Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Добрый день, помогите пожалуйста. У нас такая ситуация. Мы продаём товар по безналу, у нас есть договор с другой компанией на кассовое обслуживание. Например приходит клиент(физ. лицо или представитель юр. лица) и платит деньги в кассу другой компании. На следующий день эта компания присылает эти деньги нам на расчетный счёт в полном обьёме. Вопрос заключается в том, что когда происходит реализация, мы должны выписать счет-фактуру, в которой должны указать эту сумму(аванса). Подскажите какой платежно-расчетный документ нам вписывать в счет-фактуру, чек который выдала другая компания покупателю, или дату и платежное поручение по которому эти деньги пришли непосредственно к нам? Заранее спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Варианты договора годового абонентского обслуживания | mussy | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 14.03.2009 00:44 |