелось бы получить правильный.У меня версия 8.6 ОРН.
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Баланс: что есть "зад-ть по налогам и сборам", а что "зад-ть по фондам"? | НатаСПБ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 22.07.2008 13:35 |
Нету счетов учета в "Поступление товаров и услгу" - "Покупка, комиссия" | Andrey_R | Программы: 1C 7.7 | 0 | 08.07.2008 18:25 |
Пакетное создание документов "Оказание услуг" и "Счет-фактура" | Маленький Принц | Программы: 1C 7.7 | 6 | 18.12.2007 19:06 |
ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО 1С,то пишите сюда мне | ledizet | Программы: 1C 7.7 | 92 | 06.08.2007 18:00 |