Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
15.05.2013, 10:40 | #1241 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
Спасибо за доверие Попробую помочь, хоть я и только продаю валюту обычно
В Выписках по рублевому счету делаете прочее списание через 57 счет (субсчет Приобретение валюты) В Выписках по валютному счету есть документ Приобретение Иностранной валюты там внимательно заполняете все строчки и программа все проводки сделает. А с Валютного уже оплачиваете поставщикам |
Сказали спасибо: | Город Ветров (17.05.2013) |
15.05.2013, 10:57 | #1242 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.05.2012
Сообщений: 197
Спасибо: 0
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
Это опять я!!! Сейчас заново ввела остатки. Делаю закрытие месяца, а у меня выдает, что не указан способ распределения для общехозяйственых расходов по статье затрат "Списание НДС на расходы (По деятельности с основной системой налогообложения). Залезла в методы вроде сделала, но причем ОСН, когда у меня УСН? Я уже не могу, прямо хочется.
|
15.05.2013, 11:02 | #1243 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
15.05.2013, 11:05 | #1244 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.05.2012
Сообщений: 197
Спасибо: 0
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
|
15.05.2013, 11:16 | #1245 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
Значит у Вас не та статья затрат. Выбрать нужно статью затрат Списание НДС на расходы где Вид деятельности Особый порядок
Вот этого не нужно если у вас ЕНВД нет |
Сказали спасибо: | Леночек78 (15.05.2013) |
15.05.2013, 11:38 | #1246 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.05.2012
Сообщений: 197
Спасибо: 0
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
А как мне быть с этим???
2 фирмы. Одна у другой взяла беспроцентный займ до ареста р/с (т.к. р/с во время суда должен быть арестован и деньги не сняли бы). Дали 1 000 000 руб. Я поставила его на 67.3. Теперь фирма, которая взяла займ расплачивается за другую (у которой взяла). Как мне правильно все это провести? До меня бух делала вот как, она складывала все эти суммы (которые платили за ту фирму) и отправляла на счет 66.3, а в другой фирме делала приход денег на сч 66.3 и потом распределяла по поставщикам. Это правильно она делала? Очень жду от Вас помощи. |
15.05.2013, 17:09 | #1248 | |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.05.2012
Сообщений: 197
Спасибо: 0
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
Цитата:
|
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
16.05.2013, 20:52 | #1249 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.05.2012
Сообщений: 197
Спасибо: 0
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
Ну подскажите, плиз. На том счете арестована определенная сумма. Когда деньги (помимо этой суммы появились, мы все равно брали займ, т.к. бух-я велась не корректно и было ничего не видно). Я в шоке, что делать?
|
17.05.2013, 00:07 | #1250 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
Скажите пожалуйста, как отразить в выписке банка платеж по счету от поставщика, если одна его часть (счета) является предоплатой, а другая оплатой уже предоставленных услуг?
Пример: счет на 1000р. оплачивается 1 апреля. Из него: 500 руб. - оплата услуг за март, а еще 500р - предоплата за апрель? Мое ИМХО - сделать двумя операциями по банку: оплату первых 500р. отнести на 60.01, а вторые 500р. на счет 60.02. Так или не так?
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
17.05.2013, 01:46 | #1251 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
Леночек78, Я наверное сделала бы так :
Дт 51 Кт 67.3 = 1 000 000 руб взяли займ у фирмы А Дт 60 Кт 51 = 100 руб оплатили поставщику за фирму А Дт 67.3 Кт 60 = корректировка долга по займу за счет оплаты за фирму А по их письму, для этого они должны каждый раз писать вам письмо о том, что они просят вас оплатить за них ООО Ромашка за ТМЦ и просят оплату произвести за счет вашего долга по договору займа и соответственно сделать взаимозачет в счет погашения долга по договору займа. Дальше, когда у вас уже сумма договора займа исчерпана. Т.е. получается, что вы уже рассчитались с ними, так как вы уже оплатили их поставщикам 1 000 000. То уже они у вас должны попросить денег взаймы, т.е. составить договор займа, где заимодавцем будете выступать вы, а они заемщики будут, но денег они не хотят, а хотят, чтобы вы произвели из этих средств оплату поставщику. И тогда уже вы оформляете после оплаты поставщику : Дт 60 Кт 51 Дт 66.3 (если это краткосрочный) Кт 60 взаимозачет и у вас будет видно сколько в конечном счете фирма А будет вам должна денег по этому договору займа, и делала бы я на каждую оплату поставщику отдельный договор займа. В конечном итоге у вас счет 67 счет у вас закроется, так как вы уже все выплатили по договору займа фирмы А А 66 будет расти по Дт, за счет оплат поставщикам фирмы А. Сначала фирма А была кредитор, а теперь она будет у вас как дебитор, раньше она вам в долг денег дала, а сейчас вы ей денег даете в долг.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
Сказали спасибо: | Леночек78 (17.05.2013) |
17.05.2013, 01:50 | #1252 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
Цитата:
Если вы самостоятельно исправите в выписки счет учета, не так как предусмотрено программой, потом вам все время придется корректировать.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
Сказали спасибо: | Город Ветров (20.05.2013), Леночек78 (17.05.2013) |
17.05.2013, 12:28 | #1253 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.05.2012
Сообщений: 197
Спасибо: 0
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
Подскажите пож. Не правильно выбиты нач.остатки.(вбивались "операцией вручную") и из-за этого конец мес-ца не закрывался и никакого списания не происходило. Могу ли я просто удалить эти операции и вбить нач.остатки, не переделывая базу с самого начала года???
|
17.05.2013, 14:22 | #1254 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.05.2012
Сообщений: 197
Спасибо: 0
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
Будьте очень любезны, когда в УСН ДиР списываю товар там тоже ставить отметку, что расходы УСН принимаются??? Очень и очень жду Ваших ответов. Я без Вас ну никак не могу. Спасибо Вам всем огромное!!!
|
17.05.2013, 14:36 | #1255 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
Леночек78, списываете товар (реализация?) ставите что расходы принимаются!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
Сказали спасибо: | Леночек78 (17.05.2013) |
17.05.2013, 14:49 | #1256 | |
Чертополох
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
Цитата:
Пометьте на удаление операции по вводу остатков (это обратимая операция). Введите как положено. Сделайте полное перепроведение документов. Ну и посмотрите, что получится. Если все будет нормально, тогда можно будет удалить помеченные объекты. Предварительно базу сохраните!!!
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
Сказали спасибо: | Леночек78 (17.05.2013) |
19.05.2013, 12:54 | #1258 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 19.05.2013
Адрес: Центральный регион
Сообщений: 69
Спасибо: 1
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
Добрый день!
У нас ООО, розничная торговля (аптечная деятельность), ЕНВД. Подскажите, пожалуйста, можно ли вести учет в 1С: Бухгалтерия, 8.2? Обязательно или использовать 1С: Розница (8.1 установлена)? Никогда до этого не работала в Рознице. Какие особенные возможности имеет данная программа? Спасибо. |
19.05.2013, 13:27 | #1259 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
Да никакие, программа как программа. А раньше то в какой-то программе работали ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
19.05.2013, 13:31 | #1260 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 19.05.2013
Адрес: Центральный регион
Сообщений: 69
Спасибо: 1
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|