Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 29.05.2008
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]() ![]() Не списано 2 шт товара КРЕСЛО PRESTIGE ЧЕРНЫЙ, счет учета 41.01) ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 29.05.2008
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]()
Да, есть.
.. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 29.05.2008
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]()
Нет, списание 10,01,08. ОСВ по 41 счету раскручиваю, остаток на начало есть, приход есть, списание проходит только по оприходованному товару после 1 января, соответственно в КДиР в Расходы не попадают с/ст по товарам введенным на начало года!!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 29.05.2008
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]()
Да, товар оплачен поставщику, оприходован и оплачен покупателем
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
![]()
Ну прям незнаю???????? Может, что-то неправильно в заведении остатков или в самой УП. Попробуйте задать этот вопрос в раздел 1С Бухгалтерия. Или если есть центр тех. обслуживания позвонить им.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
бухгалтер
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
![]()
Слушайте нужно проверить все варианты, может у вас в номенклатуре заведено два кресла с одним названиеми в приход одно, в расход другое, а может надо перепровести документы. Вообще-то если на сч 41 есть товар. то он по идеи должен списываться. Тут наверное какие-то тех. ошибки, вернее в заведении остатков. По той надписи, которую он выдает вам документ не видит вашего прихода товара, смотрите точно где он у вас. Если распутаете этот клубок сообщите ответ, уж очень интересно.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 21.03.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Бухгалтер-самоучка
Регистрация: 04.02.2013
Адрес: г. Уссурийск
Сообщений: 47
Спасибо: 0
|
![]()
Всем добрый день! Пришла работать в ИП в 2012г. на УСНО 15%, в 1С 8.2 ничего не велось...кое-как собрала к кучу документы и начала делать ввод начальных остатков на 31.121.2011г. Вот что получилось:
41.01 Д-35636,48 51 Д-1289655,90 62.01 Д-40000,00 66.03 К-1660000,00 68.12 К-21919,00 (начислен налог УСН) 76.09 К-75097,00 и в итоге что получился баланс поставила на счет 84.03-391723,62 Верно ли я сделала? Что-то меня смущает 84.03 Прокомментируйте мою работу |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Бухгалтер-самоучка
Регистрация: 04.02.2013
Адрес: г. Уссурийск
Сообщений: 47
Спасибо: 0
|
![]()
62.01 Д-40000,00 - это долг от покупателя за услуги по аренде
66.03 К 1660000,00 - это ИП Вносил на р/с свои личные средства 76.09 К-75097,00 - это задолженность поставщику за оказанные услуги |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
Бухгалтер
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]()
Тогда это никакой не 66, а тоже 84...
Последний раз редактировалось Larky; 22.03.2013 в 06:47. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]()
Зоя2013, какие займы самому себе? Окститесь...
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ввод начальных остатков Расходы УСН | lena-ulan-ude | Программы: 1C 7.7 | 0 | 29.05.2008 04:52 |
1c 8- ввод начальных остатокв по р/с и кассе | Igrula | Программы: 1C 7.7 | 5 | 09.04.2008 13:36 |
Ввод остатков денежных средств в 1С Управление торговлей версия 10.2 | Moscow | Делимся опытом | 0 | 08.04.2008 12:42 |