Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
18.10.2010, 21:01 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.04.2010
Адрес: Саратов
Возраст: 39
Сообщений: 67
Спасибо: 0
|
Заполнение раздела 3 декларации по НДС при восстановлении налога
Очень прошу, помогите, люди добрые!!!!!!
Первый раз заполняю НДС с оборотамии!!!!! У организации в августе было хищение товара, в том числе НДС - 6402. В налоговой сказали этот НДС (на полученный товар в 3 квартале) к вычету не принимать. Как отразить это в декларации и книгах?????? 1. Нигде не показывать. Суммы по реализации взять из книги продаж, а сумму к возмещению ст. 130 из книги покупок минус 6402 (к книге покупок листочек с рачетом и объяснениями) 2. Поставить 6402 в ст. 90, а ст. 130 полностью взять из книги покупок (к книге продаж листочек с рачетом и объяснениями) 3. Другие варианты??? И еще в 3м квартале поступила предоплата от покупателя, выписали счет-фактуру на аванс (НДС 171 руб). В 3м же квартале была и отгрузка, выписали счет-фактуру на реализацию (НДС 171 руб). Получается, надо заполнять ст. 070 сумма 1120 НДС 171 и ст. 200 на 171? Или, если все в оном квартале закрыли вообще эти строчки не трогать??? Очень прошу, объясните, пожалуйста!
__________________
Если ты будешь упорно работать по восемь часов в день, то со временем станешь начальником и получишь право работать по двенадцать часов в день |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|