Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.09.2006
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Господа подскажите, возмещал ли кто НДС при упрощенке. И если да, то какими документами это регламентировано.
Предприятие на УСНО, налог платит - доходы минус расходы. Собираемся отправить товар на Украину. Интересно, можем претендовать на НДС? Всем спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор форума
|
![]()
Вы не являетесь плательщиком НДС, в том числе по ставке 0%, следовательно, возместить НДС не можете.
НДС по приобретенным для экспорта ценностям включается в стоимость этих ТМЦ. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.09.2006
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо, это понятно. Но товар закупался с выделенным НДС, и продавец его заплатил государству, по логике государство его должно вернуть, ведь за бугром на него накрутят свой НДС. К сожалению, подзаконных актов по этой проблеме найти не смогли. При полной системе учета, с возвращенного НДС платится налог на прибыль. При упрощенке, в случае возврата?, мы должны считать его доходом, и тоже заплатим 6%. Может есть какая-то практика?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор форума
|
![]()
Ничего подобного!
С возмещенного НДС налог на прибыль не платится (или платится, но не в бюджет ![]() В том и весь фокус, что при УСНО невыгодно заниматься экспортом (вы там еще и пошлины в расходы не имеете права включать). Лучше уж ОСНО в этом случае применять. За то при импорте, на таможне НДС Вы платить будете и будете включать его в стоимость своих товаров. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.09.2006
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Не понял, про налог на прибыль. Ведь при определении, налогооблагаемой базы, при полной системе, входящий НДС снимается, и налог платится с разницы между суммы отгрузки и суммы закупки без НДС,(грубо), т.о. НО база увеличивается на величину НДС, или я что-то не правильно понимаю?
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|