Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#82 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 224
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#83 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
Нет, не на упрощенке.
Можно немножко подробнее? Счета 50.01 в НУ сейчас нет вовсе, автоматически соответствие не проставляется. Проставил этот счет в плане счетов НУ руками, прописал соответствие - никакого эффекта, при перепроведении ПКО и РКО никаких проводок в НУ не создается. Что же я делаю не так? :( Последний раз редактировалось WildFire; 29.04.2009 в 12:11. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#85 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
У нас в БП есть розничная торговля. Выручка отражается документом ПКО, который в бухучете создает проводку Д-т 50 К-т 90. Вот эта-то выручка и не попадает в налоговый учет, не создается в налоговом учете проводка Д-т ПВ К-т 90. Как бы тогда отразить выручку в НУ? Может, надо выбирать другой документ для приходования выручки?
Сейчас в ПКО выбираем в графе "операция" - "прочий приход денежных средств". |
![]() |
![]() |
![]() |
#86 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#87 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
Галочки "отразить в НУ" стоят у всех кассовых документов (ПКО, РКО, во всех их видах). И ни один документ, любых видов ("Прием розничной выручки", "Оплата от покупателя", "Прочий приход денежных средств" и т.д.) не создает проводок в НУ :(
Кстати, глянут демобазу - там тоже ни один такой документ не создает проводок в НУ! Но как же тогда отражать в НУ выручку? ![]() Последний раз редактировалось WildFire; 29.04.2009 в 14:34. |
![]() |
![]() |
![]() |
#88 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#89 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
А после этого лучше перепровести все доки, используя надстройку "Групповое перепроведение документов".
__________________
Я люблю свою работу! Последний раз редактировалось ensemble2; 30.04.2009 в 15:31. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#92 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
Да уж, мало инфы. Давайте подробности
![]() Самое главное - что программа пишет в окне служебных сообщений? Всем коллегам, отвечавшим мне - больше спасибо, сумел таки одолеть 1С. Правда, пришлось поставить несколько дополнительных соответствий счетов БУ и НУ, чтоб все налоги в кучу не валились. |
![]() |
![]() |
![]() |
#93 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
А чем мне грозит то, что никаких документов там вообще нет? Зашел туда - список пуст. При таком раскладе все документы должны отражаться в НУ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#94 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 02.05.2009
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Предприятие занимается оптовой и розничной торговлей, находится на общем налогообложении. Первоначально весь товар приходуется на основной склад.
Как правильно произвести учет розничных продаж по восстановлению НДС в программе "1С.Бухгалтери 8" ? Розничная торговля на территории Москвы и Санкт-Петербурга это ЕНВД или ОСНО ? |
![]() |
![]() |
![]() |
#95 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 03.05.2009
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
У меня вопрос. В документе "Ввод начальных остатков НДС" отсутствует такой пункт как "отразить расчёты с контрагентами", где галочку можно было ставить как в более ранних версиях. И нет такого пункта как "заполнить". У меня с конфигурацией чтото не то? Как остатки вводить?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#96 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
![]()
WildFire, когда я открываю эту опцию, в ней у меня торчит 1 док с датой актуальности учета до 31 декаббря 2009г.
Грозит думаю тем, что налог на прибыль считаться не будет. А более подробно об этой дате акт. учета можно почитать, щелкнув вопросительный знак, когда открываешь эту опцию...
__________________
Я люблю свою работу! |
![]() |
![]() |
![]() |
#97 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
Нет, у меня и НДС и прибыль считается без этого документа. Пожалуй, не буду его ставить - от греха подальше
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#98 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#99 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.05.2009
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
У меня такой вопрос: бухгалтерская программа 1С "Предприятие 8.1" (8.1.12.101) конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.14.4)
договор с контрагентом в условных единицах, в программе акт оформляется в доларах, а счет-фактура в рублях по курсу доллара, что можн сделать, чтобы и акт и счет-фактура были в единой валюте, желательно в долларах? Последний раз редактировалось Евгения35; 14.05.2009 в 13:38. |
![]() |
![]() |
![]() |
#100 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 224
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Переработка сырья в "Производство+Услуги+Бухгалтерия" | SeverBaP | Программы: 1C 7.7 | 7 | 17.09.2010 16:31 |
Опыт работы предпринимателя с компанией "Амвэй" | Nadia | Делимся опытом | 12 | 28.02.2009 10:59 |
переработке давальческого сырья в "Производство+услуги+Бухгалтерия" | SeverBaP | Программы: 1C 7.7 | 7 | 01.12.2008 08:45 |