Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.04.2010, 11:54   #1
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 21.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию РСВ-1

Опытные бухгалтера помогите разобраться начинающему бухгалтеру в РСВ-1.
В разделе 1.Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам.Как я поняла нужно сделать так:
стр.100-0
стр.110-начислено страх.взносов с нач.расч.периода
1 месяц-за январь
2 месяц-за февраль
3 месяц-за март
стр.120-0
стр.130-всего к уплате
стр.140-уплачено с нач.расч.периода
стр.141 /1 месяц -0
стр.142/ 2 месяц-за январь
стр.143/3 месяц за февраль
стр.144-итого
стр.150-остаток на конец отч.периода(т.е за март,т.к мы платили в апреле).
Но у меня в стр.141 где должно стоять 0,появляется сумма,которую мы платили в январе за декабрь,а их я должна поставить в разд.5
Какие мне сделать проводки или бух.справку,чтобы не было этих остатков.Подскажите пожалуйса!
Маринулька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 12:07   #2
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 23.04.2010
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Re: РСВ-1

А в графу№100 раздела 1 не пробовали заполнить свою задолженность?
Тат.Ан. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 12:10   #3
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 21.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Re: РСВ-1

Тат.Ан. я заполняю в 1-с,там дожно всё автоматически появиться,а в стр.100 должно быть 0.
Маринулька вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.04.2010, 13:04   #4
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: РСВ-1

Цитата:
Сообщение от Маринулька Посмотреть сообщение
Но у меня в стр.141 где должно стоять 0,появляется сумма,которую мы платили в январе за декабрь,а их я должна поставить в разд.5
Какие мне сделать проводки или бух.справку,чтобы не было этих остатков.Подскажите пожалуйса!
Я думаю это происходит из-за того,что вы на начало года отстатки по ПФР не перенесли на специальные счета учета остатков по ЕСН,тогда и задолженность и уплата задолженности автоматически попадали бы в 5 раздел,а не в первый.Исправьте вручную.ИМХО
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot