Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#2 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 27.03.2010
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!!
Подскажите пожалуйста!!! При расчете з/п не учитываются стандартный налоговый вычет 400 руб. из-за этого у многих сотрудников при формировании 1-НДФЛ в графе "Долг по налогу за налоговым агентом" стоит сумма и в строках налог начисленный стоит правильно, а налог удержанный без учета стандартного вычета, подскажите с чем это может быть связано? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Начальник IT-Отдела.
|
![]() Цитата:
1) релиз 2) платформа Если я Вас правильно понял Вы имеете в виду 400 рублей которые идут как вычет компенсации при вычете 13% налога ?
__________________
Начальник Информационного и Аналитического Отдела. Я не работаю по Шаблонам - Я думаю своей головой ![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 27.03.2010
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Зик редакция 2.3 (7.70.293) мне досталось формировать НДФЛ, бухгалтера, который вел зарплату в программе н возможно побеспокоить, ни кто толком не может подсказать, разбираюсь, почему в2-НДФЛ п.5 п.п. 5,8 стоит сумма, стала изучать 1-НДФЛ и увидела различия по налогу исчисленному и удержанному, что то у меня прям темный лес какой то ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Начальник IT-Отдела.
|
![]()
я просто тут на днях с этим столкнулся, зайдите в Операции-> Константы и найдите строку "Предел доходов для стандартных вычетов" по умолчанию тут стоит 20000 но по новому закону, статья по моему 218 (это можно уточнит в гаранте) ставка 40000 - это и есть 400 руб. после того как посмотрите, отпишитесь, но после изменение этого параметра нужно будет перерасчет з\п вроде cделать....
__________________
Начальник Информационного и Аналитического Отдела. Я не работаю по Шаблонам - Я думаю своей головой ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.01.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Будьте добры, подскажите пожалуйста, что делаю не так.. В программе при формировании табеля раб.времени выбираю подразделение (например - производство), но табель сотрудников не выводит. При формировании приказов о приеме на работу указывала подразделение - производство. В чем может быть дело? |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
![]()
Начисляю зарплату за март...в этой же выплате должна оплатить отпуск в апреле...как мне подтянуть начисленный отпуск в ведомость где сотруднику рассчитывается зарплата...если иду в отпуск..и рассчитать....то рассчитывает он мне его в ведомость в АПРЕЛЕ,а нужно в марте....главбух предложила просчитать вручную апрель и просто изменить в ведомости итоговую сумму в марте,НО это ведь не верно...мне все равно придется закрывать этот отпуск в апреле(получится что второй раз уже)....
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Снова бух
|
![]()
lorrainne, а "производство" - это само подразделение или группа?
По группе табель не заполняет, только по самому подразделению, привязанному в приеме/переводе. Например, есть подразделение "управление", а в нем заведены подчиненные более мелкие переделы "ОКС", "юр. отдел". Табель сформирует только по ОКСу, юр. отделу и пр. отдельно, а по самому "управлению" нет, т.к. оно нигде не привязано к сотруднику. Надеюсь, понятно объясняю, а то выглядит сложновато ![]() Последний раз редактировалось Полянская; 28.03.2010 в 14:28. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.01.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]()
Я вот как делала: в справочнике выбираю - подразделения - новая строка - вводила название (производство, бухгалтерия, склад). Затем при проведении приказов о приеме на работу выбирала из этих уже списков. Извините за дилетанство, честно говоря только осваиваю..
Если есть возможность, дайте пожалуйста памятку или правила как заводить правильно учет на работника в этой программе. Оплата труда по окладам, считать по часам, самая простая, на всех сотрудников одинаково. Буду благодарна за помощь. Последний раз редактировалось lorrainne; 28.03.2010 в 18:14. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Начальник IT-Отдела.
|
![]()
Боюсь этого не достаточно, мало информации даете, да и тем более телепатов нету, я могу только догадываться что у Вас там происходит... Вот Вам документашка и несколько полезных сайтов в Архиве, 1 жаль сайт не сохранил, завтра на работе гляну в закладках может есть, как раз для Вас всё от и до...
__________________
Начальник Информационного и Аналитического Отдела. Я не работаю по Шаблонам - Я думаю своей головой ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! прошу помощи в следующем вопросе:
Зик 294 типовой, при формировании свода проводок за месяц выходи следующая картина: по проводке 91.2 70 сумма нулевая, а налоги в 91.2 - 69.2.2 аж 35000. что бы могло это значить? |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Начальник IT-Отдела.
|
![]()
ыыы... они че опять с шаблоном проводки нахимичели в 294)) советую для начало Вам проверить Шаблон продок и Вижы расчетов... возможно что после обновления они изменились, при обновлении затерли старые проводки... как случилось это при переходе на 293 релиз...
__________________
Начальник Информационного и Аналитического Отдела. Я не работаю по Шаблонам - Я думаю своей головой ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо большое, будем пробовать
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Начальник IT-Отдела.
|
![]()
не за что
![]() Вот ещё 2 полездных очень сайтика начинающим расчётчикам, очень советую: 1) 2) 1 мне больше нравится ![]()
__________________
Начальник Информационного и Аналитического Отдела. Я не работаю по Шаблонам - Я думаю своей головой ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.12.2009
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
![]()
Не подскажете будет ли добавлен в 1СЗиК 7.7. отчет РСВ 1.Чтобы автоматически заполнялось как по авансовым платежам?и выгрузить чтобы можно было в 1С бухгалтерию.Так как я з/п рассчитываю в зике а переношу в бухгалтерию там автоматически ничего не формируется
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
Начальник IT-Отдела.
|
![]() Цитата:
Если разработчикам 1с, то это думаю не сюда... А вообще вы можете задать вопрос своему директору(если у Вас программиста своего по 1с нету), что нужен по зарез программист 1с ... Когда же вы все поймёте что без нас Вам ни куда не деться)) т.к. Программист 1с всегда должен знать больше обычного Бухгалтера... и смотрит на программную конфигурацию сразу с нескольких углов.. а бухгалтер с 1 угла))... А у нас в РОССИИ как принято, а программист, да че он там делает, да он ни че не понимает, а давайте ка его кинем... Вот Вам и результат... не хотите платить умам, страдайте от проблем... ИМХО. (1 пример всего лишь из практики Российского Менталитета ... направленного в сторону программистов) ...
__________________
Начальник Информационного и Аналитического Отдела. Я не работаю по Шаблонам - Я думаю своей головой ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.12.2009
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
Начальник IT-Отдела.
|
![]() Цитата:
P.S. Всё знать не возможно, но учиться ни когда не поздно ИМХО! ![]()
__________________
Начальник Информационного и Аналитического Отдела. Я не работаю по Шаблонам - Я думаю своей головой ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день,
у меня вот какой вопрос: как известно с НГ отменили ЕСН и появились др.налоги, при выгрузке из ЗиК(релиз 294) в Бухию на счет 69.1.1 на субконто по которым учитывался ЕСН падают суммы теперешних налогов. Как мне сделать чтобы налоги учитывались на др. субконто и ЕСН в бухии не потерять? т.к. при сверке нам могут часть ЕСН вернуть. Глав. бух предлагает перенести остатки на 01.01.2010 по 69,1,1 на 76 счет, правильно ли это? Спасибо за ответ |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 175
Спасибо: 0
|
![]()
Angel_X, Совершенно согласна
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перенос данных из Зарплата и кадры | Roman_2007 | Программы: 1C 7.7 | 2 | 06.03.2007 06:05 |
Зарплата и Кадры | Елена Гелина | Зарплата и кадры | 0 | 02.03.2007 11:59 |