Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 08.09.2022, 19:36   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 19
Спасибо: 0
По умолчанию Как считать налог при переносе срока уплаты взносов на 2023

Здравствуйте.
ИП работает на усно 6%.
1 квартал 2022 в начале февраля: оплатило страховые взносы +1% за превышение сверх 300 000 за 2021 (просроченный платеж).
2 квартал 2022: оплатило в срок усн за 2021 и усн за первый квартал 2022.
3 квартал 2022: оплатило с просрочкой усн за второй квартал.
Страховые взносы ни за какой период 2022 не платились.
Вопрос. УСН за 3 квартал будет оплачен без просрочки. За каждый квартал по страховым взносам +1% надо уплачивать. Как получить в итоге за 2022 реальные 6% налога с учетом переноса срока оплаты страховых взносов?
Когда надо правильно оплатить страховой взнос?
Пеня за просрочку оплаты налога не в счет.
Jumbo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2022, 15:28   #2
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как считать налог при переносе срока уплаты взносов на 2023

Цитата:
Сообщение от Jumbo Посмотреть сообщение
За каждый квартал по страховым взносам +1% надо уплачивать.
1% с превышения платится по окончании отчётного года в срок до 01 июля
Так за 2021г. крайний срок - 01.07.22г.
С учетом годовой отсрочки получается, что деньги нужно будет внести не позднее 1 июля 2023 года.

За 2022г. никакие уплаты не переносили. т.е. за 2022г. процент с превышения платим так же до 01.07.23г.


Цитата:
Сообщение от Jumbo Посмотреть сообщение
Как получить в итоге за 2022 реальные 6% налога с учетом переноса срока оплаты страховых взносов?
Реальные 6% налога это ваш доход помноженный на 6%
Так и получить.
Вы наверное спрашиваете про уменьшение налога на взносы? Ну так уменьшаем на начисленные и уплаченные. В каком периоде платили взносы - в том и можете уменьшить налог на уплаченные суммы.


Цитата:
Сообщение от Jumbo Посмотреть сообщение
Когда надо правильно оплатить страховой взнос?
В соответствии со сроками, указанными в законодательстве
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2022, 19:21   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 19
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как считать налог при переносе срока уплаты взносов на 2023

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
Вы наверное спрашиваете про уменьшение налога на взносы? Ну так уменьшаем на начисленные и уплаченные. В каком периоде платили взносы - в том и можете уменьшить налог на уплаченные суммы.
В соответствии со сроками, указанными в законодательстве
Правильно ли я понимаю, что если до 31.12.2022 оплатить в полном объеме страховые взносы за 2022 в размере 43 211, то налог за 2022-ый год (который надо оплатить до 30.04.2023) рассчитывается следующим образом:
(сумма налога за 4-ый квартал 2022) - (1% превышение за год) - (43 211) = сумма налога к уплате за 2022

Последний раз редактировалось Jumbo; 09.09.2022 в 19:24.
Jumbo вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 12.09.2022, 12:28   #4
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Как считать налог при переносе срока уплаты взносов на 2023

Jumbo, Если вы взносы в полном объеме оплатите в 4 квартале то налог к уплате посчитаете :
годовую выручку х 6% - авансовый платеж 1 кв - авансовый платеж 2 кв - авансовый платеж 3 кв = сумма к уплате - взносы уплаченные в 4 кв (если ранее взносы не платили, а уплатили их только в 4 кв, т.е. до 31 декабря. Получаете сумму к уплате за 2022 год.
1% с превышения, это отдельная песня. Нужно посчитать 1% с полного дохода за год, но если вы уплачивали 1% поквартально, то считаете 1% за год и минусуете, то что уже оплатили и остаток уплачиваете. Налог нужно платить двумя платежками, одна это УСН 6%, вторая это 1% с суммы превышения, хоть и КБК одинаковое, но назначение платежа в платежках разное.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2022, 12:42   #5
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Как считать налог при переносе срока уплаты взносов на 2023

Забыла написать что при подсчете 1% с дохода, определяете сумму дохода за год, минус 300 т р = сумма и минус суммы, которые вы уплатили ранее.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2022, 14:56   #6
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как считать налог при переносе срока уплаты взносов на 2023

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
одна это УСН 6%, вторая это 1% с суммы превышения, хоть и КБК одинаковое, но назначение платежа в платежках разное.
это Вы о чём?
1% с превышения доходов - это взносы ИП в пенсионный фонд на страховую часть (просто сейчас платится всё в налоговую). А вы это к 6% УСН приплели.. или я не поняла чего-то?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2022, 16:27   #7
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,730
Спасибо: 561
По умолчанию Re: Как считать налог при переносе срока уплаты взносов на 2023

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
За 2022г. никакие уплаты не переносили
Почему это? Для некоторых уплата взносов за 2 квартал перенесена на 2023 год.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2022, 17:03   #8
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как считать налог при переносе срока уплаты взносов на 2023

Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
Почему это?
хз, гугл так выдает
мож для некоторых и переносили. Свои особенности это уже частности.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 12.09.2022, 18:06   #9
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,730
Спасибо: 561
По умолчанию Re: Как считать налог при переносе срока уплаты взносов на 2023

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение

хз, гугл так выдает
мож для некоторых и переносили. Свои особенности это уже частности.
Об изменении сроков уплаты страховых взносов в 2022 году

Проверка возможности продлить сроки уплаты в 2022 году:
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством

Последний раз редактировалось Lem@n; 12.09.2022 в 18:09.
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2022, 18:56   #10
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 19
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как считать налог при переносе срока уплаты взносов на 2023

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Jumbo, Если вы взносы в полном объеме оплатите в 4 квартале то налог к уплате посчитаете :
годовую выручку х 6% - авансовый платеж 1 кв - авансовый платеж 2 кв - авансовый платеж 3 кв = сумма к уплате - взносы уплаченные в 4 кв (если ранее взносы не платили, а уплатили их только в 4 кв, т.е. до 31 декабря. Получаете сумму к уплате за 2022 год.
1% с превышения, это отдельная песня. Нужно посчитать 1% с полного дохода за год, но если вы уплачивали 1% поквартально, то считаете 1% за год и минусуете, то что уже оплатили и остаток уплачиваете. Налог нужно платить двумя платежками, одна это УСН 6%, вторая это 1% с суммы превышения, хоть и КБК одинаковое, но назначение платежа в платежках разное.
В вашем сообщении скорей всего ошибка. 1% считать надо в любом случае поквартально (а платить можно единой суммой до июля 2023). Чтобы правильно считать, должно проверятся условие превышения дохода 300 000 за каждый конкретный квартал. Если например,
1 квартал доход 450 000
2 квартал доход 230 000
3 квартал доход 340 000
4 квартал доход 320 000
то, итоговая сумма превышения за год будет 210 000.
1% итоговой суммы - это 2100
И далее, эту сумму надо вычесть из общей суммы налога за 2022.
То есть вычитаем из общей суммы всю сумму взносов за год и эту сумму 2100. Получается так.
Jumbo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2022, 19:03   #11
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Как считать налог при переносе срока уплаты взносов на 2023

Цитата:
Сообщение от Jumbo Посмотреть сообщение
За каждый квартал по страховым взносам +1% надо уплачивать.
не надо, но если хочется, то это не запрещено
Цитата:
Сообщение от Jumbo Посмотреть сообщение
Как получить в итоге за 2022 реальные 6% налога с учетом переноса срока оплаты страховых взносов?
я так понимаю, вопрос можете ли вы учесть взносы, в уменьшение налога по УСН за 2022г, если срок их уплаты перенесен на следующий год, но вы уплатите их без учета переноса, по сроку 31.12.22? Ответ- можете
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2022, 19:13   #12
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Как считать налог при переносе срока уплаты взносов на 2023

Цитата:
Сообщение от Jumbo Посмотреть сообщение
1 квартал доход 450 000
2 квартал доход 230 000
3 квартал доход 340 000
4 квартал доход 320 000
итого за год доход 1 340 000. Как у вас превышение 210тыс получилось?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2022, 19:52   #13
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 19
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как считать налог при переносе срока уплаты взносов на 2023

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
итого за год доход 1 340 000. Как у вас превышение 210тыс получилось?
Превышение 1% за 1 квартал считаю так:
450 000 доход за 1-ый квартал - 300 000 = 150 000, итого 1% = 1500
за 2-ой квартал превышения нет
за 3-ий квартал считаю так:
340 000 доход - 300 000 = 40 000, итого 1% = 400
Jumbo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2022, 20:02   #14
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 19
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как считать налог при переносе срока уплаты взносов на 2023

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
не надо, но если хочется, то это не запрещено

я так понимаю, вопрос можете ли вы учесть взносы, в уменьшение налога по УСН за 2022г, если срок их уплаты перенесен на следующий год, но вы уплатите их без учета переноса, по сроку 31.12.22? Ответ- можете
С этим понятно. А теперь возвращаемся к изначальному моему вопросу. Если я не платил страховые взносы в 2022-ом и не буду их платить, а воспользуюсь возможностью оплаты их в 2023-ем году в соответствии с графиком переноса, то я точно также могу уменьшить итоговую сумму налога за 2022-ой год на сумму этих взносов, если по факту они не заплачены ещё?
И также вопрос на что может влиять просрочка уплаты ежеквартального усн, кроме того, что в следующем году будут начислены пени?
Jumbo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2022, 20:08   #15
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Как считать налог при переносе срока уплаты взносов на 2023

Цитата:
Сообщение от Jumbo Посмотреть сообщение
Превышение 1% за 1 квартал считаю так:
для расчета 1% берется годовой доход. Поэтому считается он нарастающим, так-же как и налог по УСН
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2022, 20:09   #16
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Как считать налог при переносе срока уплаты взносов на 2023

Цитата:
Сообщение от Jumbo Посмотреть сообщение
Если я не платил страховые взносы в 2022-ом и не буду их платить, а воспользуюсь возможностью оплаты их в 2023-ем году в соответствии с графиком переноса, то я точно также могу уменьшить итоговую сумму налога за 2022-ой год на сумму этих взносов, если по факту они не заплачены ещё?
разумеется нет
Цитата:
Сообщение от Jumbo Посмотреть сообщение
И также вопрос на что может влиять просрочка уплаты ежеквартального усн, кроме того, что в следующем году будут начислены пени?
влиять на что?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2022, 11:45   #17
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 19
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как считать налог при переносе срока уплаты взносов на 2023

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
для расчета 1% берется годовой доход. Поэтому считается он нарастающим, так-же как и налог по УСН
Напишите, какая сумма превышения 1% у вас получается за год в этом примере?
1 квартал доход 450 000
2 квартал доход 230 000
3 квартал доход 340 000
4 квартал доход 320 000
Jumbo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2022, 11:52   #18
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 19
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как считать налог при переносе срока уплаты взносов на 2023

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Jumbo
Если я не платил страховые взносы в 2022-ом и не буду их платить, а воспользуюсь возможностью оплаты их в 2023-ем году в соответствии с графиком переноса, то я точно также могу уменьшить итоговую сумму налога за 2022-ой год на сумму этих взносов, если по факту они не заплачены ещё?
Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
разумеется нет
у вас достоверная информация, что это так? несколько недель назад обсуждалась эта тема на каком-то другом сайте, и все сходились во мнении, что перенос сроков оплаты не влияет на закон о вычете страховых взносов за 2022, даже если делать их оплату в 2023-ем по графику переноса. Поскольку сумма страховых взносов статична для ИП на УСН 6%
Jumbo вне форума   Ответить с цитированием

Старый 13.09.2022, 12:24   #19
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Как считать налог при переносе срока уплаты взносов на 2023

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
это Вы о чём?
1% с превышения доходов - это взносы ИП в пенсионный фонд на страховую часть (просто сейчас платится всё в налоговую). А вы это к 6% УСН приплели.. или я не поняла чего-то?
Да, перепутала, одна платежка в ПФР страховые взносы, вторая платежка в ПФР на ОМС, третья платежка 1% с превышения 300 т р. А УСН это другая песня.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2022, 12:34   #20
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Как считать налог при переносе срока уплаты взносов на 2023

Цитата:
Сообщение от Jumbo Посмотреть сообщение
Напишите, какая сумма превышения 1% у вас получается за год в этом примере?
1 квартал доход 450 000
2 квартал доход 230 000
3 квартал доход 340 000
4 квартал доход 320 000
450 000 + 230 000 +340 000 +320 000 = 1 340 000 - 300 000 = 1 040 000 * 1% = 10 400 (налог 1% к уплате)
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot