Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
20.07.2009, 11:23 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.07.2009
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
декларация по НДС, раздел 5.
Помогите пожалуйста! Первый раз столкнулась с отгрузкой за границу.
Мы отправили уголь в Польшу. Выставили сч-фактуру в долларах без НДС.Как заполнить декларацию?
__________________
дебет-кредит, блин |
20.07.2009, 11:33 | #2 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Ответ: декларация по НДС, раздел 5.
Вы документы для подтверждения 0% ставки по НДС - все собрали?
Есть ли у вас еще реализация на внутреннем рынке? |
20.07.2009, 11:35 | #3 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Ответ: декларация по НДС, раздел 5.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
20.07.2009, 20:26 | #4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.07.2009
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Ответ: декларация по НДС, раздел 5.
Фактура выписана в валюте! Там нет НДС! Реализации на внутреннем рынке не было, и насчет документов по ставке 0%...первй раз сталкваюсь, не знаю перечня.
__________________
дебет-кредит, блин |
21.07.2009, 09:31 | #5 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Ответ: декларация по НДС, раздел 5.
Форма Сч.фактуры унифицированая не зависимо в каких денежных единицах в Графе Налоговая ставка должно стоять 0%. Иначе к ней могут предраться.
Документы которые нужны для подтверждения )% ставки: – контракт (копию контракта) организации с иностранным партнером на поставку товаров за пределы России (подп. 1 п. 1 ст. 165 НК РФ); – выписку банка (копию выписки), подтверждающую фактическое поступление оплаты от иностранного партнера на счет организации в российском банке (подп. 2 п. 1 ст. 165 НК РФ); – таможенную декларацию (ее копию) с отметками российской таможни, выпустившей товары в режиме экспорта (подп. 3 п. 1 ст. 165 НК РФ); – копии транспортных, товаросопроводительных или иных документов с отметками пограничной таможни, подтверждающими вывоз товаров (подп. 4 п. 1 ст. 165 НК РФ). Все эти Документы должны быть представлены в ИФНС в месте с Декларацией Срок на сбор этих документов 270 дней. Т.е. если у Вас их нет Вы сдаете нулевую декларацию. |
21.07.2009, 09:41 | #6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.07.2009
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Ответ: декларация по НДС, раздел 5.
эти документы у меня уже есть, только не пойму, сч.фактура у меня сделана через 1Си в ней я не увидела информацию по НДС.Счет-фактуры мы еще не отправляли полякм, так что мне реально их еще переделать. Мне важно КАК заполнить декларацию в разделе 5?Я сдала вчера нулевую декларацию, из-за того, что не знаю как заполнить раздел5, кодов операций там много, куда что ставить
__________________
дебет-кредит, блин |
21.07.2009, 12:14 | #8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 09.02.2009
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Ответ: декларация по НДС, раздел 5.
Подскажите пожта правильно ли я заполнила декларацию? У меня экспорт был в первом квартале и во втором. В первом квартале я не успела собрать все документы по ст 165, поэтому указала сумму НДС в стр. 220 3 раздела и восстановила её же в стр. 200 3 раздела. Во втором квартале я собрала все документы (за 1 и за 2 квартал) и всю сумму по НДС указала в 5 разделе, а в стр 200 3 раздела указала сумму к восстановлению только по о 2 кварталу
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
21.07.2009, 12:56 | #9 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Ответ: декларация по НДС, раздел 5.
Нет не правильно за 1 кв. Вы в этом случае должны сдать просто Нулевую декларацию 3 раздел тут не причём. За второй вы показываете суммы в 5 разделе по всем Экспортным сделкам по которым подтверждаете 0% ставку. Если у Вас нет отгрузок на внутреннем рынке, то 3 раздел к Вам ни какого отношенияя не имеет.
|
21.07.2009, 13:46 | #11 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Ответ: декларация по НДС, раздел 5.
Ну смысл в том что если не собраны док-ты по Экспорту - эти суммы вообще в декларации не указываются до истечения срока их представления. А отгрузку на внутреннем рынке тогда указываете в раздле 3 и возмещение соответствено поделенное согласно Вашей Учетной политике.
|
21.07.2009, 14:08 | #13 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Ответ: декларация по НДС, раздел 5.
Нет платить ни чего не нужно и начислять его тоже не нужно. т.е. в течении 270 дней Вы собираете документы как собрали тогда подаете сведения по этой сделки(налоговую базу и возмещение относящееся к экспорту) и ждете решения ИФНС.
|
21.07.2009, 14:26 | #14 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 09.02.2009
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Ответ: декларация по НДС, раздел 5.
Простите, но я не совсем поняла, можно на цифрах? Сначала, первый квартал: НДС который у меня получился в стр 220 3 раздела 2608600, в т.ч. 105890 по экспорту (после определения доли согласно выручки), я его (105890), получается вообще не должна была указывать ни в вычетах, ни в 5разделе, т.к. документы в налоговую не предоставила, ни на возмещение? Получается в бюджет я должна перечислить:НДС с реализации 3077310-(2608600-105890)=574600
|
21.07.2009, 14:34 | #15 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Ответ: декларация по НДС, раздел 5.
|
21.07.2009, 14:41 | #16 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 09.02.2009
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Ответ: декларация по НДС, раздел 5.
Во втором квартале сделала копии всех документов согласно ст 165 НК РФ и в 3 разд стр 220 я указала только НДС на внутреннем рынке, а НДС по экспорту 1160000(2кв) и 105890(1кв)Итого 1310890 я отразила в 5 разделе и эту сумму 1310890, я поставила в стр 200 3 раздела (восстановление).
|
21.07.2009, 15:22 | #17 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Ответ: декларация по НДС, раздел 5.
что то Вы меня запутали....
Вам нужно: 1. Сдать уточнённую декларацию за 1кв. где указываете в стр. 220 сумму 2 502 710 (2 608 600 - 105 890) 5 раздел не сдаете 2. За 2 квартал в 5 разделе сумма 105 890 + 1 160 000 = 1 265 890 В 3 разделе только внутренний рынок. 3. Откуда взялась эта сумма? я не поняла. |
21.07.2009, 15:43 | #19 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 09.02.2009
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Ответ: декларация по НДС, раздел 5.
большое спасибо за ответ, очень помогли, только как бы мне поспорить с Налоговой инспекцией на тему, что при предоставлении документов по ст 165, я не должна сначала заплатить налог,а потом ждать, что налоговая после проверки мне его вернёт.
Когда я у инспектора консультировалась, она мне сказала, что я сначала пишу на восстановление, чтобы заплатить в бюджет, а после камералки мне сумму вернут. А в сумме 1310890, я поспешила и ошиблась (стыдно - а ещё бухгалтер) |
21.07.2009, 16:50 | #20 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Ответ: декларация по НДС, раздел 5.
Пусть они попробуют доказать обратное, где это сказано? Вот если они не подтвердят, то тогда Нужно сдать перерасчет заплатить налог и пеню, а пока пусть камералят...
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
декларация в ПФ раздел 2.1 | молод_бух | Зарплата и кадры | 3 | 30.01.2009 10:51 |
декларация НДС 300 строка раздел 3? | Варежка | Отчетность в примерах и картинках | 4 | 17.07.2008 11:44 |
Декларация по НДС,Раздел 5 или 9 | НатальяА1978 | Отчетность в примерах и картинках | 4 | 15.07.2008 14:45 |
Декларация ЕНВД Раздел 2 | 1234 | Программы: 1C 7.7 | 1 | 10.07.2007 14:50 |