Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день подскажите пожалуйста, в форме 4ФФ в таблице номер один, во второй строке "Начислено страховых взносов на начала квартала" если была задолженность на начало, какую туда цифру ставить? сколько всего за 4 кв. начисленно или сумму которую мы были должны?
__________________
Давайте жить дружно ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.02.2010
Адрес: г.Иркутск
Сообщений: 89
Спасибо: 0
|
![]()
если у вас была задолженность за 4 квартал,то она указывается в самой первой строчке "Задолженность за страхователем на начало расчетного периода".
в 1 квартале 2010 по стр. "начислено на начало квартала" у вас ничего не будет. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо за ответ, а вообще что в этой строчке указывается, откуда там может появится начисление? где в оборотке это можно у видеть?
__________________
Давайте жить дружно ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]()
таблица один, вторая строчка начислено страховых взносов на начало квартала, просто я вообще не понимаю что может быть начисленно на начало квартала, вот строчку начисленно за квартал понимаю, а эту нет.
__________________
Давайте жить дружно ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.02.2010
Адрес: г.Иркутск
Сообщений: 89
Спасибо: 0
|
![]()
во втором квартале у вас будет указана по стр. "на начало квартала" сумма, начисленная за 1 квартал, а в столбике 3 "сумма" будет сумма начислений за 1 и 2 кварталы.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.02.2010
Адрес: г.Иркутск
Сообщений: 89
Спасибо: 0
|
![]()
где необходимо указать перечислено на начало квартала и за отчетный период.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]()
У меня еще один вопросик, а можно в таблице 10 раздел 3, в строчке 11 где надо указать дату и номер платежки, в январе можно 2 платежки написать в одну графу, у меня просто получается в 2010 году я еще за декабрь деньги переводила?
__________________
Давайте жить дружно ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
Снова бух
|
![]() Цитата:
![]() Сдавала межрасчет январь-февраль по новой форме 4-ФСС на возмещение, на начало - по нулям, дескать то был ЕСН, а теперь другая песня ![]() По ФСС НС и ПЗ все осталось по прежнему. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Снова бух
|
![]() Цитата:
![]() Я такой вопрос ФСС задавала, т.к. на портале форму заполняю и там просто физически не влепишь... Сказали - ставьте любое из двух. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 27.05.2008
Сообщений: 61
Спасибо: 0
|
![]()
В новой форме 4-ФСС появилась табличка расчет базы для начисления взносов.В ней графа -суммы неподлежащие обложению. Компенсацию за автомобиль в пределах норм нужно ли вносить в эту графу? И в табличке по НС и ПЗ графа выплаты на которые не начисляются страховые взносы - туда тоже эту цифру?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]()
Странно, а куда тогда ее ставить? получится что я им больше перечислила денег, в пояснениях к форме написано что по первой строчке ставится задолженность и она должна совпадать с задолженность на конец периода в отчете за предыдущий квартал.
__________________
Давайте жить дружно ![]() Последний раз редактировалось молод_бух; 01.04.2010 в 15:08. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
__________________
Давайте жить дружно ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Снова бух
|
![]()
молод_бух, получается, что никуда... Это же был платеж по ЕСН за 2009 г., пошел на ИФНС по своим КБК. А с 2010 г. остаток на 01.01.10 =0 и начинаем новую жизнь.
Если вы там до коп. уплатили, то ЕСН в части ФСС закрылся, если переплатили, это теперь возвращать надо через налоговую... Позвоните в ФСС, если есть такая возможность, чтобы уточнить. Но у меня все именно так ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]()
Понятно, спасибо за ответ, постараюсь дозвониться до ФСС. А форме РСВ-1 тоже получается не надо указывать в разделе один не доплаты в ФФОМС и ТФОМС, что интересно в форме РСВ-1 они предусмотрели раздел 5 для задолженности за 2009 только для пенсионных взносов, а для ТФОМС и ФФОМС там нет строчек.
__________________
Давайте жить дружно ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
Модератор
|
![]()
В Порядке заполнения этой ФСС-4 написано:
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Да,недоплаты и переплаты только по ПФ нужно указать в 5 разделе( то есть те суммы ,которые были показаны в АДВ при сдаче отчета за год) потому,что эти данные у них в ПФР есть,а данные по ФОМС имеются только в налоговой.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|