Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
Дочь работает в фирме на ОСНО, главный бухгалтер взяла отпуск за свой счет и укатила за границу, директор обязал дочь делать баланс за 1 квартал, а она всего полгода в фирме работает, только первичку в компьютер вводила. Сейчас возникла такая ситуация: налоговая с р\счета по требованию списала 40 тыс руб и сказали, что в следующем месяце еще требование пришлют на 55 тыс руб. Последние платежи по налогу на прибыль делала дочь, я ей велела проверить все платежки, может быть она неправильно КБК указала или ОКАТО, она сверила с платежками за 2010 год и в 1 кв 2011 платила, все платежки одинаковые и КБК везде стоит такое же как и главный бухгалтер ставила и ОКАТО и в инете посмотрела КБК все правильно, поехала в налоговую взять сальдовку и в отдел по урегулированию задолженности, в сальдовке стоит недоимка, а в отделе сказали, что начиная с 2009 года с 9 м-цев неправильно заполнены декларации. С сама с налогом на прибыль не работала давно, а сейчас там где есть декларация на прибыль там убыток пока. Взяла я ее декларации начиная с того периода с какого в налоговой сказали, что неправильно заполнены. Завела в свою программу, данные с копий деклараций ее фирмы, при этом доходы и расходы все правильно, об этом и в налоговой не говорили, что не правильно. Ошибки при заполнении деклараций в самом расчете и отражении данных к уплате. Заполнила расчет как я понимаю, не глядя на копии деклараций, которые мне дочь принесла. У меня получились цифры такие же как и у ее главного бухгалтера. Поэтому понять не могу в чем ошибка.
Суть такая: получилась прибыль умножила на проценты 2 и 18, получились суммы по федеральному и местному бюджетам, далее в строках 210, 220, 230 мы прописываем суммы авансовых платежей всего за 9 месяцев или же те которые были начислены в предыдущем отчетном периоде т.е. те которые выбыли начислены за 6 месяцев и тогда получаю суммы которые я должна оплатить авансовыми платежами после истечения отчетного квартала, т.е. в октябре и т.д ? если ставлю сумму эту , то получаю сумму для расчитыва строк 290, 300, 310, т.е. суммы авансовых платежей подлежащих уплате в квартале следующим за отчетным. Далее в раздел 1. (1.2) организации уплачивающие авансовые платежи: сумма разбивается на 3 м-ца, получаю суммы авансовых платежей по-месячно, которые я должна заплатить в октябре и т.д. И в разделе 1.1 получаются суммы к доплате за 9 м-цев. Главный бухгалтер сделала именно так, также и у меня получилось. В чем ошибка ? Подскажите. Значит и она и я, ручками что-то не так в расчете заполнили, так как все остальное считается автоматически в программе, а вот эти строки вносятся от руки. Главный бухгалтер когда делала эти декларации, то она тогда только начала трудовую деятельность бухгалтером, и директор вызывал из другой своей фирмы опытного бухгалтера, чтобы та проверила, та вроде бы проверяла. Далее раздел 1. ( |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|