Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
03.03.2011, 18:21 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 156
Спасибо: 0
|
Ошибка 2010 г, необходимо исправить
В 2010 г., в ноябре месяце неправильно был отнесен на контрагента приход по материалам (15.11.10 был приход от ООО "Веста" на сумму 12 000,00 , в т.ч. НДС 1830,51, но отнесен он на контрагента ООО "Вента" (эт. старое название, ИНН один, карточки контрагента в базе 2) т.е. теперь у меня оплата ООО "Веста" и они вроде как должны нам и приход от ООО "Вента" и им мы должны денег, как исправить соотношение дебеторской и кредиторской задолженности, могу я просто перевесить приход на правильную карточку контрагента? Или это изменит соотношение задолженности и нужно действовать к-л иначе?????
|
06.03.2011, 13:11 | #2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
Re: Ошибка 2010 г, необходимо исправить
когда оплата была? В 1 квартале 11 года? Т.е. на 31.12 у вас была дебиторка 12000, я так понимаю?
Если в 1 квартале, то просто исправьте в ноябре Венту на Весту, и дело с концом.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
08.03.2011, 20:50 | #3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 156
Спасибо: 0
|
Re: Ошибка 2010 г, необходимо исправить
Оплата была в 4 квартале 2010 г., итог баланса кредиторка 12000,00, дебеторка 12000,00,баланс подан, как теперь обнулить эти 12000,00 в 2011 году? Что делать????
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
09.03.2011, 10:04 | #4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 156
Спасибо: 0
|
Re: Ошибка 2010 г, необходимо исправить
Выявили также ошибку-не поставили приход материалов от поставщика от 09.12.10 на сумму 15 000,00( в т.ч. НДС 18 %),т.е. по сост. на 31.12.10 у меня зависла кредиторка на 15 000,00..А по верным данным нужно эту сумму обнулять и ставить приход от поставщика на 15 000,00, что делать? Приходовать текущим кварталом эти 15000,00, а как быть с НДС????
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|