Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Мозг заглючило у меня окончательно! Бухгалтера помогите вправить. Когда мы обязаны составлять дополнительные листы к книге покупок и к книге продаж? Неужели даже тогда когда получаем авансы на предоплату? Т.е. получили аванс, зарегистрировали в книге продаж, потом при реализации он ведь сам попадает в книгу покупок, или этот аванс надо отражать в доп.листе? Или же отражать в доп.листе только авансы которые мы ранее перечислили поставщику, а потом как бы восстанавливаем этот аванс через доп.лист? Или же эти доп.листы составляются только когда есть исправления в счетах-фактурах? А когда восстанавливаем НДС при списание ОС, нужно составлять доп.лист? Что-то я вообще заблудилась, сколько книг перетаскала в налоговую, ни когда ни каких нареканий по поводу что нет доп.листов не было, а сейчас к нам собирается выездная и вот в этой сумотохе мозг вообще отказывается принимать какую-либо информацию. Поделитесь опытом как вы делаете плизззззз.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |||
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
В книгу продаж заносится. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо Огромнейшее Юлия!!!!!
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 103
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!
При внесении исправлений в прошлые налоговые периоды, каков порядок оформления доп.листов к книге покупок в 1с 7.7? Ситуация такая: Вносятся изменения в феврале за июль прошлого года. Формирование книги продаж в 1с происходит автоматически (нажатием кнопки "заполнить"). Мои действия? Сначала я должна сторнировать предыдущую счет-фактуру. Поэтому для этого я создаю документ "счет-фактура полученный" прошлой датой с суммами по минусу. Правильно? Затем обратно принимаю эту счет-фактуру документом "полученный счет-фактура" уже без минусов. Сумма в счет-фактуре не менялась. Правильны ли мои действия? Заранее спасибо за ответ!
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 103
Спасибо: 0
|
![]()
Потому что в прошлом налоговом периоде налоговая "попросила" лишние счет-фактуры убрать, якобы неправильно оформленные (т.к. в том периоде возникало возмещение) и позже эти счет-фактуры принять, как исправленные. Вот такие дела. Они и в правду были некорректно составлены в плане оформления.
И вот что с ними делать теперь? А может быть все таки документом "Запись в книгу покупок" сделать сначала по минусу, а потом по плюсу в исправленном периоде?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 103
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Поэтому, мне нужен доп.лист к книге покупок прошлого периода. Вы знаете, как это сделать?
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 103
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|