Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Туман над Янцзы
|
![]()
Помогите пожалуйста посчитать пени...
Ситуация такая: ООО на УСН (15%), весь 2010 год не платило ав.платежей. Теперь планируется создать переплату - заплатить налог по итогу года увеличив его на сумму пени. Который потом, я так понимаю, сама ИФНС отнесёт в счёт неуплаченных вовремя пени. Просто поясните на примере конкретных цифр. За 1 кв-л нужно было заплалить - 29000,00 за 2 кв-л (без уменьшения суммой 1-го кв-ла) - 92000,00 за 3 кв-л (без уменьшения предыдущей суммой) - 89000,00 за год к уплате чуть больше минимального налога получилось - 100000,00 Правильно ли вообще будет сделано, если перечислить налог+пени на один КБК? Или закинуть на разные, как бы опередив события. Чтобы сдавать декларацию со спокойной душой. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Туман над Янцзы
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | ||
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
Цитата:
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|