Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Всем доброго дня! Я вот тут сижу и думаю вот над чем. Мне вчера директор вручил акт субчика от 24 июня. А сегодня уже 2 октября и далеко не 2 квартал
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
главный бухгалтер
|
![]()
вам просто нужно сделать входящий номер на документации и дату соответственно, принимаете эти расходу тогда в периоде фактического поступления доков. Или уменьшайте налог на прибыль в 1 м полугодии, сдавайте уточненку по прибыли и все. А баланс вы правы уточненный сдавать не нужно.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
но если я их учту 24 июня, то я прибыль все равно не уменьшу, т.к. эта работа будет на незавершенке, т.е. данная сумма не влияет на прибыль. Причем субчик работает без НДС.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|