Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 11.12.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте,помогите,пожалуйста разобраться с проводками.
Реализована готовая продукция на сумму 271 400 руб. (в том числе НДС – 41 400 руб.). Право собственности на отгруженную продукцию переходит к покупателям в момент отгрузки. Себестоимость отгруженной продукции – 160 000 руб. Расходы на продажу- 25 000 руб. В конце отчетного периода на расчетный счет организации поступила выручка в оплату отгруженной продукции в размере 200 000 руб.Каков будет финансовый результат ? спасибо |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
169 492 руб. (округленно)
или 45 000 руб. не понял, нужно помочь с проводками или с фин.результатом? ![]()
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
carver, чем же вас НДС замучал,если про него только в одной строчке упоминается?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 11.12.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]()
у меня фин. результат вышел сначала прибыль 45000,т.к. ндс был начислен на всю сумму сделки,но конце отчетного периода на расчетный счет организации поступила выручка в оплату отгруженной продукции в размере лишь 200 000 руб.Стоит ли идти таким путём :создать резерв сомнительных долгов на неоплаченную часть сделки 71400 и регистрировать разницу как убыток в 21400.
9.Финансовый результат от реализации продукции 45000 90 99 10.Формирование резерва сомнительных долгов 71400 91 63 11.Задолженность списана за счёт резерва 71400 63 62 12.Д 007 - списанная задолженность учтена за балансом Дебетовое сальдо списываем на счёт 99 «Прибыли и убытки» проводкой Д-т 99 К-т 90 Счет 99 «Прибыли и убытки» Дебет Кредит 71400 45000 Од = 71400 Ок =45000 Оборот по дебиту превышает кредитовый на сумму 21400, что и составляет убыток по данной операции на данный момент. если хватило терпения дочитать -огромное спасибо Вопрос: в случае если резерв создавать не надо ,регистрировать прибыль 45000, а 71400 оставить как дебиторскую задолженность (вдруг оплатят)? И можно поинтересоваться каково происхождение суммы 169 492 руб? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 11.12.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]()
сначала был непонятно на какую сумму начислять ндс: на сумму сделки в 271400 или оплаченную часть 200000.Начислили на всю сумму,надеюсь верно .Если есть минутка поделиться своими соображениями о фин.результате,спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | ||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
Цитата:
Теперь останется начислить налог на прибыль от суммы 45000,который составит 9000 и вычесть его из полученной прибыли (45000-9000=36000). Ндс по реализации в сумме 41400,так же ,как и налог на прибыль,нужно заплатить в бюджет.Правда,вы не написали,был ли НДС при покупке товара или нет,потому что его можно принять к вычету из суммы НДС по реализации,тогда в бюджет пойдет меньшая сумма. Получается ,что из суммы в 200000 ,полученной от покупателя,нужно заплатить 41400+9000=50400 в бюджет и 190000 поставщику.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 11.12.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда,
с cуммой прибыли 45000 у меня проблем не возникло,спасибо за напоминание о налоге на прибыль(в учебнике про этот налог совсем забыли).Мучает меня сомнение по другому поводу:В конце отчетного периода на расчетный счет организации поступила выручка в оплату отгруженной продукции в размере 200 000 руб. 71400 не оплачена,что с ней делать,оставлять как дебиторскую задолженность или,как мне показалось, можно создать резерв сомнительных долгов на неоплаченную часть сделки 71400 и регистрировать разницу как убыток в 71400-36000=35400? как поступают на практике ? И если долг не будет оплачен никогда,возмещаются ли налоги из бюджета(это не по условию задачи-просто интересно). Спасибо за участие |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 11.12.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Какая связь между суммой выручки и обязанностью платить НДС? Если вы работаете на ОСНО,платите НДС с выручки за минусом НДС с покупок ( это если в двух словах).
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: бухгалтер
|
![]()
В налоговом кодексе написано Если выручка без учета НДС за три месяца не превышает 2 000 000., то фирма может воспользоваться освобождением от уплаты налога (п. 1 ст 145 НК)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
lubaaa, вы задали вопрос,нужно ли платить НДС,а не можно ли воспользоваться освобождением согласно статье 145.Если хотите получить освобождение по статье 145 НК ,собирайте документы ,подавайте уведомление ,как написано в НК ,а просто не платить НДС при выручке меньше 2 млн не получится.ИМХО
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 11.12.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]()
Larky, но срок исполнения обязательств по расчетам по договорам равен трем месяцам с момента фактического получения товаров (работ, услуг). Сумма неистребованной кредитором задолженности по обязательствам подлежит списанию по истечении 4-х месяцев со дня фактического получения предприятием-должником товаров, услуг как безнадежная дебиторская задолженность на убытки организации-кредитора.Так всё же 3 месяца или, как утверждаете вы 3 года?
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|