Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
09.02.2008, 17:19 | #3 |
статус: бухгалтер
|
Ответ: Бухгалтерский баланс
в акт. стр. 300 - 11 232 , в пас. стр. 700 - 11 147, должно стр.300=стр700, у меня почему- то не получается....
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.02.2008, 14:19 | #7 |
статус: бухгалтер
|
Ответ: Бухгалтерский баланс
Спасибочки огромное всем!!! Я последовала вашему совету и нашла в ОСВ сумму на которую не шел баланс. Это налог на прибыль.
Теперь у меня напрашивается еще один вопрос, я делала проводки в ручную в конце каждого квартала: Дт 99,2,1 Кт 68,4,3 – нач. налог на прибыль Дт 99.2.1 Кт 68.4.1 – авансовые платежи В конце года в ОСВ было так: Дт Кт 68.4.1 168566 136427 68.4.3. 84283 Баланс не шел именно на сумму 84283, тогда я удалила проводку Дт 99.2.1 Кт68.4.3 , и у меня все получилось!!! Подскажите пожалуйста, верно ли я делала проводки и правильно что я удалила одну из них, а может мне не надо было делать эти проводки вообще??? |
11.02.2008, 20:22 | #8 |
статус: главный бухгалтер
|
Ответ: Бухгалтерский баланс
Е.Л., в какой программе вы делали эти проводки?
__________________
С уважением, Константин, специалист 1С (mail@kvik-1c.ru, ICQ - 222385666) Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
12.02.2008, 11:39 | #10 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Ответ: Бухгалтерский баланс
Е.Л.,
имелась в виду еще и конфигурация(релиз) т.е. Бухгалтерия,Предприниматель,Комплексная и пр. А у меня вопрос по плану счетов,что такое сч.68,4,3.Например у нас 7.7.Бух- есть 2 субсчета 68,4,1-расчеты с бюджетом по налогу на прибыль,и 68,4,2-расчет налога на прибыль(который используется,как я понимаю,если применяется ПБУ-18/02) У нас ПБУ не применяется,пользуюсь только сч.68,4,1 для начисления вручную налога за квартал. |
12.02.2008, 19:09 | #11 | |
статус: главный бухгалтер
|
Ответ: Бухгалтерский баланс
Цитата:
__________________
С уважением, Константин, специалист 1С (mail@kvik-1c.ru, ICQ - 222385666) Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) |
|
15.02.2008, 14:33 | #13 |
статус: бухгалтер
|
Ответ: Бухгалтерский баланс
Спасибочки огромное, да действительно ПБУ 18/02 у нас не применяется.
В 3 кв. выяснилось, что по налогу на прибыль с 2006 года, висит переплата, в связи с этим авнс. платежи не перечисляли, а защитали с бюджета. Подскажите пожалуйста какой проводкой оформить данную ситуацию??? |
15.02.2008, 15:12 | #14 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
Ответ: Бухгалтерский баланс
Цитата:
Вы даете в проводку только начисление авансовых платежей по сроку оплаты каждое 28-е число, а оплату не делаете.... постепенно за счет начисления - уменьшается задолженность бюджета.... Просто некотрые не производят начисления авансовых платежей в течение года, а дают сразу единую проводку последним днем налогового года...... И все платежи внутри года засчитываются в счет этого однажды начисленного налога на прибыль. Я делаю начисление - авансоввого платежа за квартал, полугодие, 9 мес, год - авансовые платежи внутри каждого квартала Короче если Вы не производите оплату, то и проводки ни какой нет.:smile: |
|
15.02.2008, 15:32 | #15 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Ответ: Бухгалтерский баланс
|
15.02.2008, 15:36 | #16 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
Ответ: Бухгалтерский баланс
|
15.02.2008, 15:56 | #17 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Ответ: Бухгалтерский баланс
Цитата:
У Е.Л., висит переплата,которую они засчитывают "в уме",не начисляя налог по результатам отчетного периода. Последний раз редактировалось AlexVX; 15.02.2008 в 15:59. |
|
15.02.2008, 16:42 | #18 |
статус: бухгалтер
|
Ответ: Бухгалтерский баланс
Я совсем запуталась помогите пожалуйста!!!!!! Ситуация такая Я начислила налог 99.2.1 68.4.1 1кв. - 7318 2 кв - 76 965 3 кв. - 52 144 Итого 136427 руб. Уплатила налоги в т. ч. АВ платежи 1 кв 73187+7318 2кв 76965+76965 Итого 168566
Декларация за 9 месяцев была к уменьшению на 32139 руб Думала платить ничего не надо, но налоговая решила по другому. Пришлось подать уточненку и заплатить авансы за счет бюджета в сумме 52 144 руб. Обороты за период по налогу в ОСВ безучета налога за 4 кв. такие: 68.4.1 Дт168566 Кт 136427 Вопрос: Какой проводкой показать платежи за счет бюджета на сумму 52144 руб и надо ли вообще Какой проводкой начислить авансовые платежи на прибыль, если 99.2.1 68.4.1 это начисление налога на прибыль??? |
15.02.2008, 17:32 | #19 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
Ответ: Бухгалтерский баланс
Цитата:
Есть начисления- по Декларации- - Авансовые ежемесячные внутри квартала - 1/3. Эти начисления идут в паре с платежками. Если платежек нет - то начислять авансовые платежи все равно нужно. - авансовые ежеквартальные, по итогам налогового периода (квартала). В проводку идет та сумма которую нужно доначислить - её же уплатить. В итоге 28 апреля Вы делаете окончательный аваносвый платеж за Первый квартал. 28 апреля Вы делаете 1/3 от налога на арибыль по результатам 1 квартала. Эту сумму Вы ставите в Декларации. В декларации нет строки где ставится наша оплата, там только начисление. Оплатили Вы с расчетного счета или за счет уже имеющихся денег в бюджете - это второй вопрос. Зачем в середине года путать себя оплатой "в уме". Нужно определиться. Вы делаете начисление налога на прибыль 1. Ежемесячные + Итоги кварталов - 4 раза по 1 бюджету в квартал или 2. Только по итогам кварталов - 1 раз по 1 бюджету в квартал или 3. Только по итогам - 1 раз по итогам годовой декларации. Какой-то один из этих способов. НО в уме должно быть: 1. 28.01.07г Начисление база 3 кв 06. Оплата. 2. 28.02.07г Начисление база 3 кв 06г. Оплата. 3. 28.03.07г Начисление база 3 кв 06г. Оплата. 4. 28.03.07г Начисление 12 мес 06г. Доплата за 2006год. 5. 28.04.07г Начисление за 3 мес 07г. Доплата к 1. 2. 3. 6. 28.04.07г Начисление 1/3 от п.5. Оплата 1/3 7. 28.05.07г Начисление 1/3 от п.5. Оплата 1/3 Если по Вашим данным есть переплата, и Вы смело можете не оплачивать, так и не оплачивайте! Зачем переплату скрещивать с неначисленим авансов? |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ликвидационный баланс | Nika | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 37 | 27.11.2010 13:57 |
Софт на баланс | alexsid | Делимся опытом | 2 | 01.04.2009 13:03 |
Бухгалтерский баланс | Варварочка | Делимся опытом | 4 | 23.01.2008 20:34 |
Не вовремя сдан баланс. Какие штрафы? | Innoch | Налоги и право. Юридические вопросы. | 2 | 11.07.2007 12:59 |
бухгалтерский баланс | Катюша | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 14.02.2007 11:29 |