Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
20.11.2009, 11:39 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.11.2009
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
Вопросы про первичные документы и не только...
Фирма на ОСНО. Я начинающий бухгалтер, никакой практики не имею, только после университета. Выхожу на работу в фирму, которая зарегистрирована 1,5 месяца назад. Главный бухгалтер там аутсорсинговая компания, а бухгалтер - неопытная девочка, вроде меня, НО которая крайне ндобросовестно относится к работе. Я прихожу на ее место.
Очень прошу помощи. 1) Директор сказал каждое утро заходить в банк перед работой и брать выписку со счета. Вопрос - что с ней делать? Заносить в 1с? Как? 2) Если надо выставить счет, то делать это надо в 1с? (у нас 8.1) Вопрос как? На что обратить внимание? Может какие-то проводки нужны или еще какие-то документы к нему? 3) Если нам выставляют счет, как это отразить? Да и вобще, надо ли это отражать? Как? Какие-то документы к нему или проводки? 4) Накладные, счета-фактуры, как заполнять я знаю, а какой датой они должны быть? Я так понимаю счет-фактура оформляется после оплаты заказчика и обязательно на основании договора? А если нужно сначала отгрузить, а потом оплатят? А когда оформляется накладная? И нужна ли она? Сколько экземпляров должно быть? Нужны ли какие-нибудь проводки? Что делать если прежний бухгалтер сделала ошибки в счетах фактурах? Как испавить их? Извиняюсь за свою неграмотность в бух. учете |
20.11.2009, 12:30 | #2 |
Модератор
|
Ответ: Вопросы про первичные документы и не только...
Судя по вопросам, вам срочно нужны бухгалтерские курсы. Даже краткосрочные. Методом вопрос-ответ невозможно освоить бухгалтерию с нуля. И пока вы не получите хотя бы начальные знания по бухучету, не делайте пока ничего серьезного.
1. Выписки забирайте, но в 1С не вводите пока. 2. Счета выдавайте, готовьте их в 1С. Проводок там нет. 3. Поступивший счет в большинстве случаев не отражается в 1С. В остальных случаях - потерпит некоторое время. 4. Накладная оформляется датой отгрузки, как правило. Той же датой, обычно, счет-фактура. С оплатой счет-фактура на отгрузку не связана. |
20.11.2009, 12:46 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.11.2009
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
Ответ: Вопросы про первичные документы и не только...
Курсы нужны, да, понимаю. Но просто на них одна теория, как и в институте. Не хочется слушать опять про активные, пассивные счета, что такое бух. учет.. А есть ли курсы, где все на практике объяснят?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
20.11.2009, 15:47 | #8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.11.2009
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
Ответ: Вопросы про первичные документы и не только...
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
20.11.2009, 22:19 | #9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.09.2009
Возраст: 40
Сообщений: 97
Спасибо: 0
|
Ответ: Вопросы про первичные документы и не только...
Здравствуйте!
1) Выписку надо заносить в 1С, если платежка входящая то, в назначение платежа - в платежке должен быть написан №сч, либо накладн., либо № договора, потом методом подбора (кнопка подобная должна быть) находите этот счет , накладн., или что там у вас и выбираете его, он заносится в выписку, и Не забудьте указать, что это (например) оплата от покупателей, поставить нужный счет . Если платежка исходит от вас, то опять подбором находите нужную платежку, (только уже сделанную вами) и не забудьте поставить опять номер счета и указать за что конкретно она (оплата поставщику или прочее) 2)счет - тоже надо делать в 1С. Указываете грузополучателя, платедьщика, если счет выставляется на основание договора, то указываете договор . Есть строчка. Не забудьте посмотреть правильный ли % ндс стоит. счет в 1-ом экз.-покупателю. Если отгрузка происходит сразу, то сразу делаете накладную (2экз.)и сч-фактуры (2экз). Накладную и сч. фактуру лучше вводить на основании счета. правой кнопкой мыши по сделанному счету => ввод на основании=> выбираете реализацию или акт выполненых работ. Также на основании накладной делаете сч.-фактуру. в накладной указываете реально отгруженные товары (лишние строчки удаляете) потом, когда нужно будет, сделаете еще накладную и сч. факт на оставшиеся товары. 3) Если вам выставляю счет, то уточните нужно ли его оплатить. Если да, то делаете платежку. в платежке указываете все данные с счета (р/счет, банк и проч) , не забудьте проверить % НДС, и написать назначение платежа. Если не нужно оплачивать, то ничего не делаете. Если вместе со счето и накладные идут + сч. факт., то делайте поступлоение товара от поставщика. 4) Датой лучше работать текущей, также нужно следить за нумерацией накладн., и сч. факт. Что бы не было допустим такого: 1-ого числа накл. или сч.факт №10, а второго числа за номером 8. т.е. что бы номера шли по порядку (можете помечать на удаления, если необходимо, тогда номера будут пропадать, но главное что бы не скакали так : 10,8,12,13,9). Счет - 1экз, накладн., 2 экз.- на одном распишуться поставят печати и вернут, сч. факт - 2 экз., без печати, только росписи. |
20.11.2009, 22:23 | #10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.09.2009
Возраст: 40
Сообщений: 97
Спасибо: 0
|
Ответ: Вопросы про первичные документы и не только...
И еще дата выписки в 1С = дате выписке банка.
Правильность заполнения можно посмотреть по остатку на р/счете. в выписке банка этот остаток есть, а в 1 с, когда всё занесете, запишите, тоже появится этот остаток. Он должен быть = остатку в выписке банка) |
22.11.2009, 11:36 | #13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.08.2008
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
Ответ: Вопросы про первичные документы и не только...
Если в счет-фактуре в графе Покупатель (Грузополучатель) написано - Фирма ООО, когда правильно было бы - ООО "Фирма" это очень сущетвенное нарушение, могут отказать в вычете? Задолбалась возвращать с/ф на исправление.
__________________
Женщины на самом деле ангелы, но когда им обламывают крылья, приходится летать на метле... |
22.11.2009, 11:39 | #14 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.08.2008
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
Ответ: Вопросы про первичные документы и не только...
А еще в товарных накладных постоянно не указывают банковские реквизиты... Форумчане, вы принимаете такие накладные.
__________________
Женщины на самом деле ангелы, но когда им обламывают крылья, приходится летать на метле... |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Первичные документы | oxik | Делимся опытом | 1 | 18.08.2009 09:32 |
Первичные документы | lenaxxd | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 21.05.2009 23:25 |
Есть первичные документы по нма? | Кирилл | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 13.05.2008 20:38 |
Первичные документы для подотчета | Veselenochka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 09.04.2008 14:53 |
Первичные бух. документы | allo4ka | Делимся опытом | 4 | 01.08.2007 21:15 |