Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
14.05.2009, 14:07 | #101 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.05.2009
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
Ответ: Вопросы, касаемые работы в 1C "Бухгалтерия 8"
|
15.05.2009, 12:19 | #102 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Ответ: Вопросы, касаемые работы в 1C "Бухгалтерия 8"
Цитата:
|
|
15.05.2009, 13:14 | #103 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.05.2009
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
Ответ: Вопросы, касаемые работы в 1C "Бухгалтерия 8"
Да, счет-фактура а основании акта, в договоре: Валюта договора USD, расчеты в условных единицах(в окошке стоит галочка), тип цен USD
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
15.05.2009, 13:18 | #104 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Ответ: Вопросы, касаемые работы в 1C "Бухгалтерия 8"
|
19.05.2009, 15:54 | #106 |
простобух
Регистрация: 23.07.2008
Адрес: Москва
Возраст: 38
Сообщений: 336
Спасибо: 0
|
Ответ: Вопросы, касаемые работы в 1C "Бухгалтерия 8"
У меня вопрос:
компания получила аванс: дебет 51 кредит 62,02 я сделала счет фактуру на аванс: Дебет 76 АВ Кредит 68 дальше отгрузили товар: Дебет 62.01 кредит 90 дебет 90 кредит 68 ндс дебет 62,02 кредит 62,01 корректировка А что мне теперь делать с 76 АВ? и как убрать 68 откорректировать, ведь получаеться двойной налог??? в 1с7 я делал запись кнингу продаж, и на основании счет фактуры выданной на аванс, делались проводки Дебет 68 кредит 76АВ как то само. а в 1с8, куда мне надо зайти и чтоб такая же проводка сделалась сама? либо мне надо сделать сторно? но только я не могу понять где находиться такое в 1с8, ПОЖАЙЛУСТА помогите!!!! Заранее спасибо))))
__________________
Но я – бедняк, и у меня лишь грезы, И я простираю грёзы под ноги тебе, Ступай легко, мои ты топчешь грезы... |
19.05.2009, 16:01 | #107 |
Финансист и программист
|
Ответ: Вопросы, касаемые работы в 1C "Бухгалтерия 8"
В 8ке счет-фактуры на аванс руками делать не нужно, как и зачитывать их при реализации.
Введите нормально разноску банка по договорам или документам на оплату и реализацию. А потом делаете: 1. Регистрация оплаты от покупателей за период (рекоменд. 1С период месяц, многие делают и квартал); 2. Регистрация счетов фактур на аванс; 3. Формирование записей книги продаж; 4. Формирование записей книги покупок; А вцелом откройте Помощник по учету НДС (Продажа - Ведение книги продаж -....). Там визуально видно, что и в каких этапах нужно делать. в 8й версии счет-фактура не является самостоятельным документом, а как бы "документ-затычка" к другим электронным документам. Поэтому ручками в 99% случаев ничего делать не нужно. |
19.05.2009, 16:24 | #108 |
простобух
Регистрация: 23.07.2008
Адрес: Москва
Возраст: 38
Сообщений: 336
Спасибо: 0
|
Ответ: Вопросы, касаемые работы в 1C "Бухгалтерия 8"
Это хорошо что не надо делать, так проще, что есть уже документ, которые все сделает. Спасибо)))) Пмощник рулит))))
__________________
Но я – бедняк, и у меня лишь грезы, И я простираю грёзы под ноги тебе, Ступай легко, мои ты топчешь грезы... |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
21.05.2009, 09:01 | #109 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 386
Спасибо: 0
|
Ответ: Вопросы, касаемые работы в 1C "Бухгалтерия 8"
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста:
В 8ке Бухгалтерия создаю авансовый отчет, во вкладке товари ввожу материал.После проведения говорит, что :"Вид субконто "Партии" для счета 10.01 не определен". В уч политике учет по партиям для бу и налог учета отключен. Где может быть неточность? |
21.05.2009, 12:16 | #110 | |
Финансист и программист
|
Ответ: Вопросы, касаемые работы в 1C "Бухгалтерия 8"
Цитата:
|
|
22.05.2009, 08:56 | #111 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 386
Спасибо: 0
|
Ответ: Вопросы, касаемые работы в 1C "Бухгалтерия 8"
Цитата:
У меня как по цепочке скорей всего, ещё 2 ошибки идут: 1. Когда приходуешь материал в статье затрат мне сложно указывать что-либо, т.к. у нас УСН+ЕНВД, и когда к примеру покупаешь мешок гвоздей ещё не знаешь, кому они будут реализованы: не ЕНВД(физ лицам) или УСН (юр лицам). Поэтому какую тут статью затрат указывать? Предлагается : ЕНВД, не ЕНВД.=( 2. После прихода по аванс отчету я делаю операцию:производство----передача в переработку(создается документ отпуск материалов на сторону) Когда я указываю перечь материалов и говорю печать, то он цены не проставляет. Говорит отпущено на 0 рублей. Помогуте, пожалуйста это исправить |
|
22.05.2009, 17:30 | #112 | |||
Финансист и программист
|
Ответ: Вопросы, касаемые работы в 1C "Бухгалтерия 8"
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
24.05.2009, 13:09 | #113 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 386
Спасибо: 0
|
Ответ: Вопросы, касаемые работы в 1C "Бухгалтерия 8"
[QUOTE=Частный бухгалтер;196079]Я Вам предлагаю не приходовать авансовым, в авансовом через вкладку "прочие" вешать с 71 суммы на взаиморасчеты с поставщиками. Уже после этого делать приход штатно через Поступление ТМЦ. Просто была подобная ошибка, в нее внутрь не лазили, но она устранима, но мне лично такая схема документоооборота больше нравится.
QUOTE] Огромное спасибо Вам за ответы! Вот только схема эта не совсем ясна. Во вкладке прочие каким образом на взаиморасчеты можно повесить? Взаиморасчеты есть во вкладке оплата.Я эту вкладу вообще не заполняла |
25.05.2009, 15:07 | #114 | |
Финансист и программист
|
Ответ: Вопросы, касаемые работы в 1C "Бухгалтерия 8"
[QUOTE=Olya Buh;196384]
Цитата:
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Переработка сырья в "Производство+Услуги+Бухгалтерия" | SeverBaP | Программы: 1C 7.7 | 7 | 17.09.2010 16:31 |
Опыт работы предпринимателя с компанией "Амвэй" | Nadia | Делимся опытом | 12 | 28.02.2009 10:59 |
переработке давальческого сырья в "Производство+услуги+Бухгалтерия" | SeverBaP | Программы: 1C 7.7 | 7 | 01.12.2008 08:45 |