Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 11.09.2013, 09:16   #1781
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 12.12.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 31
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

подскажите, пожалуйста,
провела в 1с 8.2 услуги по агентскому договору. Я Агент. Сделала поступление товаров и услуг. все конечно закрылось. Но обороты задваиваются. Т.е. в карточке счета следующее:
1. Документ: Поступление на р/с, Аналитика Дт: Банк, Аналитика Кт: принципал. Кредит: 10 000.
2 Документ: ПТиУ, Аналитика Дт: Принципал, Аналитика Кт: контрагент,
Дебет: 10 000
3:Документ: ПТиУ (зачет аванса принципала), Аналитика Дт: принципал, Аналитика Кт: принципал, Дебет: 10000, Кредит: 10000.
Итого обороты закрываются. Что не так?
Выдра в гетрах вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 14:16   #1782
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Алёнка78
 
Регистрация: 11.07.2013
Адрес: подмосковье
Сообщений: 174
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Добрый день.
Не нашла нужную тему. У меня вот какой вопрос:
от наших заказчиков нам поступило 2 накладных 1-я это на отпуск материалов в переработку на сторону и 2-я на отпуск материалов на сторону в переработку на давальческой основе. Подскажите мне, олуху, пожалуйста эти 2 накладные одинаковые или разные по сути? Как мне их оприходовать в 1С 8,2? Я в инете искала, там написано, что как будто мы даем в переработку, а когда нам дают, я этого не нашла. Заранее Вам очень благодарна. Очень жду от Вас помощи.
Алёнка78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 16:12   #1783
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Алёнка78
 
Регистрация: 11.07.2013
Адрес: подмосковье
Сообщений: 174
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от Алёнка78 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Не нашла нужную тему. У меня вот какой вопрос:
от наших заказчиков нам поступило 2 накладных 1-я это на отпуск материалов в переработку на сторону и 2-я на отпуск материалов на сторону в переработку на давальческой основе. Подскажите мне, олуху, пожалуйста эти 2 накладные одинаковые или разные по сути? Как мне их оприходовать в 1С 8,2? Я в инете искала, там написано, что как будто мы даем в переработку, а когда нам дают, я этого не нашла. Заранее Вам очень благодарна. Очень жду от Вас помощи.
Забыла сказать, что занимаемся строительством.
Алёнка78 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 17.09.2013, 21:43   #1784
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Алёнка78, я думаю, что более важным является в данном случае договор, исходя из него вы и должны действовать. Т.е. если это договор купли-продажи, то соответственно так и должно отражаться в документах. Если же это договор на обработку и там фигурирует обязанность представить исходное сырье, тогда нужно оформлять как переработка на давальческой основе.
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 08:22   #1785
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Алёнка78
 
Регистрация: 11.07.2013
Адрес: подмосковье
Сообщений: 174
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Спасибо большое. А еще подскажите пожалуйста, как высчитать резервы по сомнительным платежам? Может есть какая формула?
Алёнка78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 22:06   #1786
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Алёнка78, резервы по сомнительным долгам

Определить нужно по итогам инвентаризации дебиторской задолженности, исходя из сроков возникновения долга и выручки от реализации.

Предельную сумму резерва по сомнительным долгам нужно рассчитывать в следующем порядке.

1. При проведении ежемесячной (ежеквартальной) инвентаризации из общей суммы дебиторской задолженности нужно выделить сомнительные долги .

2. По каждому сомнительному долгу следует определить срок его возникновения и резервируемую сумму:
– по долгам со сроком возникновения менее 45 дней средства не резервируются;
– по долгам со сроком возникновения от 45 до 90 дней (включительно) резервируется 50 процентов от суммы задолженности;
– по долгам со сроком возникновения свыше 90 дней сумма задолженности резервируется в полном объеме.

3. Необходимо определить предельную сумму резерва по сомнительным долгам. Ее нужно рассчитывать по формуле:

Выручка от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) за отчетный (налоговый) период
×
10%
=
Предельная сумма резерва по сомнительным долгам
Выручка от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) для расчета суммы резерва принимается без учета НДС (п. 1 письма Минфина России № 03-03-06/1/745 от 12 ноября 2009 г.).

При этом организация вправе установить любой другой размер процента от выручки (но не превышающий 10 процентов), который будет ограничивать предельную сумму резерва по сомнительным долгам (п. 2 письма Минфина России № 03-03-06/1/745 от 12 ноября 2009 г.).

4. Общую сумму средств, подлежащих резервированию, нужно сравнить с предельной суммой резерва.

Если общая сумма средств, подлежащих резервированию, превышает предельную сумму резерва или равна ей, то резерв создается исходя из этой максимально возможной суммы резерва.

Если сумма дебиторской задолженности меньше предельной суммы резерва, резерв создается исходя из суммы дебиторской задолженности.

Подтверждение: п. 3, 4 ст. 266 Налогового кодекса РФ.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Алёнка78 (19.09.2013)
Старый 19.09.2013, 08:27   #1787
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Алёнка78
 
Регистрация: 11.07.2013
Адрес: подмосковье
Сообщений: 174
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Спасибо Вам огромное.
Алёнка78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 11:58   #1788
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Алёнка78
 
Регистрация: 11.07.2013
Адрес: подмосковье
Сообщений: 174
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Доброе утро!!! Помогите мне и подскажите пожалуйста, как в декларации по НДС отразить обороты не облагаемые НДН (% по займам), а так же суммы налогов по приобретенным товарам? Заранее Вам очень благодарна.
Алёнка78 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.09.2013, 12:13   #1789
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Алёнка78, вручную. Заходишь в саму декларацию, идешь в 7 раздел, там выбираешь код по процентам 1010292.
А что за суммы налога по приобретенным товарам?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 13:15   #1790
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Вот в 1С Торговля-Склад в настройках есть галочка, чтоб при открытии журнала (любого) переходить сразу в текущую дату (вернее в конец журнала)...
А есть такое в 1С Предприятие? А то открывается всё на середине 2011 года (((
(рабочая дата установлена верно)
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 13:19   #1791
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Йожык, в журнале документов нажми правую кнопку мыши (в любом месте) и выбери Настройка списка. там на закладке Прочее выбери "При открытии переходить - в конец списка"
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Джессика (26.09.2013), Среда (26.09.2013)
Старый 26.09.2013, 13:52   #1792
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Девочки, ответьте пожалуйста на простые вопросы новичка)

1. Каким документом можно начислить проценты директору по дог. займа чтобы программа при выплате автоматически рассчитывала и удерживала НДФЛ? Или это только делается ручной операцией?

2. Как обойтись без платежной ведомости при выплате зарплаты 1-му человеку? Программа просит платежную ведомость в качестве документа-основания при выписке расходника. Если его не ставишь, то в КУДиР эта сумма заносится как прочий расход.
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 13:56   #1793
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Youlia,
1. по 67-му начислить ручной операцией + документ в меню Зарплата/ Данные учета зарплаты во внешней программе/ Ввод доходов, НДФЛ и ... это чтобы в 2-НДФЛ отразилось
2. никак
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Youlia (26.09.2013)
Старый 26.09.2013, 14:06   #1794
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
1. по 67-му начислить ручной операцией + документ в меню Зарплата/ Данные учета зарплаты во внешней программе/ Ввод доходов, НДФЛ и ... это чтобы в 2-НДФЛ отразилось
спасибо!!!
Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
2. никак
т.е. на одного человека все равно плат.ведомость получается выписывать надо??
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 14:08   #1795
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от Youlia Посмотреть сообщение
на одного человека все равно плат.ведомость получается выписывать надо
Сформировать и не печатать
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 14:08   #1796
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от Youlia Посмотреть сообщение
т.е. на одного человека все равно плат.ведомость получается выписывать надо?
Да, она же автоматом заполняется)
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 14:10   #1797
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Да, она же автоматом заполняется)
Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
Сформировать и не печатать
ну это да, понятно... только с т.з. кассовых операций как-то не совсем правильно...)) все-таки плат.ведомость нужна когда список людей, а когда 1 чел - 1 расходник, да и все...
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 16:26   #1798
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 24.06.2013
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Доброго день!
помогите, пожалуйста, разобраться: мы на усн, агенты, следовательно налог платим только с комис.сборов.
Как мне учитывать приход денежных средств налом и безналом? Я делаю прочим приходом, приходится прописывать вручную сумму доходов. Но есть неудобства: не пойму как быть с авансами - как определить сумму, относящуюся на доход?
и еще не видно какой счет покупатели оплатили, а какой нет, потому что проводя платеж на основании реализации приходится выбирать 2 документа (реализация у нас оформляется двумя актами: на саму услугу+на комиссию), а это приводит к тому, что платеж разбивается на 2 суммы, а платежка то одна, потом и в акте сверке 2 платежа отражаться будут.
Может есть какие-то варианты поудобнее?
_Мария М_ вне форума   Ответить с цитированием

Старый 26.09.2013, 20:28   #1799
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от _Мария М_ Посмотреть сообщение
Как мне учитывать приход денежных средств налом и безналом? Я делаю прочим приходом
почему прочим приходом? я провожу как оплату за ТУР. В соотв. строке, кот. формирует КУДиР, ставлю "Доход на УСН", вся сумма при этом попадает в КУДиР, а когда будете проводить реализацию - там на закладке где собственные услуги проводите вознаграждение свое, а где агентские ТУР - проводите что не ваше, и тогда эта сумма будет минусоваться из КУДиР. Проблема может возникнуть к концу года, когда зависнут авансы по агентским договорам, их придется вручную перелопачивать
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 21:21   #1800
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 24.06.2013
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от Youlia Посмотреть сообщение
и тогда эта сумма будет минусоваться из КУДиР.
что-то не минусуется(( эту реализацию к авансу надо как-то привязать?
Я вообще правильно поняла, что во вкладке услуги отражается комиссия, а во вкладке агенские услуги - не наша сумма?
_Мария М_ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot