Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пожалуйста как быть!
ООО занимается оптовой продажей сувенирной продукции. Суть: закупает их у поставщиков и продает покупателям. Как учесть входящие услуги? То есть, например: от одного поставщика поступили кружки: Д 41 К 60, второй поставщик выполнил работы по деколированию этих кружек.. Какая должна быть корреспонденция? И как проводить последующую реализацию? Выделять отдельно услуги и отдельно товар или просто увеличивать стоимость кружек, т.е. в счет-фактуре указывать только товар? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Мы не занимаемся производством. Покупаем кружки (товар) у одного, деколирование (услуга) у другого и в итоге в комплексе продаем третьему. Корректны ли будут следующие проводки:
1) 41 - 60 поступили кружки 2) 20 - 60 отражена услуга по деколированию 3) 90.2 - 20 списано на себестоимость деколирование 4) 62 - 90.1 90.3 - 68 90.2 - 41 - отражена реализация покупателю |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | ||
Модератор форума
Регистрация: 22.06.2006
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 3,314
Спасибо: 4
|
![]() Цитата:
![]() Цитата:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Хорошо, спасибо.. а как тогда быть если просто товар купили у одного, продали другому?
Такие записи корректные будут? купили: Д41-К60 Д19-К60 продали: 90.2 - 41, 62 - 90.1 90.3 - 68 |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Natpine, одна из фирм которые я веду занимается тем же самым. Я тоже считаю, что мы занимаемся торговлей, а не производством, поэтому счет 20 не применяю. Входящие услуги по нанесению логотипов отражаю на 44.3, надо только их четко отслеживать так как они естественно являются прямыми. Но так как оборот у нас небольшой и сделок в месяц происходит не очень много, поэтому мне это удается. И финансовый результат получается правильный. Консультировалась с аудиторами, потому что тоже мне казалось, что методология хромает, но аудиторы сказали, чтобы не заморачивались, все правильно.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Товар для перепродажи преобретается по товарному чеку?? | Ольга29 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 30.10.2009 20:22 |
Экспорт услуг | Olga M | Расчеты наличными | 0 | 17.05.2007 14:26 |
Экспорт услуг | avira | Валюта, экспорт, импорт | 2 | 11.04.2007 08:08 |
Помогите учет расходов услуг коммуникаций | Akalana | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 01.12.2006 18:38 |
раздельный учет НДС в сфере услуг | vas1608 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 28.11.2006 18:08 |