Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.01.2010
Адрес: Ростовская область
Сообщений: 165
Спасибо: 8
|
![]()
Подскажите, пожалуйста! Всегда уменьшали сумму налога на уплаченные за период взносы в пфр, а в этом году и ФСС и фомс.
В этом году первый раз был больничный, и фсс возместил его, но перечислил на счет меньшую сумму больничного, а мы не платили в фсс в том месяце взносы. Получается теперь, что в августе у нас нет уплаты взносов в ФСС. Но ведь они начислены! как мне теперь уменьшить налог по усн за 3 квартал, можно эту сумму тоже учитывать или нет? Если учесть, то при камералке мне нечего будет предъявить - платежки то нет! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.01.2010
Адрес: Ростовская область
Сообщений: 165
Спасибо: 8
|
![]()
ну да.. Начислено больничного к возмещению ок.1200, взносы за август ок.300, ФСС перечислил 900, а 300 мы просто не платили.
Понимаю, что сумма небольшая пока, но думаю, что такая ситуация не в последний раз, хочу разобраться как правильно. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
налогоплательщики вправе принять к уменьшению налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, сумму фактически выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности, которые оплатили работодатели за первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемые за счет средств страхователя. Сумму пособий, выплаченную за остальной период временной нетрудоспособности, начиная с четвертого дня, за счет средств ФСС РФ, принять к уменьшению нельзя.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.01.2010
Адрес: Ростовская область
Сообщений: 165
Спасибо: 8
|
![]()
Хорошо... Тогда распишем так. (в приблизительных цифрах, просто для наглядности)
Начислено за август: больничного всего: 1600 : За счет работодателя - 400, за счет ФСС 1200. взносов в ФСС 2,9% 300р Из платежек - только входящая от ФСС на 900р (1200-300), т.е. 300р погасились взаимозачетом. Но ведь они были начислены! Т.е. если б мы их уплатили и ФСС вернул 1200 - то их можно принять к уменьшению, а взаимозачетом нельзя, получается? |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
А если б/л выплатили и взносы не уменьшали, платили в полном объеме, а ФСС возвратил , то документом будут платежки уплаты взносов.
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]()
Сумма, на которую подлежит уменьшение налога, будет являться разница между выплаченной болящему и возмещенной ФСС... Но до налоговиков такие арифметические действия доходят с трудом, поэтому Вам придется сильно постараться, что бы это им разъяснить...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
ставите в уменьшение
тоже ставите
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
начисление - 4ФСС, оплату доком выплаты суммы больничного сотруднику, ну и платежка от ФСС на возврат
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.01.2010
Адрес: Ростовская область
Сообщений: 165
Спасибо: 8
|
![]()
Еще раз - здравствуйте! Еще вопросик возник. УСН 6%. В 1 и 2 кварталах у нас сумма к уменьшению (взносы в пфр и т.д.) была гораздо меньше 50%, т.е. ее просто вычитали. А в 3 квартале сумма уплаченных взносов на 1000 больше, чем 50% исчисленного налога, это если считать за квартал. А если нарастающим итогом - то меньше 50%... Как вообще правильно расчитать этот авансовый платеж?
В цифрах: 1кв. налог 48000, уплачено в пфр 10000, к уплате 38000 2кв. налог 29000, уплачено в пфр 12000, к уплате 17000 3кв налог 32000, уплачено в пфр 17000, к уплате ????? Или считать нарастающим с начала года: налог 109т.р. уплачено в пфр 39т.р, к уплате 70т.р и вычесть уже уплаченное за 1-2 кв. Так может быть? |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
M@RY, так и должно быть
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|