Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#81 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]()
Опять это оборудование и списание денег по нему. В сентябре куплено оборудование на сумму 372141 руб. Платить будем по 40 тыс.руб. ежемесячно начиная с сентября. Как списывать в расход? Я так понимаю, что уплаченные в сентябре 40 тыс.руб. я не беру в расход в 3 квартале?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#82 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Lisa-Mari, НК на эту тему не менялся. Вы так ещё и не уяснили как принимаются расходы на приобретение ОС?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#83 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]()
[QUOTE=Вес`на;1181398 Вы так ещё и не уяснили как принимаются расходы на приобретение ОС?[/QUOTE]
К сожалению, так и не поняла я до конца эту тему((((( Поняла, что надо общую сумму делить на 4 части и списывать не более этой суммы в квартал при условии оплаты этой 4 части. А вот когда уплачено меньше в квартале - так и не понимаю( |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#84 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
в эксплуатацию когда введено?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#86 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Расходы на приобретение основных средств учитываются в размере уплаченных сумм (пп. 4 п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Поэтому при включении в договор условия о продаже в кредит или оплате в рассрочку расходы на приобретение основного средства (с учетом "входного" НДС) признаются частями по мере перечисления продавцу платежей (при условии, что основное средство получено и введено в эксплуатацию). При этом необходимо также соблюдать требования п. 3 ст. 346.16 НК РФ, согласно которому в течение налогового периода расходы принимаются за отчетные периоды равными долями (абз. 8, 9 п. 3 ст. 346.16 НК РФ).
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#87 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#88 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
в 2017 году вы делите сумму 372140/2= 186070, т.к. ОС приобретено в 3кв. Это та сумма выше которой в 2017г списать не можете. Списывать 30.09 и 31.12 в размере фактически уплаченного в квартале, но равными частями. Т.е. 30.09 вы учтете 40000/2=20000 и 31.12 учтете 20000+ (40000*3мес). Если конечно окт, ноябрь и декабрь уплатите по 40000
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#89 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]()
Ситуация: в декабре 2016 года было куплено оборудование, в накладной три позиции на общую сумму 1,466,000-00. Одно из них необходимо вернуть, так как не работает. Поставщик согласен принять.
1) как оформить возврат? Каким документом? Как это в 1С-предприятие сделать? 2) мы платим каждый месяц по 184 т.р. Теперь часть денег, что приходится на это оборудование, перезачтется на другие. Повлияет это на списание в расходы? |
![]() |
![]() |
![]() |
#90 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]()
Аууу. Прошу помощи! Пост №89.
В 1С сделала документ возврат товаров поставщику, выбрав оборудование. Почему-то документ не проводится. Пишет - не списано товаров... Может что-то не так делаю? |
![]() |
![]() |
![]() |
#91 |
Чертополох
|
![]()
Ну наверно потому, что оборудование у вас внесено как оборудование, а не как товар и соответственно его нет на 41 счёте.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#92 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]()
Там выбрано оборудование и встал счет 01.01. Но все равно не проводится. Может его сначала как-то списать надо, а потом уже возвращать? Я просто реально не знаю.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#93 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Для ОС есть специальные документы - посмотрите ОС и НМА – Выбытие основных средств – Передача ОС. Есть еще Списание ОС.
Вы же 08 купили, а не 01, чтобы его напрямую возвращать. |
![]() |
![]() |
![]() |
#95 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]()
Шеф себя ошарашил: вчера положил внушительную сумму на р/с как займ учреда, а сегодня оплатил на эту сумму оборудование. Оборудование привезут на следующей неделе и соответственно накладные. ООО на УСН д-р. Я упала... Что делать???? Как списывать расходы по УСН? Если это сразу все попадает в расход - то это огромный убыток по итогу года. Убыток показывать не хочется. Что делать и как быть?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#97 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#99 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]()
Подскажите, как верно? Покупаем анализатор с принадлежностями - всякие трубки, провода... В накладной выглядит эти так:
1. Анализатор 1 шт 200 000,00 2. Комплект принадлежностей к анализатору 1 шт 3 000,00 Я делаю так (но сомневаюсь, что верно), провожу как ОС Анализатор с комплектом принадлежностей 1 шт 203 000,00 Или этот комплект надо отдельно на 10 счет вешать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#100 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Анализатор без этого комплекта трубок и проводов наверное навряд-ли может работать. Поэтому я бы поставила на учет анализатор в сборе по стоимости вместе с комплектацией
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|