Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
19.07.2015, 23:25 | #83 | ||
Хочу верить
Регистрация: 05.01.2007
Адрес: РФ
Сообщений: 324
Спасибо: 2
|
Re: Вопросы от не бухгалтера
|
||
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
20.07.2015, 00:46 | #86 | ||
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Вопросы от не бухгалтера
|
||
21.07.2015, 13:03 | #87 |
Хочу верить
Регистрация: 05.01.2007
Адрес: РФ
Сообщений: 324
Спасибо: 2
|
Re: Вопросы от не бухгалтера
Entry, здравствуйте.
сейчас опять бились с 1С. Провели начисления по зарплате (все фонды сошлись), затем зашли в регламетированные отчеты - РСВ-1, обновили, появились данные - вроде то же все ок, затем проверили отчет и выгрузили его - то же без проблем. А потом началось самое интересное, пошли смотреть как зарплата села в аналитике и в итоге обнаружилось, что удержания (по исполнительному листу) никуда не попали - т.е. где то висят в воздухе, а где именно не можем найти. Подскажите, есть ли какая то форма, которая показывает все введенные данные в разрезе, а не итоговой суммой? А так же, где можно настроить, что удержания должны автоматом падать на 76.09? Касательно взаимозачетов - вроде начало что то получаться, но мне что то не нравится. Делали корректировку долга, но во вкладке с книгой доходов УСН приходится делать дополнительную запись (а это доступно только в режиме ручной корректировки), что бы в отчете по Книге все нормально проходило. Мне кажется, ручная корректировка должна использоваться только в крайнем случае и то не рекомендуется. как тут быть? так же вопрос про зарплатную ведомость. Туда почему то не попадают договорники - как их туда засандалить? и самый глупый вопрос на сегодня - в отчете РСВ-1 в разделе 3,5 - 3,6 код строки 363 ставится сумма с 5-ю знаками после запятой. Можно ли как то поправить, что бы знаков после запятой вообще не было? Последний раз редактировалось pixel; 21.07.2015 в 13:07. |
21.07.2015, 13:18 | #88 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Вопросы от не бухгалтера
pixel, здравствуйте!
Как вы смотрите, как села ЗП? Сделайте ОСВ по счету 70 и там Показать настройки и Группировка по 2м показателям Работники и Вид. Также Зарплата и кадры - Отчеты - Анализ оплаты труда - там по всем закладкам пройдитесь и выберите максимальную аналитику. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
21.07.2015, 13:35 | #90 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Вопросы от не бухгалтера
По поводу настройки удержаний из ЗП на счет 76.09. Он не для этих целей, там справочник Контрагенты используется. Там нужно тогда завести сотрудников в отдельной папке.
И счет, который вам нужен вы указываете в проводке, как мы обсуждали. Регистрация суммы удержания в БУ производится с помощью документа Операция (Операции - Операции, введенные вручную). На сумму удержания за брак создается проводка по дебету счета 70 и кредиту счета 73.03 "Расчеты по прочим операциям". А раз вы хотите 76.09, то вместо 73.03 указываете свой счет. |
21.07.2015, 13:49 | #92 |
Хочу верить
Регистрация: 05.01.2007
Адрес: РФ
Сообщений: 324
Спасибо: 2
|
Re: Вопросы от не бухгалтера
|
21.07.2015, 13:57 | #94 |
Хочу верить
Регистрация: 05.01.2007
Адрес: РФ
Сообщений: 324
Спасибо: 2
|
Re: Вопросы от не бухгалтера
да нет, если вручную - тогда все понятно, просто как то странно, вроде все автоматизированно, а такую мелочь сделать, что бы все удержания на определенный счет улетали - нету.
|
21.07.2015, 13:59 | #95 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Вопросы от не бухгалтера
pixel, удержания автоматизированы в ЗУП, БП не для этого. Тут самый простой учет. Поэтому в 8.2 и 8.3 данная операция в ручном режиме. То, что сделали в 8.3 по сравнению с 8.2 в части ЗП уже прорыв.
|
21.07.2015, 14:21 | #98 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Вопросы от не бухгалтера
ГПД - это не сотрудники, не выплата ЗП, поэтому в ведомости их нет.
Как вы делали им начисления? Это все делается через Операции, введенные вручную и регистры т.к к оплате труда не относится. |
21.07.2015, 14:25 | #99 |
Хочу верить
Регистрация: 05.01.2007
Адрес: РФ
Сообщений: 324
Спасибо: 2
|
Re: Вопросы от не бухгалтера
Что такое ГПД? Корректировка долга - в данном случае, это взаимозачет. к начислению зарплаты это не относится. Начисления по сотрудникам мы делали в Начисления - Все начисления - создавали список, заводили туда цифирки. Во вкладке Удержания завели исполнительные листы по 2 человекам. Эти удержания попадают в печатные формы типа расчетного листа но не попадают в сальдо. Я и хотел найти форму в которое есть все начисления/удержания - возможно эти цифры просто висят на каком нибудь неправильном счете или вообще в воздухе.
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|